Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Financier
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1273
З нами з: 11 лютого 2014, 11:36
Дякував (ла): 617 разів
Подякували: 1104 рази

Повідомлення Financier »

Форумчане, получила оплату 22.12.14, ошибочно выписываю НН на меньшую сумму чем нужно. Обнаружила только сейчас. Как теперь быть? Номенклатура остается неизменной.

И подскажите, пожалуйста еще такой момент. Я плательщик НДСа, покупаю услуги у не плательщика НДСа. Мой поставщик объявил себя банкротом. Деньги мне по обещал вернуть в течении месяца. Оплату от покупателя (конечного покупателя) я получила в январе, деньги ему буду возвращать в феврале. Как быть в январе месяце? Выписывать НН на эту сумму, которую я уже знаю, что буду возвращать? А потом уже в феврале делать еще одну РК обязательств?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Financier писав:Форумчане, получила оплату 22.12.14, ошибочно выписываю НН на меньшую сумму чем нужно. Обнаружила только сейчас. Как теперь быть? Номенклатура остается неизменной.
деку так и сдали с ошибкой? а покупатель НДС-ник?
Financier писав:
И подскажите, пожалуйста еще такой момент. Я плательщик НДСа, покупаю услуги у не плательщика НДСа. Мой поставщик объявил себя банкротом. Деньги мне по обещал вернуть в течении месяца. Оплату от покупателя (конечного покупателя) я получила в январе, деньги ему буду возвращать в феврале. Как быть в январе месяце? Выписывать НН на эту сумму, которую я уже знаю, что буду возвращать? А потом уже в феврале делать еще одну РК обязательств?
Выписываете НН, когда будет возврат - РК.

Аватар користувача
Financier
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1273
З нами з: 11 лютого 2014, 11:36
Дякував (ла): 617 разів
Подякували: 1104 рази

Повідомлення Financier »

ArinaArina писав:деку так и сдали с ошибкой? а покупатель НДС-ник?
Покупатель не НДСник. Сдала с ошибочно выписанной НН. Сейчас закрывала год, перепроверяла декларации, реестры, налоговые на соответствие с обороткой, и обнаружила ошибку.
ArinaArina писав:Выписываете НН, когда будет возврат - РК.
Здесь тоже покупатель не НДСник. РК выписывать датой возврата денег покупателю? И какую? Приложение к НН №1 или №2?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Financier писав:
ArinaArina писав:деку так и сдали с ошибкой? а покупатель НДС-ник?
Покупатель не НДСник. Сдала с ошибочно выписанной НН. Сейчас закрывала год, перепроверяла декларации, реестры, налоговые на соответствие с обороткой, и обнаружила ошибку.
уточненку сдавать
Financier писав:
ArinaArina писав:Выписываете НН, когда будет возврат - РК.
Здесь тоже покупатель не НДСник. РК выписывать датой возврата денег покупателю? И какую? Приложение к НН №1 или №2?
РК датой возврата денег, приложение 2

Irina111
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 138
З нами з: 03 грудня 2010, 03:50
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Irina111 »

Добрый день.
В декабре 2014 года покупатель возвращал нам товар, мы зарегистрировали корректировку. Уже сдали декларацию по НДС.
А теперь выяснилось - что вернули они нам на 1шт. меньше - соответственно неправильно была зарегистрирована корректировка.
Что теперь нам делать??? вот сижу и гадаю... это же надо как-то сдавать наверно уточненку и еще одну какую-то корректировку делать?
Буду очень благодарна за помощь!

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Irina111 писав:Добрый день.
В декабре 2014 года покупатель возвращал нам товар, мы зарегистрировали корректировку. Уже сдали декларацию по НДС.
А теперь выяснилось - что вернули они нам на 1шт. меньше - соответственно неправильно была зарегистрирована корректировка.
Что теперь нам делать??? вот сижу и гадаю... это же надо как-то сдавать наверно уточненку и еще одну какую-то корректировку делать?
Буду очень благодарна за помощь!
делаете еще одну корректировку и уточненку, в случае что эту 1 шт Вам возвращать не будут

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3219
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2476 разів
Подякували: 759 разів

Повідомлення FyDD »

Cyberbaby писав:
ksena_2011 писав:
Ир4ик писав:Это я получается ее не регистрирую,а отправляю покупателю на регистрацию и они уже регистрируют Интересно ,а как же они ее подпишут Кто то делал эту процедуру получилось??Заранее Спасибо
Все получилось именно так как написанно,я сформировала РК с "- " и отправила покупатель на утверждение, покупатель зарег. РК в ЕРПН своими ключами и после получения зарег. РК прислала мне,теперь она у меня со статусом зарег.
В Медке нет пока возможности зарег. РК с "-" по другому,только через покупателя.#smile3#
в 1С звит РК с "-" можно отправить и контрагенту и в налоговую
у меня возврат предоплаты..выписываю РК с "-"
ЛИСТ
від 19.01.2015 р. N 1403/7/99-99-19-03-01-17
Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, виданої їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
1) постачальником товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
2) отримувачем товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), для чого постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (покупцю).
З урахуванням вимог підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Кодексу розрахунок коригування, складений постачальником товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, та в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів (послуг) з 1 лютого 2015 року відповідно до пункту 16 Порядку N 569.
Реєстрація зазначених розрахунків коригування з 1 січня 2015 року до 1 лютого 2015 року здійснюватиметься постачальником (продавцем) товарів/послуг.
Согласно письма должна регистрировать я.
Поле "підлягає реестраціі покупцем" я должна оставить пустым?
сижу вот раздумываю..попробовать отправить покупателю и руководствуясь письмом, пытаться зарегить самой...
Поделитесь опытом, как вы сделали ???

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Irina111 писав:Добрый день.
В декабре 2014 года покупатель возвращал нам товар, мы зарегистрировали корректировку. Уже сдали декларацию по НДС.
А теперь выяснилось - что вернули они нам на 1шт. меньше - соответственно неправильно была зарегистрирована корректировка.
Что теперь нам делать??? вот сижу и гадаю... это же надо как-то сдавать наверно уточненку и еще одну какую-то корректировку делать?
Буду очень благодарна за помощь!
Делаете вторую корректировку, но уже отталкиваетесь от цифр, которые были с учетом корректировки № 1.

бухгалтереныш
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 15 січня 2015, 10:55
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення бухгалтереныш »

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, корректировки которые относятся к накладным, которые не подлежали регистрации в ЕРНН до 01.01.2015г. нужно регистрировать, или просто отправить покупателю?
Спасибо.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3219
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2476 разів
Подякували: 759 разів

Повідомлення FyDD »

бухгалтереныш писав:Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, корректировки которые относятся к накладным, которые не подлежали регистрации в ЕРНН до 01.01.2015г. нужно регистрировать, или просто отправить покупателю?
Спасибо.
это уже рассматривалось и в двух словах не ответишь
смотрите эту тему с 120 стр.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”