Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

ТатьянаАБ
я еще утром віложила письмо это.
но народ говорит, что РК+ не регистрируется.

Gella
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1277
З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 685 разів

Повідомлення Gella »

Мені вчора зареєстрували РК.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Коллеги, разъяснения ДФС и я читала это(#wall# ), а НКУ? Что сделано практически? Предоплата -первое событие, выписана НН в сентябре - крапка. В декларации за сентябрь отражен НК. Далее меняем номенклатуру и отгружаем другой товар под эту оплату - это второе событие. Деньги не возвращались, перезачета между договорами/поставками и т.п. не было. Почему вдруг 3000 тыс, уплаченные в сентябре ,т.е. первое событие аннулируют в ноябре и выписывают новую налоговую ноябрем по второму событию - по отгрузке???

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

Gella писав:Мені вчора зареєстрували РК.
два РК???
однин на -, а второй на +?
как того требует ГНИ?

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

мюсля писав:Коллеги, разъяснения ДФС и я читала это(#wall# ), а НКУ? Что сделано практически? Предоплата -первое событие, выписана НН в сентябре - крапка. В декларации за сентябрь отражен НК. Далее меняем номенклатуру и отгружаем другой товар под эту оплату - это второе событие. Деньги не возвращались, перезачета между договорами/поставками и т.п. не было. Почему вдруг 3000 тыс, уплаченные в сентябре ,т.е. первое событие аннулируют в ноябре и выписывают новую налоговую ноябрем по второму событию - по отгрузке???
а ВЫ что предлагаете?
я всегда-всегда при смене номенклатуры рисовала один РК с -,+.
в прошлом году тут же яростно спорили: нееее, нужно РК на- и новую НН.
И опять не так.

ТатьянаАБ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 14 листопада 2014, 12:30
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення ТатьянаАБ »

Вика23 писав:ТатьянаАБ
я еще утром віложила письмо это.
но народ говорит, что РК+ не регистрируется.
сегодня говорят регистрируется.

Gella
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1277
З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 685 разів

Повідомлення Gella »

Вика23 писав:
мюсля писав:Коллеги, разъяснения ДФС и я читала это(#wall# ), а НКУ? Что сделано практически? Предоплата -первое событие, выписана НН в сентябре - крапка. В декларации за сентябрь отражен НК. Далее меняем номенклатуру и отгружаем другой товар под эту оплату - это второе событие. Деньги не возвращались, перезачета между договорами/поставками и т.п. не было. Почему вдруг 3000 тыс, уплаченные в сентябре ,т.е. первое событие аннулируют в ноябре и выписывают новую налоговую ноябрем по второму событию - по отгрузке???
а ВЫ что предлагаете?
я всегда-всегда при смене номенклатуры рисовала один РК с -,+.
в прошлом году тут же яростно спорили: нееее, нужно РК на- и новую НН.
И опять не так.
ДФС про складання РК до ПН, якщо після отримання попередньої оплати відбувається зміна номенклатури
30.11.17 23977 124 Друкувати Звичайний шрифт
ДФС повідомляє: якщо після отримання попередньої оплати та складання податкової накладної, яка була зареєстрована в ЄРПН, відбувається зміна номенклатури товарів/послуг в межах отриманої суми (тобто ні товари/послуги, ні кошти не повертаються), постачальник (продавець) складає два розрахунки коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати:

- у першому зі знаком «–» зазначаються показники щодо товарів/послуг, номенклатура яких виправляється; такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем (отримувачем) товарів/послуг;

- у другому зі знаком «+» зазначаються показники щодо товарів/послуг, які фактично постачаються; такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником товарів/послуг

При цьому у графі 2 обох розрахунків коригування зазначається причина коригування – «зміна номенклатури».

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

Gella
а зачем ВЫ повторяете?

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

Gella писав:
Вика23 писав:
мюсля писав:Коллеги, разъяснения ДФС и я читала это(#wall# ), а НКУ? Что сделано практически? Предоплата -первое событие, выписана НН в сентябре - крапка. В декларации за сентябрь отражен НК. Далее меняем номенклатуру и отгружаем другой товар под эту оплату - это второе событие. Деньги не возвращались, перезачета между договорами/поставками и т.п. не было. Почему вдруг 3000 тыс, уплаченные в сентябре ,т.е. первое событие аннулируют в ноябре и выписывают новую налоговую ноябрем по второму событию - по отгрузке???
а ВЫ что предлагаете?
я всегда-всегда при смене номенклатуры рисовала один РК с -,+.
в прошлом году тут же яростно спорили: нееее, нужно РК на- и новую НН.
И опять не так.
ДФС про складання РК до ПН, якщо після отримання попередньої оплати відбувається зміна номенклатури
30.11.17 23977 124 Друкувати Звичайний шрифт
ДФС повідомляє: якщо після отримання попередньої оплати та складання податкової накладної, яка була зареєстрована в ЄРПН, відбувається зміна номенклатури товарів/послуг в межах отриманої суми (тобто ні товари/послуги, ні кошти не повертаються), постачальник (продавець) складає два розрахунки коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати:

- у першому зі знаком «–» зазначаються показники щодо товарів/послуг, номенклатура яких виправляється; такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупцем (отримувачем) товарів/послуг;

- у другому зі знаком «+» зазначаються показники щодо товарів/послуг, які фактично постачаються; такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником товарів/послуг

При цьому у графі 2 обох розрахунків коригування зазначається причина коригування – «зміна номенклатури».
а как быть с РК +, если прошло больше месяца с даты предоплаты и идет смена номенклатуры, что такой РК регистрируется уже со штрафом???
если мы его выписываем на дату предоплаты

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

Валюшка
вообще непонятны ВАШИ душевные метания.
Зачем выписывать РК датой предоплаты? И чего это вдруг?
РК выписывается именно датой смены номенклатуры

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”