Новый реестр выданных и полученных налоговых накладных с 01.03.13

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Ninok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1592
З нами з: 11 жовтня 2011, 06:21
Дякував (ла): 879 разів
Подякували: 191 раз

Повідомлення Ninok »

Я что-то совсем запуталась....аренда в больнице и комун.услуги(всё без НДС и больница не пл-к НДС)показывать в реестре акт.вып.работ) в реестре"НП"????и условный инн "400000000"??
Тогда акт.вып работ от фоп(не пл-к ндс)за оценку имущества,как показывать???И показывать ли вообще???

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Ninok писав:Я что-то совсем запуталась....аренда в больнице и комун.услуги(всё без НДС и больница не пл-к НДС)показывать в реестре акт.вып.работ) в реестре"НП"????и условный инн "400000000"??
Тогда акт.вып работ от фоп(не пл-к ндс)за оценку имущества,как показывать???И показывать ли вообще???
Неплательщиков НДС показывают в реестре (II) одинаково, вне зависимости кто они: больница, ФОП, публдом, "Пиво-воды"...

Ninok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1592
З нами з: 11 жовтня 2011, 06:21
Дякував (ла): 879 разів
Подякували: 191 раз

Повідомлення Ninok »

Popen писав:
Ninok писав:Я что-то совсем запуталась....аренда в больнице и комун.услуги(всё без НДС и больница не пл-к НДС)показывать в реестре акт.вып.работ) в реестре"НП"????и условный инн "400000000"??
Тогда акт.вып работ от фоп(не пл-к ндс)за оценку имущества,как показывать???И показывать ли вообще???
Неплательщиков НДС показывают в реестре (II) одинаково, вне зависимости кто они: больница, ФОП, публдом, "Пиво-воды"...
А код ставить и в том и в том случае "3"???

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Popen писав:
Ninok писав:Сумма попадает в 11 столбик реестра??А код нужно ставить "3"??
8=9=сумма, 10=0.00, 6=400000000000, 5=НП

И правильно вам подсказывают: ищите по ИНН, а не по №св-ва...
Кстати, а что это за код "3" ?

Ninok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1592
З нами з: 11 жовтня 2011, 06:21
Дякував (ла): 879 разів
Подякували: 191 раз

Повідомлення Ninok »

Popen писав:
Popen писав:
Ninok писав:Сумма попадает в 11 столбик реестра??А код нужно ставить "3"??
8=9=сумма, 10=0.00, 6=400000000000, 5=НП

И правильно вам подсказывают: ищите по ИНН, а не по №св-ва...
Кстати, а что это за код "3" ?
Я делаю в "МеДКЕ" если у поставщика покупаю товар без ндс ставлю код "3" (ряд.11.2 )придбані без ПДВ,не підлягають опод-ню(ст.196) або звільнені від опод-ня (ст.197)......

ЮЛИЯ.....
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 178
З нами з: 07 травня 2012, 03:11
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 20 разів

Повідомлення ЮЛИЯ..... »

Люди а если у меня була предоставлена услуг аза пределами Украины , нерезеденту , я должна выданную налоговую накл.показать в графе 13 ????? и куда в какие строки реестра эта сумма еще попадает ????
И еще вопрос , если у меня были операции с НДС 0% я показую в графе 10 и 7 ?????.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Ninok писав:
Popen писав:
Popen писав: 8=9=сумма, 10=0.00, 6=400000000000, 5=НП

И правильно вам подсказывают: ищите по ИНН, а не по №св-ва...
Кстати, а что это за код "3" ?
Я делаю в "МеДКЕ" если у поставщика покупаю товар без ндс ставлю код "3" (ряд.11.2 )придбані без ПДВ,не підлягають опод-ню(ст.196) або звільнені від опод-ня (ст.197)......
Ваши цитаты - ни в тын, ни в ворота, т.к. это относится к платныкам НДС. А неплатныкы НДС отражаются в 11.1

Ninok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1592
З нами з: 11 жовтня 2011, 06:21
Дякував (ла): 879 разів
Подякували: 191 раз

Повідомлення Ninok »

Popen писав:
Ninok писав:
Popen писав: Кстати, а что это за код "3" ?
Я делаю в "МеДКЕ" если у поставщика покупаю товар без ндс ставлю код "3" (ряд.11.2 )придбані без ПДВ,не підлягають опод-ню(ст.196) або звільнені від опод-ня (ст.197)......
Ваши цитаты - ни в тын, ни в ворота, т.к. это относится к платныкам НДС. А неплатныкы НДС отражаются в 11.1
Пардон,что-то я действительно зарапортовалась...#wall#

ЮЛИЯ.....
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 178
З нами з: 07 травня 2012, 03:11
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 20 разів

Повідомлення ЮЛИЯ..... »

ЮЛИЯ..... писав:Люди а если у меня була предоставлена услуг аза пределами Украины , нерезеденту , я должна выданную налоговую накл.показать в графе 13 ????? и куда в какие строки реестра эта сумма еще попадает ????
И еще вопрос , если у меня были операции с НДС 0% я показую в графе 10 и 7 ?????.


И еще вопрос , так как у меня восновном нологовое обязательство с НДС 0% ( грузоперевозки в Россию ) я в декларации по НДС налоговый кредит не показываю , чтоб не было возмещения , и в реестре полученных накладных не показывала , как быть теперь с налоговым кредитом , товар та покупался , что то я вобще запуталась #wall# #wall# #wall#

Victoria ♥♥♥
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 20 лютого 2013, 02:33
Дякував (ла): 140 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Victoria ♥♥♥ »

Подскажите! "Бест звіт" (медок) выдает нн но без пдв, в реестре такую нн отображать с 0,00??? #g_cray2#

Еще, реестр "отриманих" в каком порядке должен отображаться, за датою отримання?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”