Verflo писав:После последнего обновления1С7 налоговая печатается с нулями в 10 и 11гр.,
.. крестик "Пидлягяе реестрации в ЕРПН"
где у Вас нолики стоят? В разделе III -гр.10 и 11 эти нолики прописаны в самой форме бланка. Можете скачать здесь и посмотреть http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1235-14#n17
а крестик "Пидлягяе реестрации в ЕРПН" никто не отменял.
спасибо! Я видела! но программисту доказать не могу крестик нужный,
сама уже обновила прогу(из soft-free) т.к. сроки рег.поджимали, хоть боялась, что слетят внутренние отчёты, но,
хоть ставлю галочку там, где и раньше, крестик не появляется - руками редактирую и в 1С, и в медке....
Вам надо договориться о судьбой переплаты. Если Вы сейчас отгрузите другой товар и тот, который у Вас первоначально был позиция № 2, то датой отгрузки сделать РК с минусом та позиция, которая оплачена, но не отгружается, с плюсом другой товар, и с плюсом 0,758 товара, который у Вас первоначально был позиция № 2
Вам надо договориться о судьбой переплаты. Если Вы сейчас отгрузите другой товар и тот, который у Вас первоначально был позиция № 2, то датой отгрузки сделать РК с минусом та позиция, которая оплачена, но не отгружается, с плюсом другой товар, и с плюсом 0,758 товара, который у Вас первоначально был позиция № 2
спасибо! только РК делаем по отгрузке и регистрируем её, уже налоговая не нужна, такая операция в 1С закроется?
Вам надо договориться о судьбой переплаты. Если Вы сейчас отгрузите другой товар и тот, который у Вас первоначально был позиция № 2, то датой отгрузки сделать РК с минусом та позиция, которая оплачена, но не отгружается, с плюсом другой товар, и с плюсом 0,758 товара, который у Вас первоначально был позиция № 2
1С строит отгрузку на базе Счёта, выходит под ДРУГОЙ втыкаемый товар нужно счёт переделать? не пойму как это всё увязать в проге#swoon#
Verflo писав:
может быть ИМПОРТНЫЙ товар, который куплен ДО ТОГО КАК ПОЯВИЛИСЬ КОДЫ У НАС...
все равно код должен быть указан независимо от даты приобретения поставщиком
какой-то абсурд - нам разъясняли, что если мы купили без кода-продаём без кода, после чего номенклатура удвоилась и продолжает удваиваться
это кто ж Вам такое разъяснил? Ели продаем импортный товар, надо указывать код даже если товар куплен много лет назад, или у неплательщика НДС, или как взнос в уставный фонд получен или еще как
Вам надо договориться о судьбой переплаты. Если Вы сейчас отгрузите другой товар и тот, который у Вас первоначально был позиция № 2, то датой отгрузки сделать РК с минусом та позиция, которая оплачена, но не отгружается, с плюсом другой товар, и с плюсом 0,758 товара, который у Вас первоначально был позиция № 2
1С строит отгрузку на базе Счёта, выходит под ДРУГОЙ втыкаемый товар нужно счёт переделать? не пойму как это всё увязать в проге#swoon#
1-й вариант переделать счет
2-й вариант РК сделать на основании НН, а товар набрать в ручную
ArinaArina писав:
все равно код должен быть указан независимо от даты приобретения поставщиком
какой-то абсурд - нам разъясняли, что если мы купили без кода-продаём без кода, после чего номенклатура удвоилась и продолжает удваиваться
это кто ж Вам такое разъяснил? Ели продаем импортный товар, надо указывать код даже если товар куплен много лет назад, или у неплательщика НДС, или как взнос в уставный фонд получен или еще как
объясняли на конс. гарячей линиии налоговой когда я спрашивала КАК мне знать импортный товар илинет, если поставщик НЕ УКАЗЫВАЕТ, что он импортный..... и ГДЕ МНЕ взять код? ведь на товаре его нет и в документах нет... и предусмотрен штраф?
Verflo писав:
какой-то абсурд - нам разъясняли, что если мы купили без кода-продаём без кода, после чего номенклатура удвоилась и продолжает удваиваться
это кто ж Вам такое разъяснил? Ели продаем импортный товар, надо указывать код даже если товар куплен много лет назад, или у неплательщика НДС, или как взнос в уставный фонд получен или еще как
объясняли на конс. гарячей линиии налоговой когда я спрашивала КАК мне знать импортный товар илинет, если поставщик НЕ УКАЗЫВАЕТ, что он импортный..... и ГДЕ МНЕ взять код? ведь на товаре его нет и в документах нет... и предусмотрен штраф?
для поставщика нет. А для покупателя - потеря кредита. Это Вам какую-то неправильную консультацию дали. Это вопрос неоднократно обсуждалиhttp://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst6301p41.aspx