Лайф. Ну им, видимо, НКУ не указ вообще.cometa писав:Астелит ((((Тюша писав: Это кто ж такой "вумный" из операторов. У меня Киевстар и МТС. Киевстар-все выписывает последним днем месяца, хотя оплата была, например, в начале месяца. Я сейчас стараюсь оплатить последним днем месяца, чтобы все сходилось. А МТС- вообще постоплата.
=Налоговая накладная=
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, якщо постачальник виписав ПН червнем, а зареєстрував її в липні, в який звітний період до податкового кредиту ми маємо включити таку ПН? Чи можна її включити в декларацію за липень чи варто шляхом подачі уточнюючого розрахунку до червневої???
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Если не нарушены сроки регистрации (15 дней) НН, выписанной в июне, а зарегиной в июле-то относите к НК июня. Если сроки регистрации нарушены (более 15 дней)-то НК-июля.marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, якщо постачальник виписав ПН червнем, а зареєстрував її в липні, в який звітний період до податкового кредиту ми маємо включити таку ПН? Чи можна її включити в декларацію за липень чи варто шляхом подачі уточнюючого розрахунку до червневої???
И почему речь идет об УР июня. Деку за июнь сдают до 20.07. Если вы уже сдали-то всегда можно сдать "звитну нову".
А чи можливо включати до податкового кредиту ПН складені червнем (зареєстровані в липні без порушення термінів реєстрації) в декларацію за липень, якщо з якихось причин такі ПН не були включені в червневу декларацію??Тюша писав:Если не нарушены сроки регистрации (15 дней) НН, выписанной в июне, а зарегиной в июле-то относите к НК июня. Если сроки регистрации нарушены (более 15 дней)-то НК-июля.marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, якщо постачальник виписав ПН червнем, а зареєстрував її в липні, в який звітний період до податкового кредиту ми маємо включити таку ПН? Чи можна її включити в декларацію за липень чи варто шляхом подачі уточнюючого розрахунку до червневої???
И почему речь идет об УР июня. Деку за июнь сдают до 20.07. Если вы уже сдали-то всегда можно сдать "звитну нову".
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Все что зарегистрировано без нарушения сроков, включается в месяце выписки. Если не включили, то только через УР. Уточняете тот месяц, в который не включили.marina_g писав:А чи можливо включати до податкового кредиту ПН складені червнем (зареєстровані в липні без порушення термінів реєстрації) в декларацію за липень, якщо з якихось причин такі ПН не були включені в червневу декларацію??Тюша писав:Если не нарушены сроки регистрации (15 дней) НН, выписанной в июне, а зарегиной в июле-то относите к НК июня. Если сроки регистрации нарушены (более 15 дней)-то НК-июля.marina_g писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, якщо постачальник виписав ПН червнем, а зареєстрував її в липні, в який звітний період до податкового кредиту ми маємо включити таку ПН? Чи можна її включити в декларацію за липень чи варто шляхом подачі уточнюючого розрахунку до червневої???
И почему речь идет об УР июня. Деку за июнь сдают до 20.07. Если вы уже сдали-то всегда можно сдать "звитну нову".
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Опять пишу-какой УР к деке за июнь 2015г? Делайте нову звитну и все дела.cometa писав:Все что зарегистрировано без нарушения сроков, включается в месяце выписки. Если не включили, то только через УР. Уточняете тот месяц, в который не включили.marina_g писав:А чи можливо включати до податкового кредиту ПН складені червнем (зареєстровані в липні без порушення термінів реєстрації) в декларацію за липень, якщо з якихось причин такі ПН не були включені в червневу декларацію??Тюша писав: Если не нарушены сроки регистрации (15 дней) НН, выписанной в июне, а зарегиной в июле-то относите к НК июня. Если сроки регистрации нарушены (более 15 дней)-то НК-июля.
И почему речь идет об УР июня. Деку за июнь сдают до 20.07. Если вы уже сдали-то всегда можно сдать "звитну нову".
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Да понимаю я. Просто человек НЕ ХОЧЕТ показать в июне, а показать в июле в ДЕКЛАРАЦИИ. Т.е. июньская декларация не подходит. Вот и пишу, что так не получится. Если не покажет в июне, то потом все равно придется сдавать уточненку за июнь.Тюша писав:Опять пишу-какой УР к деке за июнь 2015г? Делайте нову звитну и все дела.cometa писав:Все что зарегистрировано без нарушения сроков, включается в месяце выписки. Если не включили, то только через УР. Уточняете тот месяц, в который не включили.marina_g писав: А чи можливо включати до податкового кредиту ПН складені червнем (зареєстровані в липні без порушення термінів реєстрації) в декларацію за липень, якщо з якихось причин такі ПН не були включені в червневу декларацію??
Есть у кого-нибудь вообще информация как поступать с освобожденным ндс? как на него регить НН? надо ли счета пополнять?QuQuSya писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у кого есть примеры заполнения налоговых накладных для освобожденных товаров и услуг по 197 статье? Очень необходимо посмотреть!!!! Может ссылки на разные примеры? Пожалуйста!!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 857
- З нами з: 05 травня 2011, 08:49
- Дякував (ла): 225 разів
- Подякували: 394 рази
1. Регистрируем ВСЕ налоговые накладные.shrek писав:Есть у кого-нибудь вообще информация как поступать с освобожденным ндс? как на него регить НН? надо ли счета пополнять?QuQuSya писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у кого есть примеры заполнения налоговых накладных для освобожденных товаров и услуг по 197 статье? Очень необходимо посмотреть!!!! Может ссылки на разные примеры? Пожалуйста!!
2. А зачем пополнять?
Мне говорили, что например, я хочу вести деятельность "операції з розповсюдження періодичних друкованих видань", я НДСник. в 15 году по кодексу это по 197.1.25 и льгота, продукция вообще с ндс. выходит, что я отмечу, что льгота, регистрирую с ндс, отмечаю льготу, по декларации закрываю, что льгота, ни обязательств ни кредита нет, к счету не привязываюсь......или меня запутали? я хочу разобраться с этой системой администрирования. как она связана с декларацией как к ней подвязывается?