Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8539
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1893 рази
Подякували: 6500 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Енни писав:Подскажите в мае зарегила нн 11-м, а надо было 10-м.понятно делаю :
1.РК на 11 число с минусом .а этот РК должен регить покупатель?
2. Выписываю новую НН 10-м числом и какой там штраф будет ?30% от су мы ндс? я ее смогу зарегить сейчас или надо сначала штраф уплатить?
1. Так, реєструє покупець
2. Штраф у вас ще встигаєте вкластись у 20% (просрочка до 30д якшо рахувати від останнього дня можливої реєстрації 260516)
Все робите, реєструєте, штраф платитимете, коли отримаєе повідомлення-рішення

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Много раз на ресурсах писали, что НН зарег не вовремя на плательщиков, проходят без штрафов
вопрос:
кто-нить получил "повидомлення ришення" за несвоевременную регистрацию НН на неплательщика НДС

Енни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 837
З нами з: 21 березня 2013, 00:49
Дякував (ла): 444 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Енни »

Tasa писав:
Енни писав:Подскажите в мае зарегила нн 11-м, а надо было 10-м.понятно делаю :
1.РК на 11 число с минусом .а этот РК должен регить покупатель?
2. Выписываю новую НН 10-м числом и какой там штраф будет ?30% от су мы ндс? я ее смогу зарегить сейчас или надо сначала штраф уплатить?
1. Так, реєструє покупець
2. Штраф у вас ще встигаєте вкластись у 20% (просрочка до 30д якшо рахувати від останнього дня можливої реєстрації 260516)
Все робите, реєструєте, штраф платитимете, коли отримаєе повідомлення-рішення
спасибі вам велике. а яку причину коригування показати в РК?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8539
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1893 рази
Подякували: 6500 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Енни писав: спасибі вам велике. а яку причину коригування показати в РК?
"Помилково виписана" підійде )

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8539
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1893 рази
Подякували: 6500 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Dfcbkbcf писав:Много раз на ресурсах писали, что НН зарег не вовремя на плательщиков, проходят без штрафов
вопрос:
кто-нить получил "повидомлення ришення" за несвоевременную регистрацию НН на неплательщика НДС
Не чула такого. ст 120 ПКу чітко вказує на "Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних,
що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних....

Manny
Гений
Гений
Повідомлень: 357
З нами з: 22 травня 2013, 06:25
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 129 разів

Повідомлення Manny »

Проблемы с выпиской НУР связаны с мораторием на проверки. Т.е., чтобы выписать НУР, ДФС должна провести проверку, а на неё мораторий (если, конечно, Вы под него попадаете).
У меня в практике был такой случай: ДФС написали приглашение на беседу в связи с возможным фактом несвоевременной регистрации НН, и там был такой пункт, что мол Вы напишите своё согласие на применение штрафов. Сделали отписку, что штрафы - только на основании НУР, а НУР - на основании акта проверки (или данных ЕРНН, что тоже является проверкой), т.е. оснований для штрафа нет.
ДФС пообещали вернуться к нашему вопросу после нового года:)

Енни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 837
З нами з: 21 березня 2013, 00:49
Дякував (ла): 444 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Енни »

Tasa писав:
Енни писав: спасибі вам велике. а яку причину коригування показати в РК?
"Помилково виписана" підійде )
Урааа!!! вийшло. #thank2# #thank2# #thank2#
а тепер підскажіть мені ж напевно треба за травень подавати якиїсь уточнюючий звіт? суми то не змінились...алк раз було коригування то потрібно подавати уточнюючу?
Якщо так . то просто один УР + додаток на коригув.без додатка 5?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Енни писав:
Tasa писав:
Енни писав: спасибі вам велике. а яку причину коригування показати в РК?
"Помилково виписана" підійде )
Урааа!!! вийшло. #thank2# #thank2# #thank2#
а тепер підскажіть мені ж напевно треба за травень подавати якиїсь уточнюючий звіт? суми то не змінились...алк раз було коригування то потрібно подавати уточнюючу?
Якщо так . то просто один УР + додаток на коригув.без додатка 5?
уточненка в таком случае не нужна, т.к. в дод. 5 стоит просто период віписки НН, а он у Вас не изменился

Агаша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 10 січня 2013, 01:47
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Агаша »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, оплатила налог НДС за май 2016 г. Делала запит щодо суми , на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні. Сумма за май не принимает участие в расчете? Она у меня еще не списана с єлектронного счета.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Агаша писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, оплатила налог НДС за май 2016 г. Делала запит щодо суми , на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні. Сумма за май не принимает участие в расчете? Она у меня еще не списана с єлектронного счета.
При оплате майского НДС на НДС-ный счет у вас должна на перечисленную сумму увеличится в Витяге-сумма, на которую.... А также в Витяге про реквизиты счета должна засветиться эта сумма. Списание НДС в бюджет идет с где-то с 25 числа текущего месяца.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”