Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Caramelka
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 959
З нами з: 22 вересня 2013, 10:55
Дякував (ла): 859 разів
Подякували: 517 разів

Повідомлення Caramelka »

Алька@@@@ писав:
Поставщик делает, отправляет, а покупатель регистрирует. У вас же на уменьшение и НН за февраль.
Я это и Пытаюсь сделать!!!!!! Я Поставщик - Я сделала Уже,отправляю Покупателю - а Покуп. мне говорит, что получает Уже с Отметкой - "відхилено контрагентом"!!!! Не пойму Что происходит!!!????[/quote]



Попробуйте ее еще раз затянуть, а ту удалить.

Алька@@@@
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 24 лютого 2015, 11:03
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Алька@@@@ »

Caramelka писав:
Алька@@@@ писав:
Поставщик делает, отправляет, а покупатель регистрирует. У вас же на уменьшение и НН за февраль.
Я это и Пытаюсь сделать!!!!!! Я Поставщик - Я сделала Уже,отправляю Покупателю - а Покуп. мне говорит, что получает Уже с Отметкой - "відхилено контрагентом"!!!! Не пойму Что происходит!!!????


Попробуйте ее еще раз затянуть, а ту удалить.[/quote]


Я уже 4 раза пыталась - Всё тщетно((((#cray#

Viktori
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 857
З нами з: 05 травня 2011, 08:49
Дякував (ла): 225 разів
Подякували: 394 рази

Повідомлення Viktori »

Алька@@@@ писав:
Caramelka писав:
Алька@@@@ писав: 19.02.2015 НН, Корректировку делаю 27.02.2015 - а программисты Медка говорят обращайтесь в налоговую - это у них глюки программ...Налоговая разводит руками - "ничем помочь не можем"...
Поставщик делает, отправляет, а покупатель регистрирует. У вас же на уменьшение и НН за февраль.
Я это и Пытаюсь сделать!!!!!! Я Поставщик - Я сделала Уже,отправляю Покупателю - а Покуп. мне говорит, что получает Уже с Отметкой - "відхилено контрагентом"!!!! Не пойму Что происходит!!!????
А у покупателя какая программа?

Dasha_99
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 22 січня 2015, 08:43
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Dasha_99 »

Алька@@@@ писав:
Dasha_99 писав:ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО.!
ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ НН, НУЖНО СНЯТЬ ЕЕ,
___КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ?
___ ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СРОКИ ИЛИ КАК ПО КОРРЕКТИРОВКЕ:?

Делаете РК с "-" подписываете её и отправляете Покупателю - Он ЕЁ регит - отправляет Вам в месте с квитанциями....

У нас от контрагентов нет ничего, только квитанция и штамп от налоговой.

Midori
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 10 січня 2014, 22:12
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Midori »

Айра писав:
Inna Medvetska писав:
Айра писав:Помогите советом. При регистрации НН за 16,02 пришла ошибочная квитанция №1. Скопировала эту НН, исправила ошибку и отправила повторно на регистрацию. Она зарегистрировалась без проблем, но увы.. только когда пришла вторая квитанция я заметила, что дата НН стоит не 16,02, а 26,02 (дата когда я ее копировала). Как правильно исправить эту ошибку?
Зарегистрировать новую НН с новым номер и датой 16,02?
А старую как исправить?
Если надо делать корректировку (контрагент согласен ее зарегистрировать), то какую ставить причину корректировки?
дата не корегується в податковій, тому виписуйте до тієї що за 26 рк з причиною помилково виписана. а за 16 вже вірну і з новим номером
і в декларацію за лютий включати обидві ПН+коригування?
моя особиста думка. В декларації + на - помилкової накладної дасть 0, отже, я б не включила її в деку. Віднесла б тільки правильне зобов`язання.

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1237
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

Девочки, помогите пожалуйста, натворила я чудес#wall# #wall# 16.02 нам поставщик перечислин деньги (не плательщик НДС) я сделала НН а 23 мы им вернули деньги выписала РК, но не 23 а 24 #wall# и все уже зарегистрировала. Сумма НДС приличная, вот сижу и думаю. что теперь делать:
1) оставить так как есть, клиент не плательщик и вроде не должно всплыть, реестра ж не подаем, а в дод. 1 к декларации дата не ставится а только номер, а в 1С оставить с этим номером только дату перепровести 23.02 если вдруг проверка то это уже считается совсем другая НН, но вроде штрафа за неригистрацию для неплательщика нету
2)сделать еще одну РК точно такую только уже с правельной датой, но тогда два раза получается сниму НЗ
как интересно налоговая контролирует ЕРНН и наши показатели в деке?
кто что посоветует??? Спасибо

