А не задумувались про варіант обратного продажу за тією ж ціною?SAAT писав: ↑08 липня 2021, 12:08Добрий день!
Підкажіть, будь-ласка, може в кого була така ситуація...
Повертається товар, що був відвантажений у 2018 році, але ще 3 роки не пройшло. Виписую РК до рядка 3, код 103, все, як завжди. Рядок 3 раніше не коригувався!!!Це точно!!! Приходить помилка : "Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 103. Значення поля "Сума податку" розрахунку коригування (-2184.97) повинне дорівнювати значенню поля "Сума податку" податкової накладної (0). Передивилася в Кабінеті цю ПН після всіх коригувань, до речі - вище запитували -як? Відповідаю. В Кабінеті в ЄРПН знаходите ПН, яку хочете подивитись, і натискаєте на її реєстраційний номер!
Тож питання - чи була в когось така помилка і що робити? Можливо були раніше відповіді, але перечитати всю тему немає часу.
Коригування ПН (частина 3️⃣)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
Здається, я здогадалась. У Вас було часткове повернення товару. Отже, в дод2 до ПН потрібно ввести першою строчкою - вся кількість, + що залишилось у комітента.
-
- Оракул
- Повідомлень: 240
- З нами з: 18 квітня 2012, 06:06
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 17 разів
Добрый день.
Подскажите, когда нужно включить РК в декларацию по НДС?
Предистория: когда-то была сделана предоплата, выписана НН. Далее из этой суммы предоплаты взяли часть другим товаром, а остаток по письму и сверке поставщик нам вернул.
Деньги пришли 03.06. РК для регистрации прислали, но с неверным данными. До сегодня так и не исправили, РК так и не зарегистрирован.
Верно ли: РК должен быть выписан 03.06-днем возврата денег-срок регистрации без штрафов 30.06.
Регистрировать буду уже с опозданием РК.
А вот включать в декларацию эту РК нужно в том периоде, когда будет регистрация или в июнь, когда пришли деньги?
Подскажите, когда нужно включить РК в декларацию по НДС?
Предистория: когда-то была сделана предоплата, выписана НН. Далее из этой суммы предоплаты взяли часть другим товаром, а остаток по письму и сверке поставщик нам вернул.
Деньги пришли 03.06. РК для регистрации прислали, но с неверным данными. До сегодня так и не исправили, РК так и не зарегистрирован.
Верно ли: РК должен быть выписан 03.06-днем возврата денег-срок регистрации без штрафов 30.06.
Регистрировать буду уже с опозданием РК.
А вот включать в декларацию эту РК нужно в том периоде, когда будет регистрация или в июнь, когда пришли деньги?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
Ви покупець? Свій ПК коригуєте датою настання коригування (якщо перша подія в минулому була предоплата, то датою повернення коштів; якщо першою подією було відвантаження, то коригуєте датою повернення товару). Не залежно від того зареєстрований рк чи ні, і навіть, не залежно від того чи присилав Вам постачальник той РК взагалі.TataSt30 писав: ↑13 липня 2021, 11:06Добрый день.
Подскажите, когда нужно включить РК в декларацию по НДС?
Предистория: когда-то была сделана предоплата, выписана НН. Далее из этой суммы предоплаты взяли часть другим товаром, а остаток по письму и сверке поставщик нам вернул.
Деньги пришли 03.06. РК для регистрации прислали, но с неверным данными. До сегодня так и не исправили, РК так и не зарегистрирован.
Верно ли: РК должен быть выписан 03.06-днем возврата денег-срок регистрации без штрафов 30.06.
Регистрировать буду уже с опозданием РК.
А вот включать в декларацию эту РК нужно в том периоде, когда будет регистрация или в июнь, когда пришли деньги?
Постачальник буде коригувати свої ПЗ після реєстраціі РК покупцем.
-
- Гуру
- Повідомлень: 86
- З нами з: 29 березня 2018, 16:32
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 39 разів
Сама питала - сама відповідаю.SAAT писав: ↑08 липня 2021, 12:08Добрий день!
Підкажіть, будь-ласка, може в кого була така ситуація...
Повертається товар, що був відвантажений у 2018 році, але ще 3 роки не пройшло. Виписую РК до рядка 3, код 103, все, як завжди. Рядок 3 раніше не коригувався!!!Це точно!!! Приходить помилка : "Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Причина 103. Значення поля "Сума податку" розрахунку коригування (-2184.97) повинне дорівнювати значенню поля "Сума податку" податкової накладної (0). Передивилася в Кабінеті цю ПН після всіх коригувань, до речі - вище запитували -як? Відповідаю. В Кабінеті в ЄРПН знаходите ПН, яку хочете подивитись, і натискаєте на її реєстраційний номер!
Тож питання - чи була в когось така помилка і що робити? Можливо були раніше відповіді, але перечитати всю тему немає часу.

Якщо рядок коригувався після 01.12.2018, то графа 14 заповнюється.
Може комусь знадобиться.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8081 раз
- Подякували: 6388 разів
Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации. Итоговая НН за день на Неплательщика. Зарегистрирована. Увидела ошибку в коде УКТЗЕД.
Есть смысл делать РК?
Есть смысл делать РК?
-
- Знаток
- Повідомлень: 13
- З нами з: 16 червня 2021, 16:48
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 4 рази
Доброе утро. Подскажите кто сталкивался, поставщик зарегил РК нулевой, я его получила и он в медке у меня светится красным. Причина этого заполненное поле " Інформаційні дані...." которое заполняется с типом причины 20 (не выдается покупателю). Но в моей РК эта причина не стоит. Не понимаю как при этом РК прошел регистрацию и принимать ли мне такой РК?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Добрый день! Коллеги, подскажите с вопросом корректировки к НН. Немного запуталась.
Клиент частично возвращает оплаченный товар за 2019год по договору номер один. Делаем минусовой РК по возврату. Переплату, которая образовалась в результате возврата я могу учесть по другому договору номер два с этим же клиентом? По второму договору уже товар отгружен и есть задолженность.меня в этой ситуации что смущает - не нужно ли ещё делать нулевую корректировку при переносе задолженности с одного договора на другой? Или я уже перемудрила?

Клиент частично возвращает оплаченный товар за 2019год по договору номер один. Делаем минусовой РК по возврату. Переплату, которая образовалась в результате возврата я могу учесть по другому договору номер два с этим же клиентом? По второму договору уже товар отгружен и есть задолженность.меня в этой ситуации что смущает - не нужно ли ещё делать нулевую корректировку при переносе задолженности с одного договора на другой? Или я уже перемудрила?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Никто не подскажет?Yuliaso писав: ↑17 серпня 2021, 12:45Добрый день! Коллеги, подскажите с вопросом корректировки к НН. Немного запуталась.
Клиент частично возвращает оплаченный товар за 2019год по договору номер один. Делаем минусовой РК по возврату. Переплату, которая образовалась в результате возврата я могу учесть по другому договору номер два с этим же клиентом? По второму договору уже товар отгружен и есть задолженность.меня в этой ситуации что смущает - не нужно ли ещё делать нулевую корректировку при переносе задолженности с одного договора на другой? Или я уже перемудрила?![]()