=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
RED FOX
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 526
З нами з: 02 жовтня 2012, 05:40
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 223 рази

Повідомлення RED FOX »

все правильно

Сали
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 24 лютого 2015, 18:17
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Сали »

Подскажите, кто знает. У нас новый банк. По договору нам начисляютя проценты на остаток денежных средств на конец дня. И по итогам месяца эти проценты зачисляютя на текущий счет. Надо нам выписывать налоговую накладную на полученные проценты. Раньше не выписывалиь налоговые накладные. А как сейчас?

Аватар користувача
Financier
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1273
З нами з: 11 лютого 2014, 11:36
Дякував (ла): 617 разів
Подякували: 1104 рази

Повідомлення Financier »

Сали, и сейчас не выписывают.

Марыся
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 16 лютого 2015, 16:17
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Марыся »

СОС! СОС!
Наше предприятие предоставляет услуги. В феврале 2015г. акты выполненных работ выставляем подекадно. НН зарегистрированы в ЕГРНН.
Задним числом, т.е. 01.02.2015 г. делаем доп.соглашение на предоставление услуг в части повышения цены на услуги.
Как лучше сделать?
1 вариант - Расчетом корректировки "обнулить" первоначальные НН. Естественно, контрагент регистрирует расчет корректировки на уменьшение в ЕГРНН., аннулируем и выписываем новые акты выполненных работ уже 27.02.2015 г. (в акте прописываем "предоставление услуг с 01.02.2015 по 27.02.2015гг.") и регистрируем новую налоговую накладну в ЕГРНН, чтобы контрагент мог воспользоваться НК.

2 вариант - Просто заменяем акты выполненных работ на новые с новой ценой и делаем расчет корректировки на увеличение ценовых показателей.
Но со вторым вариантом контрагент не согласен, аргументируя тем, что не сможет воспользоваться НК так,как по их мнению НН выписана не правильно.

Помогите, кто может

mixalna
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 177
З нами з: 09 липня 2014, 12:19
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення mixalna »

Извините за глупые вопросы, но лучше уточню...
в феврале впервые выписывала НН на предоставленные услуги.... учитываются они так же, как и НН с товаром?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

mixalna писав:Извините за глупые вопросы, но лучше уточню...
в феврале впервые выписывала НН на предоставленные услуги.... учитываются они так же, как и НН с товаром?
А где Вы учитываете НН? В обязательства себе поставить надо и все. Или о чем вопрос?

mixalna
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 177
З нами з: 09 липня 2014, 12:19
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення mixalna »

ArinaArina писав:
mixalna писав:Извините за глупые вопросы, но лучше уточню...
в феврале впервые выписывала НН на предоставленные услуги.... учитываются они так же, как и НН с товаром?
А где Вы учитываете НН? В обязательства себе поставить надо и все. Или о чем вопрос?
Да, я имела в виду включение в обязательства. Спасибо.

marina_g
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 03 лютого 2015, 12:12
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення marina_g »

Доброго дня!
В лютому нам було передано на безоплатній основі (дарування) матеріали та предмети певної вартості, яку ми включаємодо до обсягів звільнених від оподаткування операцій в декларації. Так як, з 01.02.15р. всі податкові накладні підлягають обов"язковій реєстрації в ЄРПН, навіть ті що звільнені від оподаткування, то ми маємо скласти на цю суму податкову накладну...
Підкажіть, будь-ласка, як правльно скласти таку податкову накладну на матеріали та предмети, передані нам на безоплатній основі (дарування)? Що необхідно вказати у рядку "Вид цивільно-правового договору" та "Форма проведених розрахунків"? Та чи необхідно, взагалі, складати таку податкову накладну? Якщо ні, то як правильно відобразити цю суму в декларації?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

marina_g писав:Доброго дня!
В лютому нам було передано на безоплатній основі (дарування) матеріали та предмети певної вартості, яку ми включаємодо до обсягів звільнених від оподаткування операцій в декларації. Так як, з 01.02.15р. всі податкові накладні підлягають обов"язковій реєстрації в ЄРПН, навіть ті що звільнені від оподаткування, то ми маємо скласти на цю суму податкову накладну...
Підкажіть, будь-ласка, як правльно скласти таку податкову накладну на матеріали та предмети, передані нам на безоплатній основі (дарування)? Що необхідно вказати у рядку "Вид цивільно-правового договору" та "Форма проведених розрахунків"? Та чи необхідно, взагалі, складати таку податкову накладну? Якщо ні, то як правильно відобразити цю суму в декларації?
таку ПН повинен складати той, хто передав Вам матеріали на безоплатній основі

Самолет
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 180
З нами з: 19 вересня 2012, 08:42
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Самолет »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста ( не могу найти), нужно ли выписывать и регистрировать налоговую накладную по поставке услуг нерезиденту согласно п. 186,3 (мы предоставляем услуги)?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”