Зарегистрирована НН в ЕРНН с неправильной датой!!!

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Из удаленной темы От: 17 июля 2012 г. 14:16:31 Зарегистрирована НН в реестре полученных накладных с неправильно указанной датой выписки
Udivlalka писав:Подскажите, пожалуйста, где обсуждался вопрос по поводу исправления ошибки, если зарегистрирована НН в реестре полученных накладных с неправильно указанной мною датой выписки НН.
Ситуация такая:
Поставщик оформил документ 31.05.12, а у меня зарегистрирован этот документ в реестре НН в графе "дата отримання" датой выписки документа, т.е. 31.05.12, как у поставщика, а в графе "дата виписки" прописалась 28.05.12 (техническая ошибка). Как исправить ситуацию? И какие последстия ожидать?
Заранее благодарна за ссылу или консультацию.
Ника2 писав:В месяце обнаружения ошибки в реестре делаете следующее:
1) 31.05.12 28.05.12 все реквизиты нн все суммы с "-"
2) 31.05.12 31.05.12 все реквизиты нн все суммы с"+".
Если ошибка не привела к занижению или завышению кредита, уточненка не сдается. Ошибка в реестре исправляетя методом сторно, как указано выше.
Последствий не будет.
Udivlalka писав:Ника2 спасибо!!! "+" и "-" проводить только по реестру без Дод.№1? Ошибка, конечно же, уменьшила НК, но сумма "слетевшего" НК по данной НН не перекрыла отрицательного значения по НДС, заявленного в деке за май. Грустных-гнусных последствий нет?

Нататуся
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 163
З нами з: 25 листопада 2010, 07:44
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 33 рази

Повідомлення Нататуся »

Доброго дня! Читаю відповіді на питання і вже зовсім запуталась ,що маю робити?
Чи може підприємство відкоригувати податкову накладну зареєстровану в ЄДР, в якій помилково вказана невірна дата?

Згідно із роз’ясненнями, наданими в Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, затвердженій наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 127, якщо показники документа, вказані платником при його реєстрації в Єдиному реєстрі, не відповідають тим, що містяться у податковій накладній, такий документ не може бути виключений з Єдиного реєстру і не може бути підставою для формування податкового кредиту покупцем. Права на коригування даних, платник теж не має, проте він має право зареєструвати в Єдиному реєстрі правильно оформлену податкову накладну, яка підлягає включенню до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та відображенню у деклараціях контрагентів.
Із всьго я зрозуміла є два варіанти:
1.Під цим же номером зареєструвати податкову з правильною датою.Її показати в реєстрі і видати покупцю. За неправильну податкову забути, аж поки податкова інспекція попросить пояснення.
2.Виписати РК до невірної податкової.Зареєструвати податкову з вірною датою.
Підскажіть як краще зробити. закінчується термін реєстрації. Дякую

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

Оба варианта можно использовать. Я лично склоняюсь ко второму. Не люблю отписываться налоговикам

Нататуся
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 163
З нами з: 25 листопада 2010, 07:44
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 33 рази

Повідомлення Нататуся »

Если выбираем 2 вариант, то в Реестре показываем 2 налоговых и РК + Додаток 1 к налоговой декларации.Точно также покупатель?

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

Нататуся писав:Если выбираем 2 вариант, то в Реестре показываем 2 налоговых и РК + Додаток 1 к налоговой декларации.Точно также покупатель?
АГА

Аватар користувача
Valentina
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2544
З нами з: 19 січня 2010, 03:27
Дякував (ла): 2147 разів
Подякували: 2217 разів

Повідомлення Valentina »

Нататуся писав:Доброго дня! Читаю відповіді на питання і вже зовсім запуталась ,що маю робити?
Чи може підприємство відкоригувати податкову накладну зареєстровану в ЄДР, в якій помилково вказана невірна дата?

Згідно із роз’ясненнями, наданими в Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, затвердженій наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 127, якщо показники документа, вказані платником при його реєстрації в Єдиному реєстрі, не відповідають тим, що містяться у податковій накладній, такий документ не може бути виключений з Єдиного реєстру і не може бути підставою для формування податкового кредиту покупцем. Права на коригування даних, платник теж не має, проте він має право зареєструвати в Єдиному реєстрі правильно оформлену податкову накладну, яка підлягає включенню до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та відображенню у деклараціях контрагентів.
Із всьго я зрозуміла є два варіанти:
1.Під цим же номером зареєструвати податкову з правильною датою.Її показати в реєстрі і видати покупцю. За неправильну податкову забути, аж поки податкова інспекція попросить пояснення.
2.Виписати РК до невірної податкової.Зареєструвати податкову з вірною датою.
Підскажіть як краще зробити. закінчується термін реєстрації. Дякую
Первый вариант не пройдёт, так как под одним и тем же номером НН не зарегистрируют два раза.
В том то и беда, что сделали так, что просто нет права на ощибку. А это не правильно. Нужно поднимать этот вопрос на бухгалтерских конгрессах, что бы ГНСУ решила этот вопрос положительно. Такого просто не должно быть. У всех есть право на ошибку и должны быть механизмы её исправления. Бухгалтеры конечно понимают, что налоговой это выгодно, но под давлением этот вопрос они должны решить .

