Помогите, пожалуйста, регистрирую НН , приходит ответ, что клиент не является плательщиком НДС с 21.05.15, как правильно составить его НН?
1. в поле покупець - Неплатник или название клиента?
2. ИНН ставим 400000000?
3. видаткові накладні і ТТН будут на ПП Іванов, а податкова к ним на "Неплатник"?
Спасибо.
=Налоговая накладная=
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
Смысл - выбить из нас больше денег и как можно раньше.oscolok писав:Мне не жалко и я таки выпишу етот дод 2Лапа писав:Вам что жалко??? Выпишите так, как хочет контрагент...oscolok писав:Доюрый день!
Как правельно ответить контрагенту.
Настаивает на выписке дод2 к виписаной НН
1.Маленькими буквами название.
2. Адрес не так как при сверке по медке. Но суть таже.
3. Номер телефона не тот.
Для себя
Но смысл тогда в електронном администрировани.
Неужели опять налоговики будут придератса к реквизитам и снимать налоговый кредит?
Всё остальное - в силе, как и раньше(((( к сожалению...
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
1. неплатникЛюсикк писав:Помогите, пожалуйста, регистрирую НН , приходит ответ, что клиент не является плательщиком НДС с 21.05.15, как правильно составить его НН?
1. в поле покупець - Неплатник или название клиента?
2. ИНН ставим 400000000?
3. видаткові накладні і ТТН будут на ПП Іванов, а податкова к ним на "Неплатник"?
Спасибо.
2. 100000000000
3. РН и ТТН на Иванова
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15 липня 2015, 13:34
- Дякував (ла): 1 раз
Помогите , пожалуйста! Возможно у кого то была похожая ситуация : зарегистрировали налоговую за февраль в июне (налоговую составляли сами себе на превышение самостоятельно изготовленных товаров над договорной ценой поставки). Включить надо налоговую в декларацию июня , показав отчетный период за который исправляем ошибку февраль ( по периоду регистрации налоговой- июнь)? или нужно подавать уточняющий расчет к декларации за февраль? чучуть запуталась. ...Налоговый кредит включаем по дате регистрации , если с опозданием регистрируем, а если налоговые обязательства регистрируем с опозданием, то как....
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
Вам нужно подать уточненку за февральaccountant15 писав:Помогите , пожалуйста! Возможно у кого то была похожая ситуация : зарегистрировали налоговую за февраль в июне (налоговую составляли сами себе на превышение самостоятельно изготовленных товаров над договорной ценой поставки). Включить надо налоговую в декларацию июня , показав отчетный период за который исправляем ошибку февраль ( по периоду регистрации налоговой- июнь)? или нужно подавать уточняющий расчет к декларации за февраль? чучуть запуталась. ...Налоговый кредит включаем по дате регистрации , если с опозданием регистрируем, а если налоговые обязательства регистрируем с опозданием, то как....
В апреле предприятием было надавало услугу неплательщику НДС (сел. рада). Получилось так что налоговую не зарегистрировали и в итоге в декларацию эта сума тоже не вошла :walldash:
Сейчас зарегистрировать и включать в декларацию за июнь? или подавать уточняющую?
Если не плательщик то штрафа не должно быть за не регистрацию
Сейчас зарегистрировать и включать в декларацию за июнь? или подавать уточняющую?
Если не плательщик то штрафа не должно быть за не регистрацию
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
штраф будет за занижение обязательств. подавать уточненкуKNM писав:В апреле предприятием было надавало услугу неплательщику НДС (сел. рада). Получилось так что налоговую не зарегистрировали и в итоге в декларацию эта сума тоже не вошла :walldash:
Сейчас зарегистрировать и включать в декларацию за июнь? или подавать уточняющую?
Если не плательщик то штрафа не должно быть за не регистрацию
-
- Оракул
- Повідомлень: 282
- З нами з: 21 січня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 55 разів
- Подякували: 13 разів
Прошу у Вас помощи!!! У нас сменился директор, вчера были у гос.регистратора, сказали приехать сегодня за документами, приехала - сказали, что еще ничего не пришло и сказали приехать завтра. Нужно регистрировать налоговые накладные с 3 по 10 июля, вот вопрос в том, можно ли регистрировать эти налоговые накладные старому директору сегодня?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
По моему мнению-нет. Старый ключ, вы должны заблокировать, а на нового диретора делать-новый.Мотя_1 писав:Прошу у Вас помощи!!! У нас сменился директор, вчера были у гос.регистратора, сказали приехать сегодня за документами, приехала - сказали, что еще ничего не пришло и сказали приехать завтра. Нужно регистрировать налоговые накладные с 3 по 10 июля, вот вопрос в том, можно ли регистрировать эти налоговые накладные старому директору сегодня?
-
- Оракул
- Повідомлень: 282
- З нами з: 21 січня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 55 разів
- Подякували: 13 разів
Я тоже так думаю, но решила уточнить! Может кто-то сталкивался? подскажитеТюша писав:По моему мнению-нет. Старый ключ, вы должны заблокировать, а на нового диретора делать-новый.Мотя_1 писав:Прошу у Вас помощи!!! У нас сменился директор, вчера были у гос.регистратора, сказали приехать сегодня за документами, приехала - сказали, что еще ничего не пришло и сказали приехать завтра. Нужно регистрировать налоговые накладные с 3 по 10 июля, вот вопрос в том, можно ли регистрировать эти налоговые накладные старому директору сегодня?