регистрировать НЕ получается, но мне сказали, что вроде бы есть возможность получить от контрагента НЕзарегистрированную НН (январскую), в хмл-файле с эл.подписью и печатью,и потом втянут ее в деку за январь (правда как это будет я еще не разобралась)
Доброго вечера. Покупателю были оказаны услуги на сумму 1299 грн. оплачено 1299 грн. 19.01.15. Нал.накладная зарег-на 13.01.15. на сумму 1099 грн. по акту оказания услуг. В налоговую накладную ошибочно не внесли одну услугу на сумму 200 грн.
1. Нужно сделать РК на эту нал.накладную?
2. Причина корректировки - змина номенклатури послуг с увеличением <+>?
3. В РК просто добавляю недостающую позицию +1?
4. Новую нал.накладную не нужно выписывать?
5. Регистрировать РК должен только продавец?
oksana_rm писав:Доброго вечера. Покупателю были оказаны услуги на сумму 1299 грн. оплачено 1299 грн. 19.01.15. Нал.накладная зарег-на 13.01.15. на сумму 1099 грн. по акту оказания услуг. В налоговую накладную ошибочно не внесли одну услугу на сумму 200 грн.
1. Нужно сделать РК на эту нал.накладную?
2. Причина корректировки - змина номенклатури послуг с увеличением <+>?
3. В РК просто добавляю недостающую позицию +1?
4. Новую нал.накладную не нужно выписывать?
5. Регистрировать РК должен только продавец?
Мурашка писав:
#yahoo# урааааа,зарегестрировала рк поставщика. моя ошибка была в том что я сначала накладывала подписи,чтобы "погодити",а потом отправляла в налоговую. пошагово(может кому нужно):
Процедура реєстрації Розрахунку коригування у випадку, коли Ви є отримувачем (покупцем)
1. Отримавши Розрахунок коригування, що містить від'ємне значення ПДВ виконайте його реєстрацію у Єдиному реєстрі: на панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Відправити в ДПС. (Зверніть увагу, пункт Відправити контрагенту відсутній, незалежно від обраного маршруту обробки документів).
2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕЦП, після чого Розрахунок коригування буде відправлений в ДПС.
3. Після того як Ви отримаєте Квитанцію №1 з результатами обробки документа у ДПС, надішліть документ контрагенту. Для цього виберіть закладку Наступні дії і натисніть Відправити контрагенту.
4. Якщо Розрахунок коригування був відхилений у ДПС, контрагент виконає необхідні правки і надішле Вам документ ще раз. У такому випадку повторіть реєстрацію, як описано вище.
1. Правильно ли я поняла, получается, что на РК вначале наложены ключи продавца, а потом ключи покупателя?
2. Этот РК был к НН января или февраля?
Да, вначале поставщик поставил и подпись и печать и отправил мне. Потом я получается наложила свои подписи.получается что мои подписи накладываются при отправке рк( так в медке) я же вначале ошибочно два раза подписывала рк (для погодження и для отправки). И РК и НН январские
oksana_rm писав:Доброго вечера. Покупателю были оказаны услуги на сумму 1299 грн. оплачено 1299 грн. 19.01.15. Нал.накладная зарег-на 13.01.15. на сумму 1099 грн. по акту оказания услуг. В налоговую накладную ошибочно не внесли одну услугу на сумму 200 грн.
1. Нужно сделать РК на эту нал.накладную?
2. Причина корректировки - змина номенклатури послуг с увеличением <+>?
3. В РК просто добавляю недостающую позицию +1?
4. Новую нал.накладную не нужно выписывать?
5. Регистрировать РК должен только продавец?
По-моему верно все....#blush#
а я думаю, что не верно. только не могу сейчас сообразить как сделать, голова раскалывается #wall#
oksana_rm писав:Доброго вечера. Покупателю были оказаны услуги на сумму 1299 грн. оплачено 1299 грн. 19.01.15. Нал.накладная зарег-на 13.01.15. на сумму 1099 грн. по акту оказания услуг. В налоговую накладную ошибочно не внесли одну услугу на сумму 200 грн.
1. Нужно сделать РК на эту нал.накладную?
2. Причина корректировки - змина номенклатури послуг с увеличением <+>?
3. В РК просто добавляю недостающую позицию +1?
4. Новую нал.накладную не нужно выписывать?
5. Регистрировать РК должен только продавец?
По-моему верно все....#blush#
а я думаю, что не верно. только не могу сейчас сообразить как сделать, голова раскалывается #wall#
Мурашка писав:
#yahoo# урааааа,зарегестрировала рк поставщика. моя ошибка была в том что я сначала накладывала подписи,чтобы "погодити",а потом отправляла в налоговую. пошагово(может кому нужно):
Процедура реєстрації Розрахунку коригування у випадку, коли Ви є отримувачем (покупцем)
1. Отримавши Розрахунок коригування, що містить від'ємне значення ПДВ виконайте його реєстрацію у Єдиному реєстрі: на панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Відправити в ДПС. (Зверніть увагу, пункт Відправити контрагенту відсутній, незалежно від обраного маршруту обробки документів).
2. На виконання команди автоматично розпочнеться стандартна процедура підпису документа ЕЦП, після чого Розрахунок коригування буде відправлений в ДПС.
3. Після того як Ви отримаєте Квитанцію №1 з результатами обробки документа у ДПС, надішліть документ контрагенту. Для цього виберіть закладку Наступні дії і натисніть Відправити контрагенту.
4. Якщо Розрахунок коригування був відхилений у ДПС, контрагент виконає необхідні правки і надішле Вам документ ще раз. У такому випадку повторіть реєстрацію, як описано вище.
1. Правильно ли я поняла, получается, что на РК вначале наложены ключи продавца, а потом ключи покупателя?
2. Этот РК был к НН января или февраля?
Да, вначале поставщик поставил и подпись и печать и отправил мне. Потом я получается наложила свои подписи.получается что мои подписи накладываются при отправке рк( так в медке) я же вначале ошибочно два раза подписывала рк (для погодження и для отправки). И РК и НН январские
Это очень ВАЖНАЯ информация!!! Это говорит о том, что в ЕРНН уже настроено так, что ЯНВАРСКИЕ все же УЖЕ регистрирует именно ПОКУПАТЕЛЬ!!!
lamia писав:
это да, но если налоговая зарегистрирована. то ж корректировку по любому нужно регистрировать. а они не регистрируют ее (корректировку).
Получается, что у Вас и НН, и РК - январские...
Попробуйте сами зарегить РК...
то и то январское. пробовала, и в поддержку медка звонила. у них сказано , что регистрирует покупатель. мне дает только функцию отправить контрагенту.
Девочки, покупатель отправила мою янв.РК в ДФС 10.02.15 и все... тишина. В протоколе событий в Медке - отправлено в ДФС. И больше ничего не приходит... Ни ему ни мне....У них опять сервер залег в спячку?