=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Cyberbaby
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 149
З нами з: 22 січня 2013, 07:42
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення Cyberbaby »

коллеги, а кто сталкивался
прислали налоговую - подписана ЕЦП одна фамилия, склала - другая
они должны быть одинаковы?
налоговая зарегена


Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Cyberbaby писав:коллеги, а кто сталкивался
прислали налоговую - подписана ЕЦП одна фамилия, склала - другая
они должны быть одинаковы?
налоговая зарегена
Да, должны быть одинаковые подписи.

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

NTL писав:Не подскажите, какие еще аргументы можно поставщику привести? Бросают меня с менеджера на бухгалтера и обратно. Ответ как под копирку: код 09, ИНН 400000000000. Налоговые накладнын можем дать только сканкопии. Электронные не можем, т.к. не ваш ИНН. Утомили меня уже, а результата нет и похоже, что не будет.
Нет времени анализировать... Но... в той НН ведь нет НДС, нет вашего НК... Зачем она вам?

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

NTL писав:
svitlass писав:
NTL писав: И вообще, правильно ли они указали код 09?
порядок заповнення ПН
9. Податкові накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 12, 13, 20 цього Порядку, реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних та не видаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг.
У верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка "X" та зазначається тип причини:
01 - Складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (у разі здійснення контрольованих операцій);
02 - Постачання неплатнику податку;
03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;
04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання;
05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку;
06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;
07 - Експортні постачання;
08 - Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;
09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
ЯКЩО ПОКУПЕЦЬ ПЛАТНИК ПДВ, ТО КОД 09 НЕ СТАВИТЬСЯ
Не подскажите, какие еще аргументы можно поставщику привести?
Бросают меня с менеджера на бухгалтера и обратно. Ответ как под копирку: код 09, ИНН 400000000000.
Налоговые накладнын можем дать только сканкопии. Электронные не можем, т.к. не ваш ИНН. Утомили меня уже,
а результата нет и похоже, что не будет.
Вообще бред.
Они обязаны выдать Вам НН с Вашим ИНН и Вашими реквизитами.
То, что у них "операції звільнені від оподаткування" Вас не касается.
Хотя, я так понимаю, эта НН БЕЗ НДС, нет НК?
Тогда и не парьтесь...

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

NTL писав:
svitlass писав:
NTL писав: И вообще, правильно ли они указали код 09?
порядок заповнення ПН
9. Податкові накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 12, 13, 20 цього Порядку, реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних та не видаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг.
У верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка "X" та зазначається тип причини:
01 - Складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (у разі здійснення контрольованих операцій);
02 - Постачання неплатнику податку;
03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;
04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання;
05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку;
06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;
07 - Експортні постачання;
08 - Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;
09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
ЯКЩО ПОКУПЕЦЬ ПЛАТНИК ПДВ, ТО КОД 09 НЕ СТАВИТЬСЯ
Не подскажите, какие еще аргументы можно поставщику привести? Бросают меня с менеджера на бухгалтера и обратно. Ответ как под копирку: код 09, ИНН 400000000000. Налоговые накладнын можем дать только сканкопии. Электронные не можем, т.к. не ваш ИНН. Утомили меня уже, а результата нет и похоже, что не будет.
як ви не розумієте? чи вони
в Порядку заповнення податкової накладної ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 22 вересня 2014 року N 957 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1129) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 р. за N 1235/26012
пункт 9 вказано, ЩО КОД 09 ставиться, коли податкові накладні не видаються покуцю . в вашому випадку ви покупець, платник ПДВ, тому ПН повинна вам видаватися і код 09 не ставиться

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Любослава писав:
NTL писав:
svitlass писав: порядок заповнення ПН ЯКЩО ПОКУПЕЦЬ ПЛАТНИК ПДВ, ТО КОД 09 НЕ СТАВИТЬСЯ
Не подскажите, какие еще аргументы можно поставщику привести?
Бросают меня с менеджера на бухгалтера и обратно. Ответ как под копирку: код 09, ИНН 400000000000.
Налоговые накладнын можем дать только сканкопии. Электронные не можем, т.к. не ваш ИНН. Утомили меня уже,
а результата нет и похоже, что не будет.
Вообще бред.
Они обязаны выдать Вам НН с Вашим ИНН и Вашими реквизитами.
То, что у них "операції звільнені від оподаткування" Вас не касается.
Хотя, я так понимаю, эта НН БЕЗ НДС, нет НК?
Тогда и не парьтесь...
ПО мы перепродаем. Поэтому то, что куплено всегда заношу в стр.11.2. И еще поставщик эти налоговые регистрирует с этим условным НДС. Получается, если судить по ЕРНН (если в ГНИ все это анализируют) мы ПО продаем, но не покупаем. Потом опять таки "Звіт про пільги", который должен соответствовать Декларации по НДС (пільга то по НДС). Нет желания лишний раз писать объяснительные в ГНИ при несоответствии. А если эти цифры не вносить в "Пільги", то сумма получается страшненькая. Может я, конечно, слишком заморачиваюсь этим вопросом, но не люблю когда кто-то создает мне проблемы на пустом месте.

И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

NTL писав:
Любослава писав:
NTL писав: Не подскажите, какие еще аргументы можно поставщику привести?
Бросают меня с менеджера на бухгалтера и обратно. Ответ как под копирку: код 09, ИНН 400000000000.
Налоговые накладнын можем дать только сканкопии. Электронные не можем, т.к. не ваш ИНН. Утомили меня уже,
а результата нет и похоже, что не будет.
Вообще бред.
Они обязаны выдать Вам НН с Вашим ИНН и Вашими реквизитами.
То, что у них "операції звільнені від оподаткування" Вас не касается.
Хотя, я так понимаю, эта НН БЕЗ НДС, нет НК?
Тогда и не парьтесь...
ПО мы перепродаем. Поэтому то, что куплено всегда заношу в стр.11.2. И еще поставщик эти налоговые регистрирует с этим условным НДС. Получается, если судить по ЕРНН (если в ГНИ все это анализируют) мы ПО продаем, но не покупаем. Потом опять таки "Звіт про пільги", который должен соответствовать Декларации по НДС (пільга то по НДС). Нет желания лишний раз писать объяснительные в ГНИ при несоответствии. А если эти цифры не вносить в "Пільги", то сумма получается страшненькая. Может я, конечно, слишком заморачиваюсь этим вопросом, но не люблю когда кто-то создает мне проблемы на пустом месте.
Тыкните их носом в пункт 14 порядка заполнения налоговой накладной. Если вы плательщики НДС, то код 09 ни в коем случае не ставится.
Они обязаны вам дать эту нн. В самом низу нн в сноске 3 должны указать пункт НКУ на основании которого освобождаются от НДС.

Викна
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 03 грудня 2014, 10:44
Дякував (ла): 12 разів

Повідомлення Викна »

Как номеровать НН с февраля? раньше каждый месяц начинали с 1 номера, а сейчас?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Викна писав:Как номеровать НН с февраля? раньше каждый месяц начинали с 1 номера, а сейчас?
а как хотите. хотите - начинайте, не хотите - продолжайте

Caramelka
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 959
З нами з: 22 вересня 2013, 10:55
Дякував (ла): 859 разів
Подякували: 517 разів

Повідомлення Caramelka »

Викна писав:Как номеровать НН с февраля? раньше каждый месяц начинали с 1 номера, а сейчас?
На ваше усмотрение. хоть каждый день с №1. Главное что бы в один день не было два одинаков.номера - не зарегистрируется.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”