=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

cometa писав:
Тюша писав: Это кто ж такой "вумный" из операторов. У меня Киевстар и МТС. Киевстар-все выписывает последним днем месяца, хотя оплата была, например, в начале месяца. Я сейчас стараюсь оплатить последним днем месяца, чтобы все сходилось. А МТС- вообще постоплата.
Астелит ((((
Лайф. Ну им, видимо, НКУ не указ вообще.

marina_g
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 03 лютого 2015, 12:12
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення marina_g »

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, якщо постачальник виписав ПН червнем, а зареєстрував її в липні, в який звітний період до податкового кредиту ми маємо включити таку ПН? Чи можна її включити в декларацію за липень чи варто шляхом подачі уточнюючого розрахунку до червневої???

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, якщо постачальник виписав ПН червнем, а зареєстрував її в липні, в який звітний період до податкового кредиту ми маємо включити таку ПН? Чи можна її включити в декларацію за липень чи варто шляхом подачі уточнюючого розрахунку до червневої???
Если не нарушены сроки регистрации (15 дней) НН, выписанной в июне, а зарегиной в июле-то относите к НК июня. Если сроки регистрации нарушены (более 15 дней)-то НК-июля.
И почему речь идет об УР июня. Деку за июнь сдают до 20.07. Если вы уже сдали-то всегда можно сдать "звитну нову".

marina_g
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 03 лютого 2015, 12:12
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення marina_g »

Тюша писав:
marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, якщо постачальник виписав ПН червнем, а зареєстрував її в липні, в який звітний період до податкового кредиту ми маємо включити таку ПН? Чи можна її включити в декларацію за липень чи варто шляхом подачі уточнюючого розрахунку до червневої???
Если не нарушены сроки регистрации (15 дней) НН, выписанной в июне, а зарегиной в июле-то относите к НК июня. Если сроки регистрации нарушены (более 15 дней)-то НК-июля.
И почему речь идет об УР июня. Деку за июнь сдают до 20.07. Если вы уже сдали-то всегда можно сдать "звитну нову".
А чи можливо включати до податкового кредиту ПН складені червнем (зареєстровані в липні без порушення термінів реєстрації) в декларацію за липень, якщо з якихось причин такі ПН не були включені в червневу декларацію??

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

marina_g писав:
Тюша писав:
marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, якщо постачальник виписав ПН червнем, а зареєстрував її в липні, в який звітний період до податкового кредиту ми маємо включити таку ПН? Чи можна її включити в декларацію за липень чи варто шляхом подачі уточнюючого розрахунку до червневої???
Если не нарушены сроки регистрации (15 дней) НН, выписанной в июне, а зарегиной в июле-то относите к НК июня. Если сроки регистрации нарушены (более 15 дней)-то НК-июля.
И почему речь идет об УР июня. Деку за июнь сдают до 20.07. Если вы уже сдали-то всегда можно сдать "звитну нову".
А чи можливо включати до податкового кредиту ПН складені червнем (зареєстровані в липні без порушення термінів реєстрації) в декларацію за липень, якщо з якихось причин такі ПН не були включені в червневу декларацію??
Все что зарегистрировано без нарушения сроков, включается в месяце выписки. Если не включили, то только через УР. Уточняете тот месяц, в который не включили.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

cometa писав:
marina_g писав:
Тюша писав: Если не нарушены сроки регистрации (15 дней) НН, выписанной в июне, а зарегиной в июле-то относите к НК июня. Если сроки регистрации нарушены (более 15 дней)-то НК-июля.
И почему речь идет об УР июня. Деку за июнь сдают до 20.07. Если вы уже сдали-то всегда можно сдать "звитну нову".
А чи можливо включати до податкового кредиту ПН складені червнем (зареєстровані в липні без порушення термінів реєстрації) в декларацію за липень, якщо з якихось причин такі ПН не були включені в червневу декларацію??
Все что зарегистрировано без нарушения сроков, включается в месяце выписки. Если не включили, то только через УР. Уточняете тот месяц, в который не включили.
Опять пишу-какой УР к деке за июнь 2015г? Делайте нову звитну и все дела.

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

Тюша писав:
cometa писав:
marina_g писав: А чи можливо включати до податкового кредиту ПН складені червнем (зареєстровані в липні без порушення термінів реєстрації) в декларацію за липень, якщо з якихось причин такі ПН не були включені в червневу декларацію??
Все что зарегистрировано без нарушения сроков, включается в месяце выписки. Если не включили, то только через УР. Уточняете тот месяц, в который не включили.
Опять пишу-какой УР к деке за июнь 2015г? Делайте нову звитну и все дела.
Да понимаю я. Просто человек НЕ ХОЧЕТ показать в июне, а показать в июле в ДЕКЛАРАЦИИ. Т.е. июньская декларация не подходит. Вот и пишу, что так не получится. Если не покажет в июне, то потом все равно придется сдавать уточненку за июнь.


shrek
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 02 липня 2015, 17:42
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення shrek »

QuQuSya писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у кого есть примеры заполнения налоговых накладных для освобожденных товаров и услуг по 197 статье? Очень необходимо посмотреть!!!! Может ссылки на разные примеры? Пожалуйста!!
Есть у кого-нибудь вообще информация как поступать с освобожденным ндс? как на него регить НН? надо ли счета пополнять?

Viktori
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 857
З нами з: 05 травня 2011, 08:49
Дякував (ла): 225 разів
Подякували: 394 рази

Повідомлення Viktori »

shrek писав:
QuQuSya писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у кого есть примеры заполнения налоговых накладных для освобожденных товаров и услуг по 197 статье? Очень необходимо посмотреть!!!! Может ссылки на разные примеры? Пожалуйста!!
Есть у кого-нибудь вообще информация как поступать с освобожденным ндс? как на него регить НН? надо ли счета пополнять?
1. Регистрируем ВСЕ налоговые накладные.
2. А зачем пополнять?

shrek
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 02 липня 2015, 17:42
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення shrek »

Мне говорили, что например, я хочу вести деятельность "операції з розповсюдження періодичних друкованих видань", я НДСник. в 15 году по кодексу это по 197.1.25 и льгота, продукция вообще с ндс. выходит, что я отмечу, что льгота, регистрирую с ндс, отмечаю льготу, по декларации закрываю, что льгота, ни обязательств ни кредита нет, к счету не привязываюсь......или меня запутали? я хочу разобраться с этой системой администрирования. как она связана с декларацией как к ней подвязывается?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”