Реестр выданых и полученых налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Альона1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2849
З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
Дякував (ла): 789 разів
Подякували: 1308 разів

Повідомлення Альона1 »

У розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг (пункти 201.10 та 201.11 ст. 201 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 цього Кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Така реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше 20 календарних днів, наступних за датою їх виписки.

Отже, дата виписки податкової накладної та дата внесення її до Єдиного реєстру податкових накладних можуть бути в різних звітних (податкових) періодах. Враховуючи вищезазначене, Податковим кодексом надано можливість платнику податку – покупцю включати до податкового кредиту звітного (податкового) періоду податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної, виписані платником податку – продавцем у такому звітному (податковому) періоді та внесені до Єдиного реєстру податкових накладних у наступному звітному (податковому) періоді, але не пізніше граничного строку для подання податкової звітності за такий звітний (податковий) період.

При цьому покупець реєструє отриману податкову накладну у розділі II Реєстру в загальному порядку, а у разі порушення продавцем порядку її реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право сформувати податковий кредит лише за умови подання до податкової декларації за звітний податковий період заяви із скаргою на такого постачальника (додаток 8 до декларації з ПДВ, додатки 5 до декларацій з ПДВ (спеціальної або скороченої), додаток 4 до декларації з ПДВ (переробного підприємства)). До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18887
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2114 разів
Подякували: 10409 разів

Повідомлення Popen »

Наталья__1982 писав:
popen писав:
Yulia писав:А если нн от 25.01.12, а поставщик её зарег. 02.02.12, то я имею право включить её в деку за январь или отображать её в деклар. уже за февраль??
По закону - отображать в феврале

а как же чудо-письмо? ГНИ не против, чтобы мы отображали такие НН в январе. Я такие НН в январе отображаю
У каждого, душа моя, свои взгляды...

Наталья__1982
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3715
З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
Дякував (ла): 997 разів
Подякували: 1247 разів

Повідомлення Наталья__1982 »

popen писав:
Наталья__1982 писав:
popen писав: По закону - отображать в феврале

а как же чудо-письмо? ГНИ не против, чтобы мы отображали такие НН в январе. Я такие НН в январе отображаю
У каждого, душа моя, свои взгляды...
м-да....у меня просто все мои долбан.................ые контагенты регили НН в феврале, и что тут скажешь? Платить налоговой сотни тысяч по НДС точно не буду, пусть хоть кто-то в налоговой попробует пикнуть#g_hospita #g_hospita #g_hospita

Galina V
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1081
З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
Дякував (ла): 190 разів
Подякували: 246 разів

Повідомлення Galina V »

Наталья__1982 писав:
popen писав:
Наталья__1982 писав:
а как же чудо-письмо? ГНИ не против, чтобы мы отображали такие НН в январе. Я такие НН в январе отображаю
У каждого, душа моя, свои взгляды...
м-да....у меня просто все мои долбан.................ые контагенты регили НН в феврале, и что тут скажешь? Платить налоговой сотни тысяч по НДС точно не буду, пусть хоть кто-то в налоговой попробует пикнуть#g_hospita #g_hospita #g_hospita
МММ-да, ситуация аналогичная, продавцам значит по закону дали 20 дней, а покупателям фиг!#aggr# Вот и я, сижу и думу гадаю,:( не люблю я лишние деньги платить ГНИ, а половина НН за январь зарегина поставщиками в первых числах февраля. #wall#
ИМХО Буду включать по дате выписки, если уж налоговая состряпала такое письмо, однозначно внесут изменения в НКУ.#ok# А им деньги отдай, считай что выбросил, возврата не будет.#g_cray2#

Наталья__1982
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3715
З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
Дякував (ла): 997 разів
Подякували: 1247 разів

Повідомлення Наталья__1982 »

Galina V писав:
Наталья__1982 писав:
popen писав: У каждого, душа моя, свои взгляды...
м-да....у меня просто все мои долбан.................ые контагенты регили НН в феврале, и что тут скажешь? Платить налоговой сотни тысяч по НДС точно не буду, пусть хоть кто-то в налоговой попробует пикнуть#g_hospita #g_hospita #g_hospita
МММ-да, ситуация аналогичная, продавцам значит по закону дали 20 дней, а покупателям фиг!#aggr# Вот и я, сижу и думу гадаю,:( не люблю я лишние деньги платить ГНИ, а половина НН за январь зарегина поставщиками в первых числах февраля. #wall#
ИМХО Буду включать по дате выписки, если уж налоговая состряпала такое письмо, однозначно внесут изменения в НКУ.#ok# А им деньги отдай, считай что выбросил, возврата не будет.#g_cray2#
поддерживаю#good#

tala777
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 173
З нами з: 07 травня 2011, 11:00
Дякував (ла): 2483 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення tala777 »

