Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Юлия11 писав:Подскажите, пожалуйста: выписываем налоговые накладные на аренду помещения. Так получилось, что с февраля месяца 2017 пошел перекос в номенклатуре, а именно: указано, например, аренда за март 2017г. 1 послуга, а нужно было аренда за февраль 2017 0,4 послуги, аренда за март 2017 0,6 послуги и т.д. Сейчас буду выписывать последнюю налоговую накладную на этого контрагента (они съезжают) и не знаю, как правильно выписать. Последний месяц тоже будет из двух частей. Что делать, контрагент включал налоговые накладные в налоговый кредит.
А что контрагент говорит?

Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

Скрытый текст
RadioBaby писав:
Татьяна ТС писав:
RadioBaby писав:Подскажите плиз, может кто сталкивался с продажей ОФ
Были куплены ОФ на сумму 120 000(ПДВ 20 000),Первісна вартысть 100 000 в июне введены в эксплуататцию.
Была начислена амортизация в сумме-8400
В декабре продано за 95 000
НДС начислять на 100 000-8400?
И как віписать НН, если его так начислять?
Якщо продано за 95000 з ПДВ, а без ПДВ 79166,67, то балансова (100000-8400) більше від продажної. База для ПДВ = балансова вартість.
Ваш приклад тут в статті Продаж основних засобів: головні правила обліку
Я это читала
логичный на мой вгляд вопрос, я должна выписать покупателю налоговую исходя из БВ???

Продавцу вы выписываете НН исходя из договорной стоимости. А на себя выписываете еще одну на разницу между балансовой и продажной, т. к. у вас балансовая больше продажной.

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

vika23 писав:
Юлия11 писав:Подскажите, пожалуйста: выписываем налоговые накладные на аренду помещения. Так получилось, что с февраля месяца 2017 пошел перекос в номенклатуре, а именно: указано, например, аренда за март 2017г. 1 послуга, а нужно было аренда за февраль 2017 0,4 послуги, аренда за март 2017 0,6 послуги и т.д. Сейчас буду выписывать последнюю налоговую накладную на этого контрагента (они съезжают) и не знаю, как правильно выписать. Последний месяц тоже будет из двух частей. Что делать, контрагент включал налоговые накладные в налоговый кредит.
А что контрагент говорит?
Пока молчит, но по последней налоговой накладной будет видно, что не сходится. Как думаете, нужны ли нулевые корректировки, если контрагент включил уже в налоговый кредит суммы. И какая у нас ответственность?

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

Юлия11 писав:
vika23 писав:
Юлия11 писав:Подскажите, пожалуйста: выписываем налоговые накладные на аренду помещения. Так получилось, что с февраля месяца 2017 пошел перекос в номенклатуре, а именно: указано, например, аренда за март 2017г. 1 послуга, а нужно было аренда за февраль 2017 0,4 послуги, аренда за март 2017 0,6 послуги и т.д. Сейчас буду выписывать последнюю налоговую накладную на этого контрагента (они съезжают) и не знаю, как правильно выписать. Последний месяц тоже будет из двух частей. Что делать, контрагент включал налоговые накладные в налоговый кредит.
А что контрагент говорит?
Пока молчит, но по последней налоговой накладной будет видно, что не сходится. Как думаете, нужны ли нулевые корректировки, если контрагент включил уже в налоговый кредит суммы. И какая у нас ответственность?
Ни у кого не было такой ситуации?

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Юлия11 писав:
Юлия11 писав:
vika23 писав: А что контрагент говорит?
Пока молчит, но по последней налоговой накладной будет видно, что не сходится. Как думаете, нужны ли нулевые корректировки, если контрагент включил уже в налоговый кредит суммы. И какая у нас ответственность?
Ни у кого не было такой ситуации?
Я бы сделала РК

annasten
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 06 грудня 2017, 13:57
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення annasten »

Добрый день! Сложилась такая ситуация: товар покупателю был отгружен 26.12, а оплатил он 05.01. НН мне выписывать датой первого события, то есть 26.12?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

annasten писав:Добрый день! Сложилась такая ситуация: товар покупателю был отгружен 26.12, а оплатил он 05.01. НН мне выписывать датой первого события, то есть 26.12?
да, если покупатель не бюджетная организация

annasten
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 06 грудня 2017, 13:57
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення annasten »

ArinaArina писав:
annasten писав:Добрый день! Сложилась такая ситуация: товар покупателю был отгружен 26.12, а оплатил он 05.01. НН мне выписывать датой первого события, то есть 26.12?
да, если покупатель не бюджетная организация

annasten
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 06 грудня 2017, 13:57
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення annasten »

ФОП, НЕ плательщик НДС

g.let
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 375 разів

Повідомлення g.let »

annasten писав:ФОП, НЕ плательщик НДС
НН по дате отгрузки, на неплатника с кодом 100000000000 и типом причины 02

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”