ТатьянаАБ
я еще утром віложила письмо это.
но народ говорит, что РК+ не регистрируется.
Корректировка НН (часть 2)
-
мюсля
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
Коллеги, разъяснения ДФС и я читала это(#wall# ), а НКУ? Что сделано практически? Предоплата -первое событие, выписана НН в сентябре - крапка. В декларации за сентябрь отражен НК. Далее меняем номенклатуру и отгружаем другой товар под эту оплату - это второе событие. Деньги не возвращались, перезачета между договорами/поставками и т.п. не было. Почему вдруг 3000 тыс, уплаченные в сентябре ,т.е. первое событие аннулируют в ноябре и выписывают новую налоговую ноябрем по второму событию - по отгрузке???
-
Вика23
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2928
- З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 949 разів
а ВЫ что предлагаете?мюсля писав:Коллеги, разъяснения ДФС и я читала это(#wall# ), а НКУ? Что сделано практически? Предоплата -первое событие, выписана НН в сентябре - крапка. В декларации за сентябрь отражен НК. Далее меняем номенклатуру и отгружаем другой товар под эту оплату - это второе событие. Деньги не возвращались, перезачета между договорами/поставками и т.п. не было. Почему вдруг 3000 тыс, уплаченные в сентябре ,т.е. первое событие аннулируют в ноябре и выписывают новую налоговую ноябрем по второму событию - по отгрузке???
я всегда-всегда при смене номенклатуры рисовала один РК с -,+.
в прошлом году тут же яростно спорили: нееее, нужно РК на- и новую НН.
И опять не так.
-
Gella
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1277
- З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 685 разів
ДФС про складання РК до ПН, якщо після отримання попередньої оплати відбувається зміна номенклатуриВика23 писав:а ВЫ что предлагаете?мюсля писав:Коллеги, разъяснения ДФС и я читала это(#wall# ), а НКУ? Что сделано практически? Предоплата -первое событие, выписана НН в сентябре - крапка. В декларации за сентябрь отражен НК. Далее меняем номенклатуру и отгружаем другой товар под эту оплату - это второе событие. Деньги не возвращались, перезачета между договорами/поставками и т.п. не было. Почему вдруг 3000 тыс, уплаченные в сентябре ,т.е. первое событие аннулируют в ноябре и выписывают новую налоговую ноябрем по второму событию - по отгрузке???
я всегда-всегда при смене номенклатуры рисовала один РК с -,+.
в прошлом году тут же яростно спорили: нееее, нужно РК на- и новую НН.
И опять не так.
30.11.17 23977 124 Друкувати Звичайний шрифт
ДФС повідомляє: якщо після отримання попередньої оплати та складання податкової накладної, яка була зареєстрована в ЄРПН, відбувається зміна номенклатури товарів/послуг в межах отриманої суми (тобто ні товари/послуги, ні кошти не повертаються), постачальник (продавець) складає два розрахунки коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати:
- у першому зі знаком «–» зазначаються показники щодо товарів/послуг, номенклатура яких виправляється; такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем (отримувачем) товарів/послуг;
- у другому зі знаком «+» зазначаються показники щодо товарів/послуг, які фактично постачаються; такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником товарів/послуг
При цьому у графі 2 обох розрахунків коригування зазначається причина коригування – «зміна номенклатури».
-
Валюшка
- Высший разум

- Повідомлень: 780
- З нами з: 14 січня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 85 разів
а как быть с РК +, если прошло больше месяца с даты предоплаты и идет смена номенклатуры, что такой РК регистрируется уже со штрафом???Gella писав:ДФС про складання РК до ПН, якщо після отримання попередньої оплати відбувається зміна номенклатуриВика23 писав:а ВЫ что предлагаете?мюсля писав:Коллеги, разъяснения ДФС и я читала это(#wall# ), а НКУ? Что сделано практически? Предоплата -первое событие, выписана НН в сентябре - крапка. В декларации за сентябрь отражен НК. Далее меняем номенклатуру и отгружаем другой товар под эту оплату - это второе событие. Деньги не возвращались, перезачета между договорами/поставками и т.п. не было. Почему вдруг 3000 тыс, уплаченные в сентябре ,т.е. первое событие аннулируют в ноябре и выписывают новую налоговую ноябрем по второму событию - по отгрузке???
я всегда-всегда при смене номенклатуры рисовала один РК с -,+.
в прошлом году тут же яростно спорили: нееее, нужно РК на- и новую НН.
И опять не так.
30.11.17 23977 124 Друкувати Звичайний шрифт
ДФС повідомляє: якщо після отримання попередньої оплати та складання податкової накладної, яка була зареєстрована в ЄРПН, відбувається зміна номенклатури товарів/послуг в межах отриманої суми (тобто ні товари/послуги, ні кошти не повертаються), постачальник (продавець) складає два розрахунки коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати:
- у першому зі знаком «–» зазначаються показники щодо товарів/послуг, номенклатура яких виправляється; такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем (отримувачем) товарів/послуг;
- у другому зі знаком «+» зазначаються показники щодо товарів/послуг, які фактично постачаються; такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником товарів/послуг
При цьому у графі 2 обох розрахунків коригування зазначається причина коригування – «зміна номенклатури».
если мы его выписываем на дату предоплаты