=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Julidem
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 10 березня 2015, 20:50
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Julidem »

Коллеги, разъяните пожалуйста: один контрагент, с 14 по 26 августа каждый день отгрузки товара, в свете новых изменений законодательства хочу выписать сводную налоговую накладную на эти поставки. Каким числом ее можно выписывать, последним числом месяца или по окончанию ритмичных поставок? То есть я хочу выписать от 26.08 ибо поставки закончились, или только 31 нужно?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Julidem писав:Коллеги, разъяните пожалуйста: один контрагент, с 14 по 26 августа каждый день отгрузки товара, в свете новых изменений законодательства хочу выписать сводную налоговую накладную на эти поставки. Каким числом ее можно выписывать, последним числом месяца или по окончанию ритмичных поставок? То есть я хочу выписать от 26.08 ибо поставки закончились, или только 31 нужно?
Змінилися правила оформлення податкових накладних постачальником в деяких ситуаціях (п. 201.4 ПКУ), а саме:

1) на постачання товарів/послуг, яке має безперервний або ритмічний характер:

покупцям — платникам ПДВ тепер можна складати зведені податкові накладні на кожного платника податків, з якими постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання їм товарів/послуг протягом такого місяця не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання;
покупцям, не зареєстрованим платниками ПДВ, можна складати зведену податкову накладну з урахуванням усього обсягу постачання їм товарів/послуг протягом місяця не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання.

Якщо станом на дату складання вказаних податкових накладних сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок продавця як плата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складають податкову накладну в загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця;

ВАЖЛИВО! Під ритмічним характером постачання розуміється постачання товарів/послуг одному покупцеві двічі і більше разів на місяць. Таким чином, якщо постачальник робить хоч би два постачання на місяць одному покупцеві, він має повне право оформити зведену податкову накладну на такі постачання у кінці місяця.


9Rita
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 18 березня 2015, 11:13

Повідомлення 9Rita »

#help# #help# #help#
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В прошлом месяце была от одного контрагента предоплата. А у меня голова как решето, забыла, не сделала и вообще(не засну сегодня)..... в общем не загистрировала налоговую на предоплату. Как быть, что делать, кто знает?

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2195
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

9Rita писав:#help# #help# #help#
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В прошлом месяце была от одного контрагента предоплата. А у меня голова как решето, забыла, не сделала и вообще(не засну сегодня)..... в общем не загистрировала налоговую на предоплату. Как быть, что делать, кто знает?
Регать НН, а что делать, покупатель НН покажет уже августом, а вы корыгуете июль

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

9Rita писав:#help# #help# #help#
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В прошлом месяце была от одного контрагента предоплата. А у меня голова как решето, забыла, не сделала и вообще(не засну сегодня)..... в общем не загистрировала налоговую на предоплату. Как быть, что делать, кто знает?
регистрировать с опозданием, больше ни чего не остается

Танечка-Танюша
Гений
Гений
Повідомлень: 389
З нами з: 13 жовтня 2011, 05:32
Дякував (ла): 253 рази
Подякували: 70 разів

Повідомлення Танечка-Танюша »

налоговые накладные на неплательщика, выписываем по первому событию, или последним числом месяца?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Танечка-Танюша писав:налоговые накладные на неплательщика, выписываем по первому событию, или последним числом месяца?
якщо одноразова поставка- по даті поставки,
якщо дві і більше- останнім числом місяця


Эти реестры
Гений
Гений
Повідомлень: 328
З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 55 разів

Повідомлення Эти реестры »

Подскажите, пожалуйста, в свете новых изменений с 01.07.15, что НК это уже не право, а обязанность!! Поставщик выписал ошибочно 2 раза налоговую накладную в июле и зарегистрировал. В августе сделал РК к одной из налоговых. Как мне отобразить ошибочную налоговую накладную и РК к ней? Могу ли я вообще их не показывать?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Эти реестры писав:Подскажите, пожалуйста, в свете новых изменений с 01.07.15, что НК это уже не право, а обязанность!! Поставщик выписал ошибочно 2 раза налоговую накладную в июле и зарегистрировал. В августе сделал РК к одной из налоговых. Как мне отобразить ошибочную налоговую накладную и РК к ней? Могу ли я вообще их не показывать?
1) ну да, обв"язок..
2) я не показувала помилкову пн і рк до неї.

Эти реестры
Гений
Гений
Повідомлень: 328
З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 55 разів

Повідомлення Эти реестры »

Tasa писав:
Эти реестры писав:Подскажите, пожалуйста, в свете новых изменений с 01.07.15, что НК это уже не право, а обязанность!! Поставщик выписал ошибочно 2 раза налоговую накладную в июле и зарегистрировал. В августе сделал РК к одной из налоговых. Как мне отобразить ошибочную налоговую накладную и РК к ней? Могу ли я вообще их не показывать?
1) ну да, обв"язок..
2) я не показувала помилкову пн і рк до неї.

Я так понимаю, если есть РК к неправильной НН, то их можно не включать , т.к. эта сумма в формулу электронного администрирования как попадает, так и уходит оттуда. А если к неправильной НН поставщик не выписывает РК (не хочет, не считает нужным), то тогда мы сами корректируем через условную продажу?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”