Новый реестр выданных и полученных налоговых накладных с 01.03.13

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

Наташа_75 писав:Я в реестре ничего не показываю кроме имеющихся налоговых накладных. И не заморачиваюсь даже. Были и проверки, и ничего... Всеравно найдут к чему придраться..
Аналогично, тут хоть бы с налоговыми накладными справиться, зачем им ещё мои бух.справки.

zaikaa
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 28 лютого 2012, 05:56
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення zaikaa »

Подскажите! Налоговые накладные, выписанные поставщиками в феврале. но не учтенные в феврале (для соблюдения налоговой нагрузки) как учитывать в реестре - дата отримання? ставить 01.03.2013 или все-таки дату получения реальную - 12.02.2012? Не возникнет ли к ним вопросов. если я поставлю дата получения март????

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

zaikaa писав:Подскажите! Налоговые накладные, выписанные поставщиками в феврале. но не учтенные в феврале (для соблюдения налоговой нагрузки) как учитывать в реестре - дата отримання? ставить 01.03.2013 или все-таки дату получения реальную - 12.02.2012? Не возникнет ли к ним вопросов. если я поставлю дата получения март????
Если поставите реальную- реестр не сдастся, заполняете графа 2- дата мартом, графа 3- дата февраля, иначе никак

Виктория Л
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 08 лютого 2013, 04:53
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 66 разів

Повідомлення Виктория Л »

Хочу поднять вопрос еще раз по распределению сумм НК по п.199.1 НКУ.

Если при распределении НК используется коэффициент ЧВ за прошлый год, то НН пишем в реестре одной строчкой с разбивкой по соответствующим графам. Остался открытым вопрос ставить или не ставить при этом букву «Р» в виде документа.

Если у предприятия такие операции в этом году появились впервые, то делаем как и прежде в конце месяца корректируем двумя документами.

У меня есть коэффициент ЧВ за 2012, но есть и НН, которые распределяю не по коэффициенту. Например, эл.энергия – на участке где производится товар, операции с которым освобождены от НДС, стоят счетчики. Эти затраты я могу выделить. Как такой НК отражать в реестре? Думаю как и для «новичков» в конце месяца двумя документами. Подскажите, правильно?

Кирикея
Гуру
Гуру
Повідомлень: 70
З нами з: 15 лютого 2012, 05:45
Дякував (ла): 68 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Кирикея »

ar4ik писав:
zaikaa писав:Подскажите! Налоговые накладные, выписанные поставщиками в феврале. но не учтенные в феврале (для соблюдения налоговой нагрузки) как учитывать в реестре - дата отримання? ставить 01.03.2013 или все-таки дату получения реальную - 12.02.2012? Не возникнет ли к ним вопросов. если я поставлю дата получения март????
Если поставите реальную- реестр не сдастся, заполняете графа 2- дата мартом, графа 3- дата февраля, иначе никак


Вы знаете, у меня аналогичная ситуация, но я в мартовском реестре показала НН, полученные и составленные в феврале, т.е. 2 и 3 графа у меня февраль (06.02.2013). Получила кв. №1и №2 с пометкой ПРИНЯТО#smile3#

И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

Виктория Л писав:Хочу поднять вопрос еще раз по распределению сумм НК по п.199.1 НКУ.

Если при распределении НК используется коэффициент ЧВ за прошлый год, то НН пишем в реестре одной строчкой с разбивкой по соответствующим графам. Остался открытым вопрос ставить или не ставить при этом букву «Р» в виде документа.

Если у предприятия такие операции в этом году появились впервые, то делаем как и прежде в конце месяца корректируем двумя документами.

У меня есть коэффициент ЧВ за 2012, но есть и НН, которые распределяю не по коэффициенту. Например, эл.энергия – на участке где производится товар, операции с которым освобождены от НДС, стоят счетчики. Эти затраты я могу выделить. Как такой НК отражать в реестре? Думаю как и для «новичков» в конце месяца двумя документами. Подскажите, правильно?
Я бы сделала одной строкой, т.к. у Вас ЧВ за 2012год. Но это моё мнение.
На счет ставить Р или не ставить трудно сказать. Думаю какие-то разъяснения налоговиков по этому вопросу появятся через месяц-другой, когда их завалят подобными вопросами.

Сюзанна,,,
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 16 квітня 2013, 05:13
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Сюзанна,,, »

ar4ik писав:
Наташа_75 писав:Я в реестре ничего не показываю кроме имеющихся налоговых накладных. И не заморачиваюсь даже. Были и проверки, и ничего... Всеравно найдут к чему придраться..
Аналогично, тут хоть бы с налоговыми накладными справиться, зачем им ещё мои бух.справки.

Но у меня ситуация немного другая , в основном все опереции с НДС 0 %, налоговый кредит не паказываю ( налоговая не принимает отчет с возмещением) , вот сейчас формирую реестр , и мне пишит заполните
№ 3/п повинен бути заповнений ( роздыл 2 графа 1) что делать#wall# #wall#

PumaM
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 22 серпня 2012, 01:35
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення PumaM »

Девочки, а у меня другой вопрос. Куда ставить ПФ от услуг связи? В гр. 4 я поставила № договора, в гр.5 поставила ПЗ код 2 Так как делала раньше.

Viktori
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 857
З нами з: 05 травня 2011, 08:49
Дякував (ла): 225 разів
Подякували: 394 рази

Повідомлення Viktori »

PumaM писав:Девочки, а у меня другой вопрос. Куда ставить ПФ от услуг связи? В гр. 4 я поставила № договора, в гр.5 поставила ПЗ код 2 Так как делала раньше.
ПФ не отображается

Viktori
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 857
З нами з: 05 травня 2011, 08:49
Дякував (ла): 225 разів
Подякували: 394 рази

Повідомлення Viktori »

Виктория Л писав:Хочу поднять вопрос еще раз по распределению сумм НК по п.199.1 НКУ.

Если при распределении НК используется коэффициент ЧВ за прошлый год, то НН пишем в реестре одной строчкой с разбивкой по соответствующим графам. Остался открытым вопрос ставить или не ставить при этом букву «Р» в виде документа.

Если у предприятия такие операции в этом году появились впервые, то делаем как и прежде в конце месяца корректируем двумя документами.

У меня есть коэффициент ЧВ за 2012, но есть и НН, которые распределяю не по коэффициенту. Например, эл.энергия – на участке где производится товар, операции с которым освобождены от НДС, стоят счетчики. Эти затраты я могу выделить. Как такой НК отражать в реестре? Думаю как и для «новичков» в конце месяца двумя документами. Подскажите, правильно?
"Р" не ставим, пишем БОПНП или БОПНЕ.
Затраты которые используются в необлагаемой деятельности ставятся в декларации р. 10.2 и в реестре отображаем в р. 11-12.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”