А мне пришла в Медок от поставщика корректировка, и в правом углу указано Д2 до ПН., поставщик не верно сделал?cometa писав:В Додаток 1? Нулевые РК в декларации не показываются.finfin писав:Подскажите пж. поставщик выписал корректировку в феврале 16г к НН за январь 16г. Изменения в корректировке:
1. изменили номер и дату договора
2. кол-во с 1 изменили на 0,9
Сумма осталась неизменной, и в корректировке сумма не отображена.
Должна ли я - покупатель, такую корректировку включать в феврале в декларацию в Д2?
из ЗИРа
якщо на підставі складеного розрахунку коригування до податкової накладної обсяги постачання товарів/послуг та відповідно сума податкових зобов’язань чи податкового кредиту платника податку не змінилися або змінилися лише обов’язкові реквізити, то підстав для заповнення рядків 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2 та/або 16.1, 16.1.1 декларації та Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1) немає.
Корректировка НН (часть 2)
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 34 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Не путайте Додаток 2 к НН и Додаток 2 к декларации.finfin писав:А мне пришла в Медок от поставщика корректировка, и в правом углу указано Д2 до ПН., поставщик не верно сделал?cometa писав:В Додаток 1? Нулевые РК в декларации не показываются.finfin писав:Подскажите пж. поставщик выписал корректировку в феврале 16г к НН за январь 16г. Изменения в корректировке:
1. изменили номер и дату договора
2. кол-во с 1 изменили на 0,9
Сумма осталась неизменной, и в корректировке сумма не отображена.
Должна ли я - покупатель, такую корректировку включать в феврале в декларацию в Д2?
из ЗИРа
якщо на підставі складеного розрахунку коригування до податкової накладної обсяги постачання товарів/послуг та відповідно сума податкових зобов’язань чи податкового кредиту платника податку не змінилися або змінилися лише обов’язкові реквізити, то підстав для заповнення рядків 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2 та/або 16.1, 16.1.1 декларації та Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1) немає.
Вам пришел Додаток 2 к налоговой накладной,т.е РК
РК обычно показываются в Додатке 1
Додаток 2 к декларации сдают те ,у кого декларация "-", к РК он никакого отношения не имеет
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 34 рази
Прошу прощения за винегрет.....cometa писав:не путайте Додаток 2 к НН и Додаток 2 к декларации.finfin писав:А мне пришла в Медок от поставщика корректировка, и в правом углу указано Д2 до ПН., поставщик не верно сделал?cometa писав: В Додаток 1? Нулевые РК в декларации не показываются.
из ЗИРа
якщо на підставі складеного розрахунку коригування до податкової накладної обсяги постачання товарів/послуг та відповідно сума податкових зобов’язань чи податкового кредиту платника податку не змінилися або змінилися лише обов’язкові реквізити, то підстав для заповнення рядків 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2 та/або 16.1, 16.1.1 декларації та Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1) немає.
Вам пришел Додаток 2 к налоговой накладной,т.е РК
РК обычно показываются в Додатке 1
Додаток 2 к декларации сдают те ,у кого декларация "-", к РК он никакого отношения не имеет
-
- Оракул
- Повідомлень: 298
- З нами з: 31 травня 2011, 04:43
- Дякував (ла): 528 разів
- Подякували: 59 разів
Коллеги, подскажите, пжл, как поступить в такой ситуации. Тоже интересует этот вопрос.viktorika писав:Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, как сделать РК
В январе зарегистрировала НН неплательщику, забыла поставить Х оставляем у себя и не проставила тип причины 02, соответственно в зарегистрированной налоговой ИНН-400000000000, а должен быть 100000000000
спасибо
Зарегистрирована ПН неплатнику ПДВ с умовним кодом 400000000000, а должен быть с 100000000000.( 26.01.2016).
Делать РК или оставить так как есть ?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8697
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1930 разів
- Подякували: 6618 разів
- Контактна інформація:
Я б зробила РК на 400000000000 і переробила правильну з 100000000000... Тим більше в Дод 5 зараз ці рядки розділені.Allysya писав:Коллеги, подскажите, пжл, как поступить в такой ситуации. Тоже интересует этот вопрос.
Зарегистрирована ПН неплатнику ПДВ с умовним кодом 400000000000, а должен быть с 100000000000.( 26.01.2016).
Делать РК или оставить так как есть ?
Підкажіть будь-ласочка, якщо ПН зареєстрована 31.12.2015 р., а РК до неї зареєстрована не в 15-ти денний термін, тобто з запізненням на 3 дні - 18.01.2016 р, які штрафи та як це виправити (куди платить)???
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Не торопитесь. Вас со штрафами найдут. Пока все сидят и ждут.Мари_99 писав:Підкажіть будь-ласочка, якщо ПН зареєстрована 31.12.2015 р., а РК до неї зареєстрована не в 15-ти денний термін, тобто з запізненням на 3 дні - 18.01.2016 р, які штрафи та як це виправити (куди платить)???
-
- Знаток
- Повідомлень: 23
- З нами з: 16 червня 2015, 08:51
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 7 разів
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, как выйти с такой ситуации: поставщик выписал и зарегистрировал нн, а потом на нее сделал корректировку, которую должна была зарегистрировать я, я с утра увидела эту корректировку и сразу отправила на регистрацию, а потом открыла нн и увидела, что там не верно указано название нашего предприятия, соответственно и в корректировке тоже оно не правильное, как теперь правильно поступить???? Налоговая уже скорректирована в 0, но название наше не верно и я не пойму, что мне делать????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Зарегистрировать к НН еще один РК с правильным названием Вашего предприятия и пустой табличной частью.Studdama2009 писав:Здравствуйте, помогите, пожалуйста, как выйти с такой ситуации: поставщик выписал и зарегистрировал нн, а потом на нее сделал корректировку, которую должна была зарегистрировать я, я с утра увидела эту корректировку и сразу отправила на регистрацию, а потом открыла нн и увидела, что там не верно указано название нашего предприятия, соответственно и в корректировке тоже оно не правильное, как теперь правильно поступить???? Налоговая уже скорректирована в 0, но название наше не верно и я не пойму, что мне делать????