Добрый день ! Форумчане , подскажите , возможно ли оформить одну налоговую накладную, в этом случае?
Выписан один счёт на 300 тыс. (две позиции) , согласно договора.
В один и тот же день на всю сумму счёта , но тремя расходными накладными (три раза ездили) отгружен товар и получена оплата в полном обьёме. Как по мне , имеем полное право выписать одну НН на всю сумму в 300 тыс., но бух-р покупателя настаивает на трёх налоговых.
=Налоговая накладная=
-
- Оракул
- Повідомлень: 201
- З нами з: 01 березня 2013, 11:16
- Дякував (ла): 110 разів
- Подякували: 18 разів
Мне выписали НН , не указали номер телефона наш(покупателя), НН можно включить в НК? В РК к этой налоговой , № телефона указали... Есть где-нибудь четкий ответ, обяз. это реквизит или нет??
-
- Оракул
- Повідомлень: 201
- З нами з: 01 березня 2013, 11:16
- Дякував (ла): 110 разів
- Подякували: 18 разів
А ВОТ И ОТВЕТ!!wasilissa писав:Мне выписали НН , не указали номер телефона наш(покупателя), НН можно включить в НК? В РК к этой налоговой , № телефона указали... Есть где-нибудь четкий ответ, обяз. это реквизит или нет??
Обязательные реквизиты налоговой накладной (ст. 201 НКУ):
порядковый номер налоговой накладной;
дата выписки налоговой накладной;
полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированной как плательщик налога на добавленную стоимость, - продавца товаров/услуг;
налоговый номер плательщика налога (продавца и покупателя);
местонахождение юридического лица - продавца или налоговый адрес физического лица - продавца, зарегистрированного как плательщик налога;
полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированной как плательщик налога на добавленную стоимость, - покупателя (получателя) товаров/услуг;
описание (номенклатура) товаров/услуг и их количество, объем;
цена поставки без учета налога;
ставка налога и соответствующая сумма налога в цифровом значении;
общая сумма денежных средств, подлежащих уплате с учетом налога;
вид гражданско-правового договора;
код товара согласно УКТ ВЭД (для подакцизных товаров и товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины).
И напоследок отметим, что согласно Приказа ГНСУ № 127 от 16.02.12г. другие ошибки и неточности (а именно: выравнивание реквизитов заглавной части не по правой границе поля, использование заглавных букв вместо строчных в названии предприятия или номенклатуре товаров, «неверный» формат адреса продавца или покупателя, отсутствие номеров телефона и пр.) не могут привести к непризнанию права на налоговый кредит по такой налоговой накладной.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1931 раз
- Подякували: 6619 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня, колеги.... От знову у мене з бюджетниками питання.... Зробила податкові по оплаті, все наче як по ПК... А сумнів виник, коли вони оплатили і виявилося що є неплатниками ПДВ, тобто в мене ознака "02".....
Я правильно виписала податкову по оплаті ? Дякую
Я правильно виписала податкову по оплаті ? Дякую
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1931 раз
- Подякували: 6619 разів
- Контактна інформація:
Підкажіть хто в курсі #wall#Tasa писав:Доброго дня, колеги.... От знову у мене з бюджетниками питання.... Зробила податкові по оплаті, все наче як по ПК... А сумнів виник, коли вони оплатили і виявилося що є неплатниками ПДВ, тобто в мене ознака "02".....
Я правильно виписала податкову по оплаті ? Дякую
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1879
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 922 рази
- Подякували: 109 разів
Имею дело с бюджетниками - выписываю НН по деньгам (если платят с бюджетного счета УДКСУ). Тип причины 02- так как они не плательщики и не берут НН у меня.Tasa писав:Підкажіть хто в курсі #wall#Tasa писав:Доброго дня, колеги.... От знову у мене з бюджетниками питання.... Зробила податкові по оплаті, все наче як по ПК... А сумнів виник, коли вони оплатили і виявилося що є неплатниками ПДВ, тобто в мене ознака "02".....