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

@Лиса писав:Девочки, помогите пожалуйста, натворила я чудес#wall# #wall# 16.02 нам поставщик перечислин деньги (не плательщик НДС) я сделала НН а 23 мы им вернули деньги выписала РК, но не 23 а 24 #wall# и все уже зарегистрировала. Сумма НДС приличная, вот сижу и думаю. что теперь делать:
1) оставить так как есть, клиент не плательщик и вроде не должно всплыть, реестра ж не подаем, а в дод. 1 к декларации дата не ставится а только номер, а в 1С оставить с этим номером только дату перепровести 23.02 если вдруг проверка то это уже считается совсем другая НН, но вроде штрафа за неригистрацию для неплательщика нету
2)сделать еще одну РК точно такую только уже с правельной датой, но тогда два раза получается сниму НЗ
как интересно налоговая контролирует ЕРНН и наши показатели в деке?
кто что посоветует??? Спасибо
я бы сделала еще один РК с новым номером, и в деку внесла бы только его. Врядли налоговую заинтересует, почему Вы себе обязательства 2-й раз не уменьшили, а если вдруг заинтересуются - напишите письмо, что РК за 24-е был ошибочно выписан. А если оставить как есть, при проверке можно прицепиться, что неправильно выписанный РК не давал Вам право на уменьшение обязательств.

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1237
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

ArinaArina писав:
@Лиса писав:Девочки, помогите пожалуйста, натворила я чудес#wall# #wall# 16.02 нам поставщик перечислин деньги (не плательщик НДС) я сделала НН а 23 мы им вернули деньги выписала РК, но не 23 а 24 #wall# и все уже зарегистрировала. Сумма НДС приличная, вот сижу и думаю. что теперь делать:
1) оставить так как есть, клиент не плательщик и вроде не должно всплыть, реестра ж не подаем, а в дод. 1 к декларации дата не ставится а только номер, а в 1С оставить с этим номером только дату перепровести 23.02 если вдруг проверка то это уже считается совсем другая НН, но вроде штрафа за неригистрацию для неплательщика нету
2)сделать еще одну РК точно такую только уже с правельной датой, но тогда два раза получается сниму НЗ
как интересно налоговая контролирует ЕРНН и наши показатели в деке?
кто что посоветует??? Спасибо
я бы сделала еще один РК с новым номером, и в деку внесла бы только его. Врядли налоговую заинтересует, почему Вы себе обязательства 2-й раз не уменьшили, а если вдруг заинтересуются - напишите письмо, что РК за 24-е был ошибочно выписан. А если оставить как есть, при проверке можно прицепиться, что неправильно выписанный РК не давал Вам право на уменьшение обязательств.
Спасибо, вот как раз я и переживаю, что может заинтересовать, что почему два раза уменьшила НО, может просто письмом обьяснением отмахаюсь и не нарвусь на неплановую проверку??? может мне еще раз выписать налоговую 16.02 и к ней РК 23.02 или это я уже наделаю каши????

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

@Лиса писав:
ArinaArina писав:
@Лиса писав:Девочки, помогите пожалуйста, натворила я чудес#wall# #wall# 16.02 нам поставщик перечислин деньги (не плательщик НДС) я сделала НН а 23 мы им вернули деньги выписала РК, но не 23 а 24 #wall# и все уже зарегистрировала. Сумма НДС приличная, вот сижу и думаю. что теперь делать:
1) оставить так как есть, клиент не плательщик и вроде не должно всплыть, реестра ж не подаем, а в дод. 1 к декларации дата не ставится а только номер, а в 1С оставить с этим номером только дату перепровести 23.02 если вдруг проверка то это уже считается совсем другая НН, но вроде штрафа за неригистрацию для неплательщика нету
2)сделать еще одну РК точно такую только уже с правельной датой, но тогда два раза получается сниму НЗ
как интересно налоговая контролирует ЕРНН и наши показатели в деке?
кто что посоветует??? Спасибо
я бы сделала еще один РК с новым номером, и в деку внесла бы только его. Врядли налоговую заинтересует, почему Вы себе обязательства 2-й раз не уменьшили, а если вдруг заинтересуются - напишите письмо, что РК за 24-е был ошибочно выписан. А если оставить как есть, при проверке можно прицепиться, что неправильно выписанный РК не давал Вам право на уменьшение обязательств.
Спасибо, вот как раз я и переживаю, что может заинтересовать, что почему два раза уменьшила НО, может просто письмом обьяснением отмахаюсь и не нарвусь на неплановую проверку??? может мне еще раз выписать налоговую 16.02 и к ней РК 23.02 или это я уже наделаю каши????
не надо. Вы ж не будите 2 РК в деку вносить.

levva5
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 28 липня 2014, 08:49
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення levva5 »

Подскажите, пожалуйста, два дня бьюсь. Дозвониться никуда не смогла.... Необходимо зарегистрировать корректировку к налоговой, которая не подлежала регистрации в прошлом году. Сделала корректировку отправила на регистрацию, следом налоговую. Все отклонено. Наоборот сделала, сначала налоговая, потом корректировка- все отклонено.Налоговая по причине просрочки срок регистрации столько то дней. Второй раз написали, пошлите корректировку до конца дня...Корректировку отклоняют, по причине , что нет налоговой, которую она регистрируют.... Что за идиотизм... В итоге хоть сначала корректировка, хоть налоговая, итог один корректировку зарегистрировать не могу. И что делать... Срок проходит сегодня и что делать....

У кого получилось зарегистрировать корректировки к налоговым прошлого года....

Крректировка эта у меня нулевая, изменеие цены по предоплате... Но она же не одна будет....

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”