Исправление реестра налоговых накладных за предыдущий период

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
БуБух
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 12 лютого 2012, 04:35
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 27 разів

Повідомлення БуБух »

Подскажите пожалуйста. Когда подавала нову звитну деку за сентябрь и с ней реестр НН, то не заметила что все НН и выданные и полученные в реестре получились с датой 01.09.12. Исправить хочу звитной декой за октябрь, в реестре покажу все НН с неправильные датой "-" , с правильной датой "+". Больше всего меня волнуют последствия для покупателей, суммы НО большие и часть налоговых накладных были зарегистрированы. Как лучше всего поступить?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

БуБух писав:Подскажите пожалуйста. Когда подавала нову звитну деку за сентябрь и с ней реестр НН, то не заметила что все НН и выданные и полученные в реестре получились с датой 01.09.12. Исправить хочу звитной декой за октябрь, в реестре покажу все НН с неправильные датой "-" , с правильной датой "+". Больше всего меня волнуют последствия для покупателей, суммы НО большие и часть налоговых накладных были зарегистрированы. Как лучше всего поступить?
конечно надо уточнять

Katerinap_ko
Оракул
Оракул
Повідомлень: 293
З нами з: 27 вересня 2010, 01:56
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення Katerinap_ko »

Подскажите пожалуйста. Сдала вчера реестр и деку по НДС за октябрь, а сегодня обнаружила что в разделе полученых накладных одну указала с неправильной датой. нужно было указать дату выписки и подучения 26.10.12, а я указала 19.10.12.
Как мне сейчас выйти из ситуации? Я могу сформировать еще раз реестр за октябрь с правильными датами с пометкой "Звітний новий" и отправить его в налоговую? ведь срок подачи отчетности за октябрь еще не прошел. если да, то нужно ли подавать и Деку по НДС "Звітну нову" если данные в декларации не изменились?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Katerinap_ko писав:Подскажите пожалуйста. Сдала вчера реестр и деку по НДС за октябрь, а сегодня обнаружила что в разделе полученых накладных одну указала с неправильной датой. нужно было указать дату выписки и подучения 26.10.12, а я указала 19.10.12.
Как мне сейчас выйти из ситуации? Я могу сформировать еще раз реестр за октябрь с правильными датами с пометкой "Звітний новий" и отправить его в налоговую? ведь срок подачи отчетности за октябрь еще не прошел. если да, то нужно ли подавать и Деку по НДС "Звітну нову" если данные в декларации не изменились?
новий звітний робити весь пакет документів

Свидетель Пакращяння
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 14 листопада 2012, 03:13
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Свидетель Пакращяння »

Подскажите пожалуйста .
Плательщик НДС за квартал. Сдал вчера реестр за октябрь .квитанция 1 -принят с зауваженнями (11цифр ИПН покупця моя ошибка) квитанция 2 принят на районном уровне.
Сумма у этого покупателя маленькая 350грн.
Вопрос : Как исправить эту ошибку в реестре ?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Свидетель Пакращяння писав:Подскажите пожалуйста .
Плательщик НДС за квартал. Сдал вчера реестр за октябрь .квитанция 1 -принят с зауваженнями (11цифр ИПН покупця моя ошибка) квитанция 2 принят на районном уровне.
Сумма у этого покупателя маленькая 350грн.
Вопрос : Как исправить эту ошибку в реестре ?
так до 20 числа давайте новий звітний

Аватар користувача
nachfin
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8971
З нами з: 13 липня 2012, 01:50
Дякував (ла): 326 разів
Подякували: 5931 раз

Повідомлення nachfin »

и лучше весь новый звитный пакет, т.е. + декларация с додатками
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

nachfin писав:и лучше весь новый звитный пакет, т.е. + декларация с додатками
так квартальщик за жовтень дає тільки реєстр

Аватар користувача
nachfin
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8971
З нами з: 13 липня 2012, 01:50
Дякував (ла): 326 разів
Подякували: 5931 раз

Повідомлення nachfin »

svitlass писав:
nachfin писав:и лучше весь новый звитный пакет, т.е. + декларация с додатками
так квартальщик за жовтень дає тільки реєстр
сорри, не читал с начала
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!

Свидетель Пакращяння
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 14 листопада 2012, 03:13
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Свидетель Пакращяння »

svitlass писав:
Свидетель Пакращяння писав:Подскажите пожалуйста .
Плательщик НДС за квартал. Сдал вчера реестр за октябрь .квитанция 1 -принят с зауваженнями (11цифр ИПН покупця моя ошибка) квитанция 2 принят на районном уровне.
Сумма у этого покупателя маленькая 350грн.
Вопрос : Как исправить эту ошибку в реестре ?
------так до 20 числа давайте новий звітний
---- Я правильно Вас понял НОВИЙ ЗВІТНИЙ РЕЄСТР (это в исправленном реестре поставить крестик -- ! О12 ! Х ! ЗвітноЇ новоЇ !

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”