Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

vitaser писав:Коллеги, первый раз подаю на разблокирование НН, пробую через Медок. Заполняю форму J1312602 в прикрепленном ПДФ файле объединяла Договор и Допсоглашение с разными номерами и датами, приходные накладные с разными датами и ТТН объединила. Но при заполнении бланка могу вставить только одну дату. Получается на каждый документ создавать отдельный додаток, объединить не получится? Хотела попробовать в Кабинете сделать Повидомлення, но в разделе Введення звітності/Запити не нашла форму J1312602, может не там искала.
ДФС взагалі рекомендує кожну сторінку приєднувати окремим файлом, тобто, якщо у Вас договір на 3-х сторінках, має бути три файли. У мене по перших блоках проходило одним файлом, я у назві писала "видаткова накладна з додатками" і ставила її № і дату. Але це було ще у останніх числах липня.

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

vitaser писав:Коллеги, первый раз подаю на разблокирование НН, пробую через Медок. Заполняю форму J1312602 в прикрепленном ПДФ файле объединяла Договор и Допсоглашение с разными номерами и датами, приходные накладные с разными датами и ТТН объединила. Но при заполнении бланка могу вставить только одну дату. Получается на каждый документ создавать отдельный додаток, объединить не получится?
кажись вам сюда https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst38595.aspx

vitaser
Мастер
Мастер
Повідомлень: 50
З нами з: 19 жовтня 2012, 05:07
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення vitaser »

vika23 писав:
vitaser писав:Коллеги, первый раз подаю на разблокирование НН, пробую через Медок. Заполняю форму J1312602 в прикрепленном ПДФ файле объединяла Договор и Допсоглашение с разными номерами и датами, приходные накладные с разными датами и ТТН объединила. Но при заполнении бланка могу вставить только одну дату. Получается на каждый документ создавать отдельный додаток, объединить не получится?
кажись вам сюда https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst38595.aspx
Сорри, там форум пропал, теперь восстановили. Спасибо, пошла в нужную тему.

Ludmila1987
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 22 жовтня 2015, 10:36
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Ludmila1987 »

marina11 писав:
Ludmila1987 писав:
marina11 писав: Те саме, що і на платника. З 01.01.2017 року ПН на неплатника у цьому відношенні прирівнняли до ПН, виписаних платникам ПДВ.
120-1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: знаю, что были письма гни и мин фина (если не ошибаюсь), но разве они имеют юридичискую силу?
от з 01.01.2017 так вона і звучить, тобто не штрафують тільки за нульові ПН на неплатника.
А по факту, я досі не бачила ППР-ки і не платила штрафу по ПН за березень 2017 року, зареєстрованої з запізненням на платника ПДВ. Чекаю...#search#
А как можно насчитать штраф от 0 % НДС???

Аватар користувача
marina11
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2172
З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 1519 разів

Повідомлення marina11 »

Ludmila1987 писав:[
Скрытый текст
quote=marina11]
Ludmila1987 писав:
marina11 писав: Те саме, що і на платника. З 01.01.2017 року ПН на неплатника у цьому відношенні прирівнняли до ПН, виписаних платникам ПДВ.
120-1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: знаю, что были письма гни и мин фина (если не ошибаюсь), но разве они имеют юридичискую силу?
от з 01.01.2017 так вона і звучить, тобто не штрафують тільки за нульові ПН на неплатника.
А по факту, я досі не бачила ППР-ки і не платила штрафу по ПН за березень 2017 року, зареєстрованої з запізненням на платника ПДВ. Чекаю...#search#

А как можно насчитать штраф от 0 % НДС???[/quote]
Ви важаєте мене керівником Мінфіну чи ДФС? Якщо буквально читати написане у ПКУ і ознайомитися з роз'ясненнями цих структур - ПН на неплатника з ПДВ підлягають штрафуванню. До 2017 року даний пункт ПКУ буп виписаний інакше.

Rom123455
Мастер
Мастер
Повідомлень: 55
З нами з: 02 березня 2017, 08:33
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Rom123455 »

Добрий день ! ., якщо контрегент зареєстрував пн з кодом послуги ,який не відповідає наданій послузі . Чи можна в 17 році включати таку пн в кредит , читав що до 31 грудня 17 року , штрафних санкцій не нараховують .

ВалентинаК
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 17 липня 2017, 19:23
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення ВалентинаК »

Rom123455 писав:Добрий день ! ., якщо контрегент зареєстрував пн з кодом послуги ,який не відповідає наданій послузі . Чи можна в 17 році включати таку пн в кредит , читав що до 31 грудня 17 року , штрафних санкцій не нараховують .
Я бы попросила корректировку на смену кода.

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Rom123455 писав:Добрий день ! ., якщо контрегент зареєстрував пн з кодом послуги ,який не відповідає наданій послузі . Чи можна в 17 році включати таку пн в кредит , читав що до 31 грудня 17 року , штрафних санкцій не нараховують .
У контрагента вашего штрафов не будет. А у вас с кредита могут снять. Лучше сделать р/к и исправить.

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

Вот странно как-то со временем регистрации н.н. Все время пытаюсь понять алгоритм...Сегодня отправила н.н. на регистрацию в 9.00, зарегились в 16.30, еще четыре штуки отправила в 17.30, зарегилось в 19.45. Ни номенклатура, ни суммы на это не влияют... нужно должность новую ввести : регистратор н.н.. на вторую смену, граик работы с 17.00 до 23.00 #sigh#

Buhgalteria
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 124
З нами з: 05 березня 2013, 07:16
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення Buhgalteria »

Добрый день коллеги. В связи с заблокированными НН по одному предприятию прошляпили сроки регистрации НН по другому предприятию, контрагент в панике и истерике..... И я прекрасно понимаю, ведь расчитывали на НК. Как лучше сейчас поступить? Зарегать с опозданием? Восстановили ли додаток 8? Может клиент подадть на нас жалобу и включить НН зареганые с опозданием в деку августа?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”