В реестр вносятся все налоговые, с ИНН 4000000000000 для неплательщиков.Яна ***** писав:Asia Svetlova писав:Если вы имеете в виду "как регистрировать", то НН, выписанные неплательщику НДС не регистрируются независимо от наличия кодов УКТ
Спасибо за ответ. Подскажите а в реестр выданных НН такая НН вносится ?
Регистрация ЕРНН
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14254
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40708 разів
-
- Профи
- Повідомлень: 32
- З нами з: 24 березня 2012, 03:57
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 2 рази
Дорогие!!! Помогите!!!!!Поставщик дает налоговую с импортным товаром за декабрь 13 г!!!, галочка что она зарегестр в Единном реестре стоят!!! сегодня получаю оригинал, и записка приколота: налоговая не зарегестрирована. подавайте додаток 8!!! Можно ли этот додаток подать сенодня?
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 17 січня 2014, 11:44
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 200 разів
у вас есть 60 дней с даты события на подачу налоговой накладной через дод.8kinna писав:Дорогие!!! Помогите!!!!!Поставщик дает налоговую с импортным товаром за декабрь 13 г!!!, галочка что она зарегестр в Единном реестре стоят!!! сегодня получаю оригинал, и записка приколота: налоговая не зарегестрирована. подавайте додаток 8!!! Можно ли этот додаток подать сенодня?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Нет конечно , неправильную НН за декабрь можно было отразить в дод8 декларации за декабрь . а протом все. нельзя.kinna писав:Дорогие!!! Помогите!!!!!Поставщик дает налоговую с импортным товаром за декабрь 13 г!!!, галочка что она зарегестр в Единном реестре стоят!!! сегодня получаю оригинал, и записка приколота: налоговая не зарегестрирована. подавайте додаток 8!!! Можно ли этот додаток подать сенодня?
Из практики, вот точно также недосмотрела и включила незарег НН в реестр и декларацию. Прошла проверка, никто даже не интересовался регистрацией НН в ЕГР, сотрели только расхождения по дод 5.
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
Народ, ситуация между двумя моими предприятиями: в апреле 2013г. А делает предоплату на Б, н.н. Б не может зарег., т.к. в стане 9, предпр. А подет деку с Дод.8. В марте 2014г. по этой сделке Б возвращает предоплату, т.к. поставки не будет, но н.н. была с имп. товаром и кор-ка соотв. подлежит регистрации. В ЕР эта к-ка не регистрируется, т.к. не зарегина исходная н.н., что делать в такой ситуации? Дод.8 с этой кор-кой или может есть еще какие варианты?
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
Пришла в голову мысль, а можно ли в учете провести не возвратом предоплаты, а просто предоплатой, а потом зачет однородных требований? В платежке указано возврат п.оплаты, будут ли на это смотреть? При всех пройденных проверках ни разу в назначение не смотрели, но можно для подстраховки и письмо написать об изменении назначения платежа..#sigh# Нет ли какого подвоха в такой ситуации? мож я чего-то недобачаю?#blush#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Послать на регистрацию РК. Следом за ним послать на регистрацию саму НН. После некоторых ругательств из ЕРНН должны зарегиться оба документа.rubin писав:Народ, ситуация между двумя моими предприятиями: в апреле 2013г. А делает предоплату на Б, н.н. Б не может зарег., т.к. в стане 9, предпр. А подет деку с Дод.8. В марте 2014г. по этой сделке Б возвращает предоплату, т.к. поставки не будет, но н.н. была с имп. товаром и кор-ка соотв. подлежит регистрации. В ЕР эта к-ка не регистрируется, т.к. не зарегина исходная н.н., что делать в такой ситуации? Дод.8 с этой кор-кой или может есть еще какие варианты?
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
посылала, не регит ни РК ни НН... по РК пишет что нет НН в ЕР, а по НН пишет что прошло более 15дн... может нужно несколько раз их посылать?#g_crazy# ну что б типа заставить зарегить.. или бесполезно?#sigh#Бюгюльмэ писав:Послать на регистрацию РК. Следом за ним послать на регистрацию саму НН. После некоторых ругательств из ЕРНН должны зарегиться оба документа.rubin писав:Народ, ситуация между двумя моими предприятиями: в апреле 2013г. А делает предоплату на Б, н.н. Б не может зарег., т.к. в стане 9, предпр. А подет деку с Дод.8. В марте 2014г. по этой сделке Б возвращает предоплату, т.к. поставки не будет, но н.н. была с имп. товаром и кор-ка соотв. подлежит регистрации. В ЕР эта к-ка не регистрируется, т.к. не зарегина исходная н.н., что делать в такой ситуации? Дод.8 с этой кор-кой или может есть еще какие варианты?
-
- Оракул
- Повідомлень: 229
- З нами з: 30 жовтня 2013, 14:13
- Дякував (ла): 106 разів
- Подякували: 32 рази
Была зарегистрирована налоговая накладная с импортным товаром, неделю назад по предоплате, сейчас обнаружили, что код УКТ ЗЕД в некоторых позициях должен быть другой. Налоговая консультация говорит, что нужно выписать другую налоговую накладную с правильными кодами, время позволяет. Но ведь фактически в ЕРНН будет две налоговые зарегистрированы. А если выписать корректировку, то каким числом, датой отгрузки товара?. Спасибо.
-
- Гуру
- Повідомлень: 89
- З нами з: 25 лютого 2014, 10:23
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 43 рази
При изменении кода УКТ ЗЕД можно воспользоваться советами контролеровПоля-Полина писав:Была зарегистрирована налоговая накладная с импортным товаром, неделю назад по предоплате, сейчас обнаружили, что код УКТ ЗЕД в некоторых позициях должен быть другой. Налоговая консультация говорит, что нужно выписать другую налоговую накладную с правильными кодами, время позволяет. Но ведь фактически в ЕРНН будет две налоговые зарегистрированы. А если выписать корректировку, то каким числом, датой отгрузки товара?. Спасибо.
ЛИСТом від 23.07.2013 р. N 2387/10/26-15-11-01-08
Щодо порядку заповнення податкової накладної
Имхо, дата корректировки может быть - дата ВМД ( если вы импортер), или дата входящей НН с правильными кодами, по принципу, когда узнали правильный, тогда и корректируете.....Тобто, у разі якщо податкова накладна (Наказ N 1379), що виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів, містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення ВМД (Наказ N 246) уточнено, то після зміни коду УКТ ЗЕД фактично відбувається зміна номенклатури товару.
Зміна номенклатури товарів також є зміною суми компенсації вартості товарів, оскільки один вид товарів кількісно або вартісно зменшується, а інший - на відповідну кількість або суму збільшується.
Відповідно до п. 192.1 ст. 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
Враховуючи викладене, продавець в обов'язковому порядку повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Наказ N 1379), що виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів і містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення ВМД (Наказ N 246) уточнені, та зменшити кількість (вартість) товарів, вказаних в такій податковій накладній, та заповнити рядок 8.1 та рядок 16.1 податкової декларації з ПДВ, форма (Наказ N 1492) та порядок заповнення і подання якої затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 N 1492 (Порядок N 1492).
Крім того, такий продавець повинен виписати іншу податкову накладну (Наказ N 1379) на імпортовані товари, в якій вказати вірні коди УКТ ЗЕД, що зазначені у належним чином оформленій ВМД (Наказ N 246)....