Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1915
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 52 рази
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

zoltan писав:Доброго дня!Підкажіть будь-ласка якщо я роблю РК на зміну кількості мені треба писати в причині "Зміна номенклатури" чи щось інше ?

"Змина килькости"

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

КамЛ писав:
zoltan писав:Доброго дня!Підкажіть будь-ласка якщо я роблю РК на зміну кількості мені треба писати в причині "Зміна номенклатури" чи щось інше ?
"Змина килькости"
Вчера отправила минусовый РК на регистрацию, был возврат ДС, было написано причина "коригування кількості", отклонили, в квит.1 написано:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення вимог
порядку заповнення податкової накладної та розрахунку
коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Причина
коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у
всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури
товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури"
хотя номенклатура не менялась, а только количество уменьшилось.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8526
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1890 разів
Подякували: 6492 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Елена_П писав:
Скрытый текст
КамЛ писав:
zoltan писав:Доброго дня!Підкажіть будь-ласка якщо я роблю РК на зміну кількості мені треба писати в причині "Зміна номенклатури" чи щось інше ?
"Змина килькости"
Вчера отправила минусовый РК на регистрацию, был возврат ДС, было написано причина "коригування кількості", отклонили, в квит.1 написано:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення вимог
порядку заповнення податкової накладної та розрахунку
коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Причина
коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у
всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури
товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури"
хотя номенклатура не менялась, а только количество уменьшилось.
Да, РК - це для нас випробовування ))) Щоразу якісь глюки...
Ну зробіть їм "зміну номенклатури" ) Відмінусуйте що було, і додайте рядок плюсом що має бути...
Теоретично ви вийдете на ту ж цифру з мінусом, да і все...
ЗІ Знову мабуть шось перенастроїли на шлюзі з РК - тому така фігня і лізе...

І ще можна спробувати зробити на "повернення коштів"...

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Елена_П писав:
КамЛ писав:
zoltan писав:Доброго дня!Підкажіть будь-ласка якщо я роблю РК на зміну кількості мені треба писати в причині "Зміна номенклатури" чи щось інше ?
"Змина килькости"
Вчера отправила минусовый РК на регистрацию, был возврат ДС, было написано причина "коригування кількості", отклонили, в квит.1 написано:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення вимог
порядку заповнення податкової накладної та розрахунку
коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Причина
коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у
всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури
товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури"
хотя номенклатура не менялась, а только количество уменьшилось.
Напишіть більш предметно.
Що було у ПН (на підставі чого).
Що потрібно зняти через РК (шо змінилося).
Якщо було повернення коштів, то і причина коригування "повернення коштів".

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Скрытый текст
marina11 писав:
Елена_П писав:
КамЛ писав: "Змина килькости"
Вчера отправила минусовый РК на регистрацию, был возврат ДС, было написано причина "коригування кількості", отклонили, в квит.1 написано:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення вимог
порядку заповнення податкової накладної та розрахунку
коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Причина
коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у
всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури
товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури"
хотя номенклатура не менялась, а только количество уменьшилось.
Напишіть більш предметно.
Що було у ПН (на підставі чого).
Що потрібно зняти через РК (шо змінилося).
Якщо було повернення коштів, то і причина коригування "повернення коштів".[/quote]
Я бы так и написала, но я покупатель, это поставщик мне присылает РК, ну раз такое в квитанции написали, то может сейчас вообще на все писать надо "Зміна номенклатури", а может специально что-то на шлюзе делают, чтобы не дать регистрировать минуса, я уже ничему не удивляюсь. Кстати это вот тот самый бух. поставщика, которая любит тянуть до последнего дня, вот и дотянулась...хотя сейчас минусовые РК регистрируются 15 дней от дня получения.

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Елена_П писав:
Скрытый текст
marina11 писав:
Елена_П писав: Вчера отправила минусовый РК на регистрацию, был возврат ДС, было написано причина "коригування кількості", отклонили, в квит.1 написано: хотя номенклатура не менялась, а только количество уменьшилось.
Напишіть більш предметно.
Що було у ПН (на підставі чого).
Що потрібно зняти через РК (шо змінилося).
Якщо було повернення коштів, то і причина коригування "повернення коштів".
Я бы так и написала, но я покупатель, это поставщик мне присылает РК, ну раз такое в квитанции написали, то может сейчас вообще на все писать надо "Зміна номенклатури", а может специально что-то на шлюзе делают, чтобы не дать регистрировать минуса, я уже ничему не удивляюсь. Кстати это вот тот самый бух. поставщика, которая любит тянуть до последнего дня, вот и дотянулась...хотя сейчас минусовые РК регистрируются 15 дней от дня получения.[/quote]
Ні, РК з іншими формулюваннями реєструються.
Ну знайдіть ПН, до якої вона Вам прислала РК, що там у ній написано. І що у самому РК.

