Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)
Так будет на эту сумму меньше на электронной счёту?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
А еще такой вопрос: как покупатель ее включает - только через уточненку?..Nadiy писав:такblize писав:Выписала НН 16.11.15, зарегистрировала ее сегодня 02.12.15. Покупатель сможет ее включить в Деку за декабрь только, правильно?..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Почему через уточненку? За декабрь в Д.5 поставить месяц НН 11 и всеblize писав:А еще такой вопрос: как покупатель ее включает - только через уточненку?..Nadiy писав:такblize писав:Выписала НН 16.11.15, зарегистрировала ее сегодня 02.12.15. Покупатель сможет ее включить в Деку за декабрь только, правильно?..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
Как не вовремя зарегистрированную, нет? Или через уточненку только те, которые мы намеренно не показываем в одном месяце, а хотим в другом?IRINAST писав:Почему через уточненку? За декабрь в Д.5 поставить месяц НН 11 и всеblize писав:А еще такой вопрос: как покупатель ее включает - только через уточненку?..Nadiy писав: так
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4196
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 682 рази
- Подякували: 1964 рази
Маруся10 писав:Доброе утро, прошу помочь в таком вопросе, я выписала счет на перевозку с НДС по Украине перевозчику 5200 и експедиционные 1600, нам заплатили денежку 30.11.2015г. и я уже НН зареестрировала. Теперь оказывается что перевозчику директор добавил сумму с 5200 до 5500(Я сегодня получила доки от перевозчика и увидела другую сумму), загальна сумма поставки не поменялась 6800 грн, но только перевозчику 5500 и экспедиционные 1300 получаютя. Как мне исправить правильно в РК? Спасибо
строка 1 - с +250 НДС 50 и загальна 300
строка 2 - с минусом 250 НДС -50 и загальна -300 ????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Как не вовремя зарегистрированную. У меня был случай, поставщик НН за август зарегал в конце сентября, я ее сентябрем в деке и показалаblize писав:Как не вовремя зарегистрированную, нет? Или через уточненку только те, которые мы намеренно не показываем в одном месяце, а хотим в другом?IRINAST писав:Почему через уточненку? За декабрь в Д.5 поставить месяц НН 11 и всеblize писав: А еще такой вопрос: как покупатель ее включает - только через уточненку?..
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Маруся, правильно, так и делайМаруся10 писав:Маруся10 писав:Доброе утро, прошу помочь в таком вопросе, я выписала счет на перевозку с НДС по Украине перевозчику 5200 и експедиционные 1600, нам заплатили денежку 30.11.2015г. и я уже НН зареестрировала. Теперь оказывается что перевозчику директор добавил сумму с 5200 до 5500(Я сегодня получила доки от перевозчика и увидела другую сумму), загальна сумма поставки не поменялась 6800 грн, но только перевозчику 5500 и экспедиционные 1300 получаютя. Как мне исправить правильно в РК? Спасибо
строка 1 - с +250 НДС 50 и загальна 300
строка 2 - с минусом 250 НДС -50 и загальна -300 ????
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
отправьте заново. если НН уже принята, то получите ответ, что уже зарегистрировано и рег.номер. Повторно одна и та же НН не зарегистрируетсявика Дон писав:Подскажите! В медке отправила налоговую 4 числа, статус до 6 числа до сих пор Відправлено в ДФС и все! что делать в такой ситуации? отправить заново??
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 96
- З нами з: 09 листопада 2015, 12:02
- Дякував (ла): 112 разів
- Подякували: 20 разів
Покупатель ошибочно оплатил сумму больше, чем указано в счёте (1е событие). Мы отгрузили товар на сумму счёта.
Теперь просим его дозаказать товара на сумму переплаты вторым счётом и написать нам письмо "просим считать назначение платежа оплата по двум счетам...".
Клиент просит выписать им две НН (на каждый счёт), а ДФС на 0800501007 говорит что это будут считаться безосновательно выписанными НН, т.к. договор один с контрагентом нужно выписать одну НН на сумму оплаты. На каком основании ДФС забракует две НН?
Какой ещё вариант выхода из ситуации с ошибочно переплаченным счётом? Спасибо.
Теперь просим его дозаказать товара на сумму переплаты вторым счётом и написать нам письмо "просим считать назначение платежа оплата по двум счетам...".
Клиент просит выписать им две НН (на каждый счёт), а ДФС на 0800501007 говорит что это будут считаться безосновательно выписанными НН, т.к. договор один с контрагентом нужно выписать одну НН на сумму оплаты. На каком основании ДФС забракует две НН?
Какой ещё вариант выхода из ситуации с ошибочно переплаченным счётом? Спасибо.