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

Valentina писав: Первый вариант не пройдёт, так как под одним и тем же номером НН не зарегистрируют два раза.
В том то и беда, что сделали так, что просто нет права на ощибку. А это не правильно. Нужно поднимать этот вопрос на бухгалтерских конгрессах, что бы ГНСУ решила этот вопрос положительно. Такого просто не должно быть. У всех есть право на ошибку и должны быть механизмы её исправления. Бухгалтеры конечно понимают, что налоговой это выгодно, но под давлением этот вопрос они должны решить .
Если бы под тем же номером, но другой датой - зарег-сь бы запросто. Вопрос то в дате.

Аватар користувача
Valentina
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2544
З нами з: 19 січня 2010, 03:27
Дякував (ла): 2147 разів
Подякували: 2217 разів

Повідомлення Valentina »

Лапа писав:
Valentina писав: Первый вариант не пройдёт, так как под одним и тем же номером НН не зарегистрируют два раза.
В том то и беда, что сделали так, что просто нет права на ощибку. А это не правильно. Нужно поднимать этот вопрос на бухгалтерских конгрессах, что бы ГНСУ решила этот вопрос положительно. Такого просто не должно быть. У всех есть право на ошибку и должны быть механизмы её исправления. Бухгалтеры конечно понимают, что налоговой это выгодно, но под давлением этот вопрос они должны решить .
Если бы под тем же номером, но другой датой - зарег-сь бы запросто. Вопрос то в дате.
СОГЛАСНА!

Нататуся
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 163
З нами з: 25 листопада 2010, 07:44
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 33 рази

Повідомлення Нататуся »

Получилось зарегистрировать налоговую с правильной датой под тем же номером. Коректировку делать не буду, если налоговая обнаружит 2 налоговые прийдется объясняться.Задавала вопрос "Дежурному по стране" Одесская ДПС дала ответ.
Доброго дня! Враховуючи те, що можливості реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Єдиний реєстр) двох податкових накладних з однаковими реквізитами немає, то платник податку у разі реєстрації в ньому податкової накладної, що містить помилкові показники, повинен скласти нову податкову накладну з новим номером та зареєструвати її в Єдиному реєстрі. Податкова накладна, що містить помилкові показники, виключенню з Єдиного реєстру не підлягає Крім того, оскільки податкова накладна, що містить помилкові показники, не вважається податковим документом, то до неї не може бути виписаний розрахунок коригування, але вона не підлягає виключенню з реєстру виданих податкових накладних продавця та не може бути включена до реєстру отриманих податкових накладних покупця. Наявність в Єдиному реєстрі податкової накладної з помилками спричиняє розбіжності між даними Єдиного реєстру та сумою податкових зобов’язань платника податку — продавця. Ці розбіжності є податковою інформацією, що свідчить про можливі порушення платником податків податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи податкової служби. Не надання пояснення щодо суті таких розбіжностей та документального підтвердження своїх пояснень на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту, є однією з обставин, за наявності якої здійснюється документальна позапланова перевірка платника податку.

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Из удаленной темы От: 14 августа 2012 г. 14:32:24 :
Рижик писав:Доброго дня! У нас податкова накладна виписана 31.07.-дата відвантаження,і зареєстрована у ЄРПН, а необхідно було виписати 27.07.-дата оплати(перша подія). Контрагент відмовляється від ПН. Декларація з ПДВ уже здана. Підкажіть будь-ласка,що можна зробити? дякую.
Бюгюльмэ писав:Можно было бы выписать РК к НН от 31.07.12 (помилково виписана) и оформить НН правильной датой 27.07.12. Но, к сожалению, НН от 27.07.12 Вы уже не зарегистрируете, сроки прошли. Поэтому у покупателя один выход - подать на Вас Дод.8.
А вообще-то загляните в тему о регистрации НН в ЕРНН, там много подобных случаев и рецептов решения проблем.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”