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Елена_П писав:
КамЛ писав:
zoltan писав:Доброго дня!Підкажіть будь-ласка якщо я роблю РК на зміну кількості мені треба писати в причині "Зміна номенклатури" чи щось інше ?
"Змина килькости"
Вчера отправила минусовый РК на регистрацию, был возврат ДС, было написано причина "коригування кількості", отклонили, в квит.1 написано:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Порушення вимог
порядку заповнення податкової накладної та розрахунку
коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Причина
коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у
всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури
товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури"
хотя номенклатура не менялась, а только количество уменьшилось.
Ну и пусть напишут "Зміна номенклатури", если ДФС это так понимает. Да, поменялось количество. Но с другой стороны, была номенклатура и ее не стало#smile3# чем не изменение номенклатуры? Причина корректировки, не так уж и важна, тем более нигде не сказано что там можно писать, а что нет, и в каких случаях. Ни в Приказе 1307, ни в НКУ. Полет фантазии...

sedlena
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 101
З нами з: 30 січня 2018, 14:46
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення sedlena »

Подскажите, как исправить ошибку в НН от 01.06.2017. Счет, оплата, и накладная (все проведено в июне 2017г.) на товар на сумму 20 685,75грн. (одна из позиций в этих документах стоит 1 шт. - цена с НДС - 2040,75грн., в т.ч. НДС - 340,13грн.) делалось все в 1С.
А НН формировалась В ifin в ручную, и сейчас обнаружила ошибку в этой накладной - сумма 20 685,74грн. (эта же позиция 1шт. - цена без НДС - 1 700,62грн. НДС - 340,12грн. и общая сумма - 2 040,74грн.). В налоговой накладной общая сумма на 0,01грн. меньше за счет НДС - который меньше на 0,01грн.
Как это исправить - делать одну РК на "-" этой позиции и добавлять следующий пункт по порядку "+" все тоже самое, только НДС на 0,01грн. больше? Тогда РК получиться на +0,01грн., и ее надо регистрировать у покупателя ?
Или как это исправить и будут ли штрафы , помогите, пожалуйста. Я начинающий бухгалтер и совсем запуталась?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8526
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1890 разів
Подякували: 6492 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

sedlena писав:Подскажите, как исправить ошибку в НН от 01.06.2017. Счет, оплата, и накладная (все проведено в июне 2017г.) на товар на сумму 20 685,75грн. (одна из позиций в этих документах стоит 1 шт. - цена с НДС - 2040,75грн., в т.ч. НДС - 340,13грн.) делалось все в 1С.
А НН формировалась В ifin в ручную, и сейчас обнаружила ошибку в этой накладной - сумма 20 685,74грн. (эта же позиция 1шт. - цена без НДС - 1 700,62грн. НДС - 340,12грн. и общая сумма - 2 040,74грн.). В налоговой накладной общая сумма на 0,01грн. меньше за счет НДС - который меньше на 0,01грн.
Как это исправить - делать одну РК на "-" этой позиции и добавлять следующий пункт по порядку "+" все тоже самое, только НДС на 0,01грн. больше? Тогда РК получиться на +0,01грн., и ее надо регистрировать у покупателя ?
Или как это исправить и будут ли штрафы , помогите, пожалуйста. Я начинающий бухгалтер и совсем запуталась?
Чесно - я б вам порадила взагалі нічого не чіпать, тим більше ви починаючий бухгалтер ))
Покупця, я так розумію, все влаштувало ? Хай тіліпається та копійка... імхо

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

sedlena писав:Подскажите, как исправить ошибку в НН от 01.06.2017. Счет, оплата, и накладная (все проведено в июне 2017г.) на товар на сумму 20 685,75грн. (одна из позиций в этих документах стоит 1 шт. - цена с НДС - 2040,75грн., в т.ч. НДС - 340,13грн.) делалось все в 1С.
А НН формировалась В ifin в ручную, и сейчас обнаружила ошибку в этой накладной - сумма 20 685,74грн. (эта же позиция 1шт. - цена без НДС - 1 700,62грн. НДС - 340,12грн. и общая сумма - 2 040,74грн.). В налоговой накладной общая сумма на 0,01грн. меньше за счет НДС - который меньше на 0,01грн.
Как это исправить - делать одну РК на "-" этой позиции и добавлять следующий пункт по порядку "+" все тоже самое, только НДС на 0,01грн. больше? Тогда РК получиться на +0,01грн., и ее надо регистрировать у покупателя ?
Или как это исправить и будут ли штрафы , помогите, пожалуйста. Я начинающий бухгалтер и совсем запуталась?
Я б зробила РК "Зміна номенклатури" або "Виправлення помилки" (як прийме ДФС) від 01.06.2017р
- (рядок, який був)
+(новий рядок, якого не було у ПН) на 0.01 грн більше.
Так як РК на + то реєструєте Ви. Штраф за прострочення реєстрації % від 0,01 грн ПДВ менше 0.01 грн.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”