=Налоговая накладная=
-
- Оракул
- Повідомлень: 207
- З нами з: 15 лютого 2012, 04:32
- Дякував (ла): 91 раз
- Подякували: 5 разів
Всем,добрый день!Подскажите,что делать?Сама у себя нашла ошибку в налоговой накладной.Отчёт за сентябрь уже сдала.Расхождения в копейках.Чем откорректировать и в каком периоде?Сделать всё в Д.5 за октябрь?Поставить "-" и "+"? Спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1422
- З нами з: 11 серпня 2011, 14:23
- Дякував (ла): 739 разів
- Подякували: 557 разів
Меняйте накладную, снимут НК!дакота писав:Подскажите, это сильно серьйозная ошибка, если в табличной части налоговой накладной по строке "Усього по розділу I" в стоблце 12 "Загальна сума коштів, що підлягає сплаті" не стоит сумма
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 05:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
неправильно оформленная накладная - из этого соответственно вытекают последствия, советую исправить! это не в адресе или дате - и то за это бухгалтера трусятся#g_haha# , так что меняйтедакота писав:Подскажите, это сильно серьйозная ошибка, если в табличной части налоговой накладной по строке "Усього по розділу I" в стоблце 12 "Загальна сума коштів, що підлягає сплаті" не стоит сумма
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, предприятие отгрузило товар(уайт спирит подакцизный товар) покупателю у которого свидетельство о регистрации сельскохозяйственного предприятия как субъекта специального режима налогоообложения налогом на добавленную стоимость (НДС). Я выписываю им налоговую накладную, так как там подакцизный товар регистрирую в ЕРНН ( не смотря на то, что у него свидетельство по НДС специального режима) Правильно?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 05:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
всё правильноzxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, предприятие отгрузило товар(уайт спирит подакцизный товар) покупателю у которого свидетельство о регистрации сельскохозяйственного предприятия как субъекта специального режима налогоообложения налогом на добавленную стоимость (НДС). Я выписываю им налоговую накладную, так как там подакцизный товар регистрирую в ЕРНН ( не смотря на то, что у него свидетельство по НДС специального режима) Правильно?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
- Дякував (ла): 789 разів
- Подякували: 1308 разів
На рахунок дати ?????? Дата виписки 18, а дата відвантаження 02, що з цим . І цікаво Медок при реєстрації податкової пропустить таке чи поверне назад і вкаже про помилку?????? Я з цим контрагентом скоро здурію , три податкових у періоді і всі з помилками.#g_cray2# #g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#Виктория 80 писав:неправильно оформленная накладная - из этого соответственно вытекают последствия, советую исправить! это не в адресе или дате - и то за это бухгалтера трусятся#g_haha# , так что меняйтедакота писав:Подскажите, это сильно серьйозная ошибка, если в табличной части налоговой накладной по строке "Усього по розділу I" в стоблце 12 "Загальна сума коштів, що підлягає сплаті" не стоит сумма
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
- Дякував (ла): 789 разів
- Подякували: 1308 разів
Переправити у бумажному вигляді , а зареєстрована в електронному вже з неправильною датою. Я теж думала за не обовязковий реквізит. АЛЕдакота писав:Вообще дата в графе 2 - необязательный реквизит налоговой накладной, но лучше перестраховаться и исправить
Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.
(Абзац дев'ятий пункту 201.10 статті 201 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4834-VI від 24.05.2012)
12.1 у графу 2 - дата виникнення податкового зобов'язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу;
Порядку заповнення податкової накладної №1379
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1385
- З нами з: 28 листопада 2011, 01:03
- Дякував (ла): 904 рази
- Подякували: 860 разів
Подскажите, если есть предоплата, но мы выписываем НН не на весь товар (нет в наличии). Можем ли мы выписать отдельной позицией транспортные услуги в НН (что бы не делать возврат денег), не имея машин своих( заказывали).