Регистрация в ЕРНН налоговых с УКТ ВЭД до 01.01.12 для приложения № 2

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
*Людок*
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 787
З нами з: 17 січня 2012, 01:09
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 231 раз

Повідомлення *Людок* »

ИринаК писав:
*Людок* писав:Эх рано я обрадовалась! #g_cray2# В НН почемуто в цене 12 знаков после запятой 12,05000000000. Хай буде??? Через блокнот 200 пунктов меняла руцямы
У меня та же история, не исправляю, т.к. очень много НН нужно регистрировать!
И не исправляйте, потомучто в папке xml после справления файл есть, а ОПЗ не видит его. Я только время убила.

*Людок*
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 787
З нами з: 17 січня 2012, 01:09
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 231 раз

Повідомлення *Людок* »

ИринаК, а по поводу Х на втором экземпляре, Вы какой экземпляр будете давать на подпись с 1С или ОПЗ --- 1С на печать выдает и НН и РК в нашем экземпляре только один Х - поле копия, а ОПЗ проставляет автоматом еще Х - включено до ЄРПН. Кто как себе оставляет?

ИринаК
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 848
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 262 рази

Повідомлення ИринаК »

*Людок* писав:ИринаК, а по поводу Х на втором экземпляре, Вы какой экземпляр будете давать на подпись с 1С или ОПЗ --- 1С на печать выдает и НН и РК в нашем экземпляре только один Х - поле копия, а ОПЗ проставляет автоматом еще Х - включено до ЄРПН. Кто как себе оставляет?

Я думаю что это не существенно, ведь это наш екз.,обязательства хочешь-не хочешь начислены.
Мои девочки из ОПЗ ничего не распечатывают, все идет из 1-с, и, потом, если появятся разъяснения, свой екз.можно в любой момент поменять!

Lumina
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 24 січня 2012, 03:27
Дякував (ла): 14 разів

Повідомлення Lumina »

Будте добры!Подскажите если знаете!Ситуация такая: в декабре 11г. был продан товар(Сумма НДС больше 10000 тыс ).Естественно была сразу же выписана НН но не зарегистрирована в ЕРНН.Теперь в январе нам этот товар возвращают по той же цене но меньшим количеством(немного израсходовали).Я должна выписать корректировку к прошлогодней НН.Сумма НДС в корректировке немного больше 10000.Теперь получается я эту корректировку должна зарегистрировать в ЕРНН раз сумма НДС больше 10000.А к чему её регистрировать ведь прошлогодней НН нет в реестре!Помогите разобраться!Сроки истекают!Заранее спасибо! #help# #help# #help#

LESYA.O
Мастер
Мастер
Повідомлень: 61
З нами з: 12 грудня 2011, 02:01
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення LESYA.O »

Lumina писав:Будте добры!Подскажите если знаете!Ситуация такая: в декабре 11г. был продан товар(Сумма НДС больше 10000 тыс ).Естественно была сразу же выписана НН но не зарегистрирована в ЕРНН.Теперь в январе нам этот товар возвращают по той же цене но меньшим количеством(немного израсходовали).Я должна выписать корректировку к прошлогодней НН.Сумма НДС в корректировке немного больше 10000.Теперь получается я эту корректировку должна зарегистрировать в ЕРНН раз сумма НДС больше 10000.А к чему её регистрировать ведь прошлогодней НН нет в реестре!Помогите разобраться!Сроки истекают!Заранее спасибо! #help# #help# #help#
Прочтите в этой теме первый лист.

beska
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 24 січня 2012, 05:26

Повідомлення beska »

Добрый день всем. Хотелось бы уточнить, включаете ли Вы в январский НК налоговые накладные, содержащие код УКТ ВЭД, выписанные до 31,12,2011? Если бы было четко сказано, что налоговые накладные, выписанные после 01,01,2012 содержащие код УКТ ВЭД подлежат обязательной регистрации в ЕРНН, то тогда нет проблем, но ведь было сказано просто, что с 1 января такие накладные подлежат регистрации.

Лимончик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2477
З нами з: 25 січня 2012, 03:14
Дякував (ла): 5794 рази
Подякували: 3610 разів

Повідомлення Лимончик »

Коллеги!!!
Выручайте!!!
20/01 зарегила н/н в ЭДРПН, а потом под тем же номером
и тому же покупателю зарегила 23/01,( ошиблась при разнесении банка),
Звоню в консультацию-говорят ничего не нужно делать
Как же так? Ведь реально я одну и ту же н/н 2 раза зарегила.
Наверное корректировку нужно, а как это все делается и отражать ли в деке по НДС
Выдавать ли 2н/н покупателю и плюс корректировку???
ПОМОГИТЕ, кто знает!!!!

beska
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 24 січня 2012, 05:26

Повідомлення beska »

ничего не надо делать. Выдавайте правильную н/н покупателю и все

Galina V
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1081
З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
Дякував (ла): 190 разів
Подякували: 246 разів

Повідомлення Galina V »

HELP!!!Девочки, мальчики, как Вы думаете по этой ситуации?#blush#
В январе была зарегина НН в ЕРНН ошибочно, потом на неё РК, который полностью ее ликвидирует. Так вот, надо ли мне показывать в своем реестре НН эти два документа или можно ими пренебречь? И использовать их на номера на другие доки?
Меня терзает мысль что надо, #beee# но так не хочется лишнее показывать, тем самым автоматически увеличивать обороты?#help# #help#

ИринаК
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 848
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 262 рази

Повідомлення ИринаК »

Galina V писав:HELP!!!Девочки, мальчики, как Вы думаете по этой ситуации?#blush#
В январе была зарегина НН в ЕРНН ошибочно, потом на неё РК, который полностью ее ликвидирует. Так вот, надо ли мне показывать в своем реестре НН эти два документа или можно ими пренебречь? И использовать их на номера на другие доки?
Меня терзает мысль что надо, #beee# но так не хочется лишнее показывать, тем самым автоматически увеличивать обороты?#help# #help#
Я думаю, что все необходимо отразить в соответствии в ЕРНН!

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”