=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
VAV
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 28 травня 2015, 11:22
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення VAV »

Тюша писав:
VAV писав:Доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, яку дату усного договору вказати в податковій накладній на передплату! Ситуація наступна:
?????
Пробачте, замість Enter натиснула комбінацію Ctrl+Enter. Запитання відкоригувала.

VAV
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 28 травня 2015, 11:22
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення VAV »

Люлик писав:
VAV писав:Доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, яку дату усного договору вказати в податковій накладній на передплату! Ситуація наступна:
дата договора не явл. обязательным реквизитом, пишите какую Вам удобно
Так, я знаю, та вже була подібна ситуація, і конфлікт з покупцем.

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

VAV писав:Доброго дня.
Підкажіть, будь-ласка, яку дату усного договору вказати в податковій накладній на передплату! Ситуація наступна:
Виставили рахунок покупцеві на загальну суму 50 016,66 грн. Покупець здійснив передплату 2 частинами: 18.05.15 - 30 000,00грн., 20.05.15 - 20 016,66грн.
Письмового договору немає. Відгружено товар 22.05.15р.
Виписала податкову накладну від 18.05.15р. на 30 000,00 грн. В графі ВЦПД вказала "Договір поставки", дата - 18.05.15, № -
Тепер думаю, яку дату вказати в накладній від 20.05.15р. на 20 016,66.
Знаю, що дата та номер договору не є обов'язковими реквізитами, та все ж таки...
Я с этим видом договора при усной договоренности просто замучалась, раньше указывала в дате договора = дате выписки НН, в номере - прочерк
сейчас указываю все согласно рекомендации http://sta-sumy.gov.ua/ebpz/#answer-block


Яку дату (дату виписки рахунку-фактури чи дату отримання коштів) необхідно зазначати у рядку «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної у разі постачання товарів/послуг за усною домовленістю сторін при отриманні попередньої (авансової) оплати?
Відповідь:

Коротка
Повна

Коротка:
За відсутності документа, що фіксує зміст правочину, вважається, що такий правочин вчинено усно. Тобто, при отриманні попередньої (авансової) оплати за майбутнє постачання товарів/послуг за усною домовленістю сторін в графі «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної у разі наявності рахунку-фактури або іншого документа, що підтверджує вчинення усного правочину, робиться відповідний запис та вказується документ, на підставі якого здійснено операцію, його дата і номер (наприклад: усний договір купівлі-продажу, рахунок-фактура від _ №; або усний договір купівлі – продажу від _ ).

хотя были на практике случаи когда покупатели просили не писать этот усний договір купівлі-продажу, а писать договор поставки и в номере прочерк, по этому случаю делала нулевые корректировки точно такие же как при изменениии юр адреса, тоже пока проходило.., в общем кто что хочет то и пишет#wall# #wall# #wall#

111ромашка
Гений
Гений
Повідомлень: 455
З нами з: 13 липня 2011, 02:14
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення 111ромашка »

Добрый день . Подскажите пожалуйста НН за январь 2015 года можно ли было использовать бумажные накладные,даже те которае НДС свыше 10000,00 грн. и где это можно прочитать??? СПАСИБО

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

111ромашка писав:Добрый день . Подскажите пожалуйста НН за январь 2015 года можно ли было использовать бумажные накладные,даже те которае НДС свыше 10000,00 грн. и где это можно прочитать??? СПАСИБО
почитать это можно в НКУ.
с января бумажных НН нет в принципе,только электронные. те, которые до 10тыс.ндс и без кодов уктзед в январе как бы можно было не регистрировать. и то это спорный момент.

NastyaMi
Гуру
Гуру
Повідомлень: 71
З нами з: 12 травня 2015, 15:44
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення NastyaMi »

Из письма ГФС, в период с 1 по 31 января те налоговые накладные, в которых сумма НДС не превышает 10 000 грн., подлежат регистрации в ЕРНН по желанию плательщика НДС (за исключением НН, оформленных при поставке подакцизных и импортных товаров, и НДС свыше 10000).
Но электронная НН подлежит обязательной регистрации в ЕРНН (п. 201.1 Налогового кодекса, далее – НК). А согласно п. 2 Порядка № 957 (утвержден приказом Минфина от 22.09.14 г.) с 1 января 2015 года налоговые накладные оформляются только в электронном виде. Кроме того, в п. 198.6 НК сказано, что НН, не зарегистрированная в ЕРНН, не дает покупателю права на налоговый кредит, при этом для указанной нормы не предусмотрен особый порядок вступления в силу.

http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nds/2 ... -2015.html

lug2008
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 11 липня 2011, 13:21
Дякував (ла): 64 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення lug2008 »

Светланна писав:
lug2008 писав:Поскажите, если мы несвоевременно зарегестрировали налоговую накладную, попадаем по срокам под штраф 20%.Штраф за несоевременную регистрацию мы должны сами расчитать и уплатить? Или ждать уведомления от налоговиков, они расчитывают и указывают на какой счет платить? Кто-то уже сталкивался с этими штрафами?
Я звонила своему инспектору по этому вопросу в понедельник, тем более на руках вытяг есть с суммой штрафа.

А в каком витяге вы видете сумму штрафа?

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

lug2008 писав:
Светланна писав:
lug2008 писав:Поскажите, если мы несвоевременно зарегестрировали налоговую накладную, попадаем по срокам под штраф 20%.Штраф за несоевременную регистрацию мы должны сами расчитать и уплатить? Или ждать уведомления от налоговиков, они расчитывают и указывают на какой счет платить? Кто-то уже сталкивался с этими штрафами?
Я звонила своему инспектору по этому вопросу в понедельник, тем более на руках вытяг есть с суммой штрафа.

А в каком витяге вы видете сумму штрафа?
И мне интересно... Ну ка просветите... плииииз... Неужели прямо автоматически он начисляется и в вытяг из СЭА попадает?

Виктор Бабин
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 24 березня 2015, 17:15
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 14 разів

Повідомлення Виктор Бабин »

lug2008 писав:
Светланна писав:
lug2008 писав:Поскажите, если мы несвоевременно зарегестрировали налоговую накладную, попадаем по срокам под штраф 20%.Штраф за несоевременную регистрацию мы должны сами расчитать и уплатить? Или ждать уведомления от налоговиков, они расчитывают и указывают на какой счет платить? Кто-то уже сталкивался с этими штрафами?
Я звонила своему инспектору по этому вопросу в понедельник, тем более на руках вытяг есть с суммой штрафа.

А в каком витяге вы видете сумму штрафа?
Формируете запит J1301401 Запит щодо отримання відомостей з ЄРПН. В ответ получаете витяг со сроками просрочки и штрафами.

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Виктор Бабин писав: Формируете запит J1301401 Запит щодо отримання відомостей з ЄРПН. В ответ получаете витяг со сроками просрочки и штрафами.
Прикольненько...#wink# Будем знать...#smile3#

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”