Я правильно виписала податкову по оплаті ? Дякую
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15 квітня 2015, 14:02
- Дякував (ла): 1 раз
Добрый вечер. ПОМОГИТЕ. Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался со следующим вопросом: у предприятия аннулировали регистрацию плательщика НДС, налоговики сказали не забыть выписать себе налоговую накладную на сумму оставшихся основных средств и запасов если есть. У нас недоамортизированный кассовый аппарат на 315,59 грн.
ВОПРОС- как правильно выписать налоговую накл. на налоговые обязательства при аннулир регистр плат ндс?, что писать в номенклатуре, количестве, цене???? Буду очень благодарна за ответ, а то не осталось времени для регистрации нал.накладной.
ВОПРОС- как правильно выписать налоговую накл. на налоговые обязательства при аннулир регистр плат ндс?, что писать в номенклатуре, количестве, цене???? Буду очень благодарна за ответ, а то не осталось времени для регистрации нал.накладной.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
код 10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;Лиза Тарасова писав:Добрый вечер. ПОМОГИТЕ. Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался со следующим вопросом: у предприятия аннулировали регистрацию плательщика НДС, налоговики сказали не забыть выписать себе налоговую накладную на сумму оставшихся основных средств и запасов если есть. У нас недоамортизированный кассовый аппарат на 315,59 грн.
ВОПРОС- как правильно выписать налоговую накл. на налоговые обязательства при аннулир регистр плат ндс?, что писать в номенклатуре, количестве, цене???? Буду очень благодарна за ответ, а то не осталось времени для регистрации нал.накладной.
порядок 957
не впевнена- 1 варыант :"касовий апарат (балансова вартість)" або 2 варіант- "умовний продаж залишків основних засобів"
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3219
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2476 разів
- Подякували: 759 разів
если вы используете материалы для хоз. деятельности - то выписывать не надо вообще@Лиса писав:ПОМОГИТЕ #blush# #blush#@Лиса писав:Подскажите пожалуйста как выписать НН при списании материалов на собственные нужды:
1. выписываем сами на себя , мы являемся и Продавец и Покупец? а ИНН какой ставить?? 100000000000? так как если свой я же выйду на О сама себе дала кредит???
2. тип причины 13??
3. какой договор ставить?
4.форма розрахункив?
МЕДОК требует пункт 3 и 4
Спасибо)))
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3219
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2476 разів
- Подякували: 759 разів
телефон не есть обязат. реквизит, НО гни бывает все равно штрафует и отстаивать свои права ч/з суд приходитсяwasilissa писав:А ВОТ И ОТВЕТ!!wasilissa писав:Мне выписали НН , не указали номер телефона наш(покупателя), НН можно включить в НК? В РК к этой налоговой , № телефона указали... Есть где-нибудь четкий ответ, обяз. это реквизит или нет??
Обязательные реквизиты налоговой накладной (ст. 201 НКУ):
порядковый номер налоговой накладной;
дата выписки налоговой накладной;
полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированной как плательщик налога на добавленную стоимость, - продавца товаров/услуг;
налоговый номер плательщика налога (продавца и покупателя);
местонахождение юридического лица - продавца или налоговый адрес физического лица - продавца, зарегистрированного как плательщик налога;
полное или сокращенное название, указанное в уставных документах юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированной как плательщик налога на добавленную стоимость, - покупателя (получателя) товаров/услуг;
описание (номенклатура) товаров/услуг и их количество, объем;
цена поставки без учета налога;
ставка налога и соответствующая сумма налога в цифровом значении;
общая сумма денежных средств, подлежащих уплате с учетом налога;
вид гражданско-правового договора;
код товара согласно УКТ ВЭД (для подакцизных товаров и товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины).
И напоследок отметим, что согласно Приказа ГНСУ № 127 от 16.02.12г. другие ошибки и неточности (а именно: выравнивание реквизитов заглавной части не по правой границе поля, использование заглавных букв вместо строчных в названии предприятия или номенклатуре товаров, «неверный» формат адреса продавца или покупателя, отсутствие номеров телефона и пр.) не могут привести к непризнанию права на налоговый кредит по такой налоговой накладной.
лучше сделайте корр-ку пустышку, только шапку и зарег-те