Lyudmila.10 пишет:

Хорошо, а что тогда указывать тем, кому не зарегистрировали НН? Ставить прочерк?[/quote]НН подлежала регистрации?Если да, тогда поставщик не имел права выдать НН до регистрации?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18887
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2114 разів
Подякували: 10409 разів

Повідомлення Popen »

kotgr писав:Люди добрі. Допоможіть з таким питанням:
Привіз товар, розмитнив, а тепер як зареєструвати його (ВМД) і чи потрібно це робити чи ні? Якщо ні, то як потім ставити на відшкодування ПДВ( яке сплатив при розмитненні) Дякую.
Наказ ГНАУ от 24.12.2010 N 1002



yurieva261077
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 16 лютого 2012, 03:24
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення yurieva261077 »

Наталья__1982 писав:
popen писав:
Наталья__1982 писав:
а как же чудо-письмо? ГНИ не против, чтобы мы отображали такие НН в январе. Я такие НН в январе отображаю
У каждого, душа моя, свои взгляды...
м-да....у меня просто все мои долбан.................ые контагенты регили НН в феврале, и что тут скажешь? Платить налоговой сотни тысяч по НДС точно не буду, пусть хоть кто-то в налоговой попробует пикнуть#g_hospita #g_hospita #g_hospita
У меня такая же ситуация... 31.01.12 г. получила НН, сделала запрос в налоговую, а контрагент её зарегил 15.02.12 г. Я конежно, же и...отка, включила в НК. Почитала всё это на форуме, у меня шок..... Звоню в налоговую (в т.ч. пошла и к инспектору), а они говорят, что если контрагент зарегил НН на протяжении 20 дней (и не просрочил этот срок) -смело ставите в НК за январь!!! Я своим ушам не поверила.... Спрашиваю - каким нормативом пользуетесь (ну если чё - шо говорить при проверке и на шо ссылаться), а они ни на что не ссылаются. Говорят, что в единой базе налоговых знаний мол такая информация. Вот теперь сижу как на иголках, и думаю подавать уточнёнку? Платить ооооочень большую сумму НДС, так застрелиться #cray# лучше. Подскажите, пожалуйста, "гуру" НДС #g_cray2# !!!

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

yurieva261077 писав:У меня такая же ситуация... 31.01.12 г. получила НН, сделала запрос в налоговую, а контрагент её зарегил 15.02.12 г. Я конежно, же и...отка, включила в НК. Почитала всё это на форуме, у меня шок..... Звоню в налоговую (в т.ч. пошла и к инспектору), а они говорят, что если контрагент зарегил НН на протяжении 20 дней (и не просрочил этот срок) -смело ставите в НК за январь!!! Я своим ушам не поверила.... Спрашиваю - каким нормативом пользуетесь (ну если чё - шо говорить при проверке и на шо ссылаться), а они ни на что не ссылаются. Говорят, что в единой базе налоговых знаний мол такая информация. Вот теперь сижу как на иголках, и думаю подавать уточнёнку? Платить ооооочень большую сумму НДС, так застрелиться #cray# лучше. Подскажите, пожалуйста, "гуру" НДС #g_cray2# !!!
http://www.buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=18952

Романтика
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1310
З нами з: 17 листопада 2011, 07:57
Дякував (ла): 1353 рази
Подякували: 936 разів

Повідомлення Романтика »

yurieva261077, почитайте письмо от 20.12.2011 г. No9749/7/15-3517 ГНСУ
«Если налоговая накладная и/или расчет корректировки к налоговой накладной зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных
в месяце, следующем за их выпиской (но в течение 20 календарных дней с момента их выписки), то предприятие — покупатель товаров (услуг) имеет право отразить такую налоговую накладную и/или расчет корректировки к налоговой накладной в составе налогового кредита в месяце их выписки и включить их в реестр полученных налоговых накладных в этом месяце, при условии что такие товары (услуги) приобретены в целях их последующего использования в налогооблагаемых операциях в пределах хозяйственной деятельности предприятия».

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”