Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

N_ikolaevna писав:
ArinaArina писав:
N_ikolaevna писав:
Случайно пропустила.
нет, налоговая не регистрировалась.
в каком месяце дело было?
в апреле.
1-й вариант: убираете ошибочную налоговую, выписываете правильную, и сдаете уточненку. Покупателю тоже придется уточнятся с доплатой НДС и штрафом, т.к. он завысил свой кредит
2-й вариант: восстанавливаете аннулированную расходку, а маем месяцем оформляете на этот товар возврат и выписываете корректировку

N_ikolaevna
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 28 травня 2014, 15:41
Дякував (ла): 134 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення N_ikolaevna »

Огромное Вам спасибо!!!!!

Думаю, самый неболезненный вариант - это 2й.

Спасибо большое!


tyss
Оракул
Оракул
Повідомлень: 276
З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення tyss »

На предоплату выписана НН. Сейчас цена увеличилась. Делаю РК Причина-Зміна вартості та кількості.
Строка1 Гр.8- (-20000) Гр.9-(3)
Строка2 Гр.6- 2 Гр.7 - 30000
Так будет правильно, или в Гр.6 указать сначала -3, а потом 2?
Спасибо

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

tyss писав: На предоплату выписана НН. Сейчас цена увеличилась. Делаю РК Причина-Зміна вартості та кількості.
Строка1 Гр.8- (-20000) Гр.9-(3)
Строка2 Гр.6- 2 Гр.7 - 30000
Так будет правильно, или в Гр.6 указать сначала -3, а потом 2?
Спасибо
строка 1 гр.6 минус 3 гр.7 2000 графа 10 минус 6000
строка 2 гр.6 2 гр.7 3000 гр.10 6000

tyss
Оракул
Оракул
Повідомлень: 276
З нами з: 12 серпня 2013, 19:34
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення tyss »

Какую указать причину корректировки в РК к НН на предоплату, если увеличилась стоимость соответственно уменш.к-во и уточнить надо УКТ ЗЕД?
Зміна ціни, кількості та коду товару-правиль будет?
Спасибо

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

tyss писав:Какую указать причину корректировки в РК к НН на предоплату, если увеличилась стоимость соответственно уменш.к-во и уточнить надо УКТ ЗЕД?
Зміна ціни, кількості та коду товару-правиль будет?
Спасибо
нужно два РК.. один на смену количества, другой на смену цены.. в причине так и пишется смена цены и смена колличества.. я оч часто что бы не думать о причине что писать то пишу Згідно п. 192.1 ПКУ

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

подскажите, каким числом лучше выписать РК датой отгрузки (раньше) или датой возврата денег (позже)? РК выписывается на плательщика ндс

Yuliaso
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 528
З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 21 раз

Повідомлення Yuliaso »

Коллеги очень нужна помощь. Запуталась в трёх соснах (((.

Отгрузили клиенту товар на 4500,00 грн. от 05.02.14г.
Соотв. выписала НН от 05.02.14 на 4500,00 грн по отгрузке.
Получили оплату 4500,00 тем же днём от 05.02.14г.

06.05.2014 Клиент возвращает нам часть товара на сумму 2250,00 грн.
06.05.2014 Выписываю ему корректировку на сумму возврата. - 2250,00 грн. (днём возврата товара)
Деньги Клиент просит не возвращать, т.к. собирается через неделю брать другой товар.
Т.е. предоплаты у нас висит 2250,00 грн

13.05.2014 грузим другую номенклатуру на этого клиента, но на меньшую сумму 2180,40 грн
13.05.2014 выписываю НН на сумму отгрузки 2180,40 грн.

Запуталась с выпиской НН и корректировок. Помогите, плиз!
Всем заранее спасибо!

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Yuliaso писав:Коллеги очень нужна помощь. Запуталась в трёх соснах (((.

Отгрузили клиенту товар на 4500,00 грн. от 05.02.14г.
Соотв. выписала НН от 05.02.14 на 4500,00 грн по отгрузке.
Получили оплату 4500,00 тем же днём от 05.02.14г.

06.05.2014 Клиент возвращает нам часть товара на сумму 2250,00 грн.
06.05.2014 Выписываю ему корректировку на сумму возврата. - 2250,00 грн. (днём возврата товара)
Деньги Клиент просит не возвращать, т.к. собирается через неделю брать другой товар.
Т.е. предоплаты у нас висит 2250,00 грн

13.05.2014 грузим другую номенклатуру на этого клиента, но на меньшую сумму 2180,40 грн
13.05.2014 выписываю НН на сумму отгрузки 2180,40 грн.

Запуталась с выпиской НН и корректировок. Помогите, плиз!
Всем заранее спасибо!
Если Вы выписали РК по дате возврата товара без возврата денег, то нужно было этой же датой выписать новую НН на сумму возникшей предоплаты (2250) за другой товар. В Вашем случае можно было бы выписать НН на тот товар, который Вы отгружали 13.05, если Вы знали, что они будут брать именно его. Теперь Вам нужно выписать НН ещё на 70 грн. (сумма оставшейся предоплаты). Если есть возможность (НН не регистрационная) то я бы переделала НН на 2180 датой 06.05.+ НН на 70грн., а лучше в одну НН всё вписать. Какой товар выписывать на 70 грн. Вам виднее.
Чтобы не возникало таких неудобностей я не выписываю РК по дате возврата товара, если остаётся не возвращённой сумма оплаты. РК выписываю только датой отгрузки другого товара или датой возврата денег.



tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Ваш вопрос не имеет однозначного ответа... Посмотрите в этой же теме стр. 82 за 14 марта с поста Лапы... Там почти один в один ваша ситуация... Много обсуждали... И вообще, здесь не единожды обсуждали подобные моменты... А вопросы так и остаются...

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”