Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

sllena19 писав:
ArinaArina писав:
sllena19 писав:Подскажите новичку по работе с НДС.
Фирма строительная, юрлицо на общей системе. Свидетельство плательщика НДС еще не получили, ждемс. Изучаю вопрос по поводу регистрации НН в едином реестре - где это и как происходит? Вообще интересует весь порядок с момента выписки или получения НН. Буду признательна за полезные ссылки и советы) Войдите в положение мамочки с 2х мес ребенком.
В 2-х словах так и не ответишь. Что вообще про НДС знаете? НКУ раздел НДС читали? Вы там единственный бух. или на Вас только выписка НН?
Да, пока единственный. НК читала, знания по НДС еще с универа (правда было это еще до принятия НК). В общем основы знаю - налоговый кредит, обязательства, реестр выданных и полученных. Просто сейчас многое изменилось.
давайте эл.адрес, что-то из журналов скину почитать

ValeriaValeria
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 08 лютого 2014, 17:36
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення ValeriaValeria »

Подскажите, пожалуйста.
В одном счете продаем продукцию с ндс и без ндс. Выписываем 2 налоговых накладных. Та, что с ндс точно должна регистрироваться (импортный товар), а вторая, без ндс должна (товар тоже импортный - прогр. обеспечение)?

Aaniska
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 173
З нами з: 14 липня 2014, 17:30
Дякував (ла): 441 раз
Подякували: 129 разів

Повідомлення Aaniska »

ValeriaValeria писав:Подскажите, пожалуйста.
В одном счете продаем продукцию с ндс и без ндс. Выписываем 2 налоговых накладных. Та, что с ндс точно должна регистрироваться (импортный товар), а вторая, без ндс должна (товар тоже импортный - прогр. обеспечение)?
Вы вторую НН не выдаете покупателю - значит имеете право не регистрировать в ЕРНН.

FredJr
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 03 червня 2013, 01:26
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення FredJr »

Здравствуйте!
В 1С не верно указали юридический адрес покупателя и зарегистрировали НН. У себя исправили и отправили покупателю с верным адресом.
Вопрос в том надо ли ещё что то делать т.к. зарегистрирована была с неверным адресом или в базе Медка итак есть вбиты все реквизиты плательщиков НДС и оно себе само взяло какой надо адрес?
Спасибо

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Я бы об этой оплошности уведомила покупателя и у него уточнила, как поступить. Если он скажет просто распечатать с правильным адресом, то так и сделать, а если нет, то посоветовала бы подать на меня жалобу, дабы они защитили свой НК.

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

адрес покупателя не явл. обязательнім реквизитом, я бі оставила так

FredJr
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 03 червня 2013, 01:26
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення FredJr »

Люлик писав:адрес покупателя не явл. обязательнім реквизитом, я бі оставила так
Спасибо, сам только что нашел что в ст. 201.1 НКУ указаны обязательные реквизиты НН, и адреса покупателя там нет!

RL
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 05 серпня 2014, 18:37

Повідомлення RL »

Подскажите, пжл
выписана налоговая накладная как паперова
когда регистрировал в едином реестре, случайно нажал кнопку ПНЕ, и она зарегистрировалась как электронная
что теперь делать ????

Slav1989
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 04 серпня 2014, 17:34
Подякували: 7 разів

Повідомлення Slav1989 »

бачу 3 варіанти:
1. Якщо є можливість надайте контрагенту електронну накладну.
2. Скасуйте зареєстровану ПН (розрахунок-коригування, причина - невірно-виписана податкова накладна) та випишіть цього ж дня нову ПН з новим номером та зареєструйте знову (РК бажано також зареєструвати).
3. Якщо не підходить жоден варіант, скажіть контрагенту, нехай включить в 8 додаток.

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Slav1989 писав:бачу 3 варіанти:
1. Якщо є можливість надайте контрагенту електронну накладну.
2. Скасуйте зареєстровану ПН (розрахунок-коригування, причина - невірно-виписана податкова накладна) та випишіть цього ж дня нову ПН з новим номером та зареєструйте знову (РК бажано також зареєструвати).
3. Якщо не підходить жоден варіант, скажіть контрагенту, нехай включить в 8 додаток.
1 варіант найкращий
2 невірний, невірно виписана ПН - не причина для коригування. причини чітко вказані в ПКУ
3 теж варіант

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”