=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Фаинна
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 08 грудня 2014, 21:45
Дякував (ла): 65 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Фаинна »

Зарегистрировала нн с неправильной датой. 15 дней еще не прошли. Мои действия: выписываю новую нн с правильной датой. А как составить РК к неправильной нн?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Фаинна писав:Зарегистрировала нн с неправильной датой. 15 дней еще не прошли. Мои действия: выписываю новую нн с правильной датой. А как составить РК к неправильной нн?
Просто составляете "-" РК, которую должен зарегить ваш покупатель. Причина, например-смена номенклатуры с "-".
затем спокойно составляете правильную НН с правильной датой и регите.

halasky
Оракул
Оракул
Повідомлень: 290
З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення halasky »

-Latka- писав:
halasky писав:Коли виписувати ПН,коли валютні кошти зарахувались на транзитний рахунок чи коли вони продались?
когда зачислились на ваш валютный счет

тобто коли продались і частина зарахувалась на валют.рах.,а частина на гривневий?

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

Фаинна писав:Зарегистрировала нн с неправильной датой. 15 дней еще не прошли. Мои действия: выписываю новую нн с правильной датой. А как составить РК к неправильной нн?
РК на минус , "помилково виписана", отсылаете контрагенту на регистрацию.
Контрагент нормальный? ну, что-бы зарегил....
было письмо разъяснение, что лишние ( ошибочные НН) РК обнулять нельзя, т.е. просто оставить ее в СЕА и потом писать объяснительную касательно расхождений Декларации и данных СЕА..
НО : по сути НКУ корректировать такие НН не запрещает : вот разъяснение той-же ДФС" - Поставщик может обнулить лишнюю налоговую накладную, составив к ней расчет корректировки. Отметим, что на сайте ГФС есть разъяснение, запрещающее корректировать налоговую накладную в этом случае (см. «БАЛАНС», 2015, № 47-48, с. 23). Поэтому мы рады, что комментируемое разъяснение ГФС поддерживает нашу точку зрения: плательщик НДС имеет законное право исправить такую ошибку." http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=175930
Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=175930
© Buhgalter911.com

ну а если неплатнику- то сами.....
И соответсвтенно не показывать ни вам, ни покупателю в деке.....

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

halasky писав:
-Latka- писав:
halasky писав:Коли виписувати ПН,коли валютні кошти зарахувались на транзитний рахунок чи коли вони продались?
когда зачислились на ваш валютный счет

тобто коли продались і частина зарахувалась на валют.рах.,а частина на гривневий?
когда зачислились на ваш валютный счет, а как у вас банк зачисляет я не знаю

Annya
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 16 квітня 2015, 12:39
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Annya »

#help# #help# #help#
Помогите, пожалуйста, поставщик выслал НН услуга и товар указал в одной НН, это ведь не правильно, должно быть две накладные на услугу и товар? правильно или я ошибаюсь?

Arina777
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 25 травня 2013, 03:19
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Arina777 »

Добрый день. Подскажите, как правильно. Мы предоставляем услуги. 11,06 была предоплата на услуги в размере 50%, на неё выписана НН, дальше мы выполняем до конца услуги и заказчик потом перечисляет остальные деньги. Так, вот, мне на остальную сумму НН делать по окончанию услуг или же когда перечислят? Как правильно?. Спасибо.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Arina777 писав:Добрый день. Подскажите, как правильно. Мы предоставляем услуги. 11,06 была предоплата на услуги в размере 50%, на неё выписана НН, дальше мы выполняем до конца услуги и заказчик потом перечисляет остальные деньги. Так, вот, мне на остальную сумму НН делать по окончанию услуг или же когда перечислят? Как правильно?. Спасибо.
По першій події - якщо оплатять то по оплаті, а якщо зробите акт - то по акту.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

НН выписывается по первому событию: либо по получении предоплаты, либо по предоставлению услуги/продаже товара. Когда вы закроете акт выполненных работ, тогда и выписывайте НН.

Фаинна
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 08 грудня 2014, 21:45
Дякував (ла): 65 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Фаинна »

nikosbud писав:
Фаинна писав:Зарегистрировала нн с неправильной датой. 15 дней еще не прошли. Мои действия: выписываю новую нн с правильной датой. А как составить РК к неправильной нн?
РК на минус , "помилково виписана", отсылаете контрагенту на регистрацию.
А причину "помилково виписана" можно указывать в РК?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”