Как говорил герой одного старого фильма: "Умирать одному-страшно, в коллективе- ерунда".Иришка_75 писав:Мое мнение-это всего-лишь очередная писулька без рег.номера,которая никак не меняет содержание п.3 Порядка заполнения,что ставит под вопрос законность налогового кредита."Успокаивает"((( то,что абсолютно вся страна сейчас в одинаковом положении(((29umka11 писав:В электронном кабинете в разделе новостей появилось сообщение "Шодо реєстрації податкових накладних"
Выписка Налоговых накладных
- Тюша
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8708
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5237 разів
-
Oska1302
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1199
- З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
- Дякував (ла): 403 рази
- Подякували: 326 разів
в 18.00 получила рассылку от «Дебет-Кредит», пишут:
Коли подаємо ПН та РК за новими формами?
Як і раніше, усі податкові накладні підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, чинною на день такої реєстрації. Щодо розразунку коригування, то оскільки він є додатком до ПН, ця норма поширюється і на цей документ. А це означає, що ПН та РК за березень 2017 року та за попередні періоди, починаючи з 1 березня 2017 р., мають реєструватися вже за новими формами.
Коли подаємо ПН та РК за новими формами?
Як і раніше, усі податкові накладні підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, чинною на день такої реєстрації. Щодо розразунку коригування, то оскільки він є додатком до ПН, ця норма поширюється і на цей документ. А це означає, що ПН та РК за березень 2017 року та за попередні періоди, починаючи з 1 березня 2017 р., мають реєструватися вже за новими формами.
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8714
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6630 разів
- Контактна інформація:
Якщо це питання - то ні, не можна.Вена писав:Мартовскую налоговую можно регистрировать по старому , клиент просит налоговую
Соррі, перечитала вище.. Типу можна...
Як у фільмі "опять валсть меняется"...
Ох нескучна в нас робота, колеги)))
- Тюша
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8708
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5237 разів
А так поняла, что все НН и РК можно регить по старой форме до 16.03.17. Как с датой выписки -февраль, так и март.Tasa писав:Якщо це питання - то ні, не можна.Вена писав:Мартовскую налоговую можно регистрировать по старому , клиент просит налоговую
-
ОІВ
- Мастер

- Повідомлень: 56
- З нами з: 09 березня 2016, 10:08
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 2 рази
#help# Доброго дня!! Вперше виникла ситуація...підскажіть що робити: ФОП платник ПДВ, здає в оренду приміщення. На кожну грошову проплату орендарів (неплатників) виписую ПН. Взяла виписку за 02 м-ць і бачу ситуацію: 06.02. перерахували 2000 ( на них я виписала ПН ) і знову 06.02 - повернення надлишково сплачених коштів 500 грн( з оцих 2000). Головний бухгалтер якось "забув " мені про це сказати. Як мені бути? Складати Рахунок коригування до ПН на 2000 грн..як в звіті це показувати? і чи показувати взагалі?.який штраф за це буде...? я просто в шоці#g_cray#
-
svetabez
- Высший разум

- Повідомлень: 961
- З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 445 разів
А чому на 2000, якщо потрібно лише на 500. Робіть як є. Чекайте листа щастя з ДПІОІВ писав:#help# Доброго дня!! Вперше виникла ситуація...підскажіть що робити: ФОП платник ПДВ, здає в оренду приміщення. На кожну грошову проплату орендарів (неплатників) виписую ПН. Взяла виписку за 02 м-ць і бачу ситуацію: 06.02. перерахували 2000 ( на них я виписала ПН ) і знову 06.02 - повернення надлишково сплачених коштів 500 грн( з оцих 2000). Головний бухгалтер якось "забув " мені про це сказати. Як мені бути? Складати Рахунок коригування до ПН на 2000 грн..як в звіті це показувати? і чи показувати взагалі?.який штраф за це буде...? я просто в шоці#g_cray#
-
ОІВ
- Мастер

- Повідомлень: 56
- З нами з: 09 березня 2016, 10:08
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 2 рази
Я так розумію потрібно було щоб заплатили 1500 а вони заплатили 2000 ( там у договорі орендна плата вираховується у % до понесених нами витрат на утримання нерухомості) - помилились у обрахунках . І їм 500 повернули - це вже зараз я почала розбиратись. Вчасно я цього не знала..і тепер "біжу за потягом"...просто ніколи повернень не було..і я не знаю як правильно це показати документально з найменшими негативними наслідками.svetabez писав:А чому на 2000, якщо потрібно лише на 500. Робіть як є. Чекайте листа щастя з ДПІОІВ писав:#help# Доброго дня!! Вперше виникла ситуація...підскажіть що робити: ФОП платник ПДВ, здає в оренду приміщення. На кожну грошову проплату орендарів (неплатників) виписую ПН. Взяла виписку за 02 м-ць і бачу ситуацію: 06.02. перерахували 2000 ( на них я виписала ПН ) і знову 06.02 - повернення надлишково сплачених коштів 500 грн( з оцих 2000). Головний бухгалтер якось "забув " мені про це сказати. Як мені бути? Складати Рахунок коригування до ПН на 2000 грн..як в звіті це показувати? і чи показувати взагалі?.який штраф за це буде...? я просто в шоці#g_cray#