Регистрация ЕРНН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

Яна ***** писав:
Asia Svetlova писав:Если вы имеете в виду "как регистрировать", то НН, выписанные неплательщику НДС не регистрируются независимо от наличия кодов УКТ

Спасибо за ответ. Подскажите а в реестр выданных НН такая НН вносится ?
В реестр вносятся все налоговые, с ИНН 4000000000000 для неплательщиков.

kinna
ПрофиПрофи
Повідомлень: 32
З нами з: 24 березня 2012, 03:57
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення kinna »

Дорогие!!! Помогите!!!!!Поставщик дает налоговую с импортным товаром за декабрь 13 г!!!, галочка что она зарегестр в Единном реестре стоят!!! сегодня получаю оригинал, и записка приколота: налоговая не зарегестрирована. подавайте додаток 8!!! Можно ли этот додаток подать сенодня?

cleo
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 17 січня 2014, 11:44
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 200 разів

Повідомлення cleo »

kinna писав:Дорогие!!! Помогите!!!!!Поставщик дает налоговую с импортным товаром за декабрь 13 г!!!, галочка что она зарегестр в Единном реестре стоят!!! сегодня получаю оригинал, и записка приколота: налоговая не зарегестрирована. подавайте додаток 8!!! Можно ли этот додаток подать сенодня?
у вас есть 60 дней с даты события на подачу налоговой накладной через дод.8
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=76568

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

kinna писав:Дорогие!!! Помогите!!!!!Поставщик дает налоговую с импортным товаром за декабрь 13 г!!!, галочка что она зарегестр в Единном реестре стоят!!! сегодня получаю оригинал, и записка приколота: налоговая не зарегестрирована. подавайте додаток 8!!! Можно ли этот додаток подать сенодня?
Нет конечно , неправильную НН за декабрь можно было отразить в дод8 декларации за декабрь . а протом все. нельзя.

Из практики, вот точно также недосмотрела и включила незарег НН в реестр и декларацию. Прошла проверка, никто даже не интересовался регистрацией НН в ЕГР, сотрели только расхождения по дод 5.

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

Народ, ситуация между двумя моими предприятиями: в апреле 2013г. А делает предоплату на Б, н.н. Б не может зарег., т.к. в стане 9, предпр. А подет деку с Дод.8. В марте 2014г. по этой сделке Б возвращает предоплату, т.к. поставки не будет, но н.н. была с имп. товаром и кор-ка соотв. подлежит регистрации. В ЕР эта к-ка не регистрируется, т.к. не зарегина исходная н.н., что делать в такой ситуации? Дод.8 с этой кор-кой или может есть еще какие варианты?

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

Пришла в голову мысль, а можно ли в учете провести не возвратом предоплаты, а просто предоплатой, а потом зачет однородных требований? В платежке указано возврат п.оплаты, будут ли на это смотреть? При всех пройденных проверках ни разу в назначение не смотрели, но можно для подстраховки и письмо написать об изменении назначения платежа..#sigh# Нет ли какого подвоха в такой ситуации? мож я чего-то недобачаю?#blush#

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

rubin писав:Народ, ситуация между двумя моими предприятиями: в апреле 2013г. А делает предоплату на Б, н.н. Б не может зарег., т.к. в стане 9, предпр. А подет деку с Дод.8. В марте 2014г. по этой сделке Б возвращает предоплату, т.к. поставки не будет, но н.н. была с имп. товаром и кор-ка соотв. подлежит регистрации. В ЕР эта к-ка не регистрируется, т.к. не зарегина исходная н.н., что делать в такой ситуации? Дод.8 с этой кор-кой или может есть еще какие варианты?
Послать на регистрацию РК. Следом за ним послать на регистрацию саму НН. После некоторых ругательств из ЕРНН должны зарегиться оба документа.

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

Бюгюльмэ писав:
rubin писав:Народ, ситуация между двумя моими предприятиями: в апреле 2013г. А делает предоплату на Б, н.н. Б не может зарег., т.к. в стане 9, предпр. А подет деку с Дод.8. В марте 2014г. по этой сделке Б возвращает предоплату, т.к. поставки не будет, но н.н. была с имп. товаром и кор-ка соотв. подлежит регистрации. В ЕР эта к-ка не регистрируется, т.к. не зарегина исходная н.н., что делать в такой ситуации? Дод.8 с этой кор-кой или может есть еще какие варианты?
Послать на регистрацию РК. Следом за ним послать на регистрацию саму НН. После некоторых ругательств из ЕРНН должны зарегиться оба документа.
посылала, не регит ни РК ни НН... по РК пишет что нет НН в ЕР, а по НН пишет что прошло более 15дн... может нужно несколько раз их посылать?#g_crazy# ну что б типа заставить зарегить.. или бесполезно?#sigh#

Поля-Полина
Оракул
Оракул
Повідомлень: 229
З нами з: 30 жовтня 2013, 14:13
Дякував (ла): 106 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення Поля-Полина »

Была зарегистрирована налоговая накладная с импортным товаром, неделю назад по предоплате, сейчас обнаружили, что код УКТ ЗЕД в некоторых позициях должен быть другой. Налоговая консультация говорит, что нужно выписать другую налоговую накладную с правильными кодами, время позволяет. Но ведь фактически в ЕРНН будет две налоговые зарегистрированы. А если выписать корректировку, то каким числом, датой отгрузки товара?. Спасибо.

JannChik
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 25 лютого 2014, 10:23
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 43 рази

Повідомлення JannChik »

Поля-Полина писав:Была зарегистрирована налоговая накладная с импортным товаром, неделю назад по предоплате, сейчас обнаружили, что код УКТ ЗЕД в некоторых позициях должен быть другой. Налоговая консультация говорит, что нужно выписать другую налоговую накладную с правильными кодами, время позволяет. Но ведь фактически в ЕРНН будет две налоговые зарегистрированы. А если выписать корректировку, то каким числом, датой отгрузки товара?. Спасибо.
При изменении кода УКТ ЗЕД можно воспользоваться советами контролеров
ЛИСТом від 23.07.2013 р. N 2387/10/26-15-11-01-08
Щодо порядку заповнення податкової накладної

....Тобто, у разі якщо податкова накладна (Наказ N 1379), що виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів, містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення ВМД (Наказ N 246) уточнено, то після зміни коду УКТ ЗЕД фактично відбувається зміна номенклатури товару.

Зміна номенклатури товарів також є зміною суми компенсації вартості товарів, оскільки один вид товарів кількісно або вартісно зменшується, а інший - на відповідну кількість або суму збільшується.

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Враховуючи викладене, продавець в обов'язковому порядку повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Наказ N 1379), що виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів і містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення ВМД (Наказ N 246) уточнені, та зменшити кількість (вартість) товарів, вказаних в такій податковій накладній, та заповнити рядок 8.1 та рядок 16.1 податкової декларації з ПДВ, форма (Наказ N 1492) та порядок заповнення і подання якої затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 N 1492 (Порядок N 1492).

Крім того, такий продавець повинен виписати іншу податкову накладну (Наказ N 1379) на імпортовані товари, в якій вказати вірні коди УКТ ЗЕД, що зазначені у належним чином оформленій ВМД (Наказ N 246)....
Имхо, дата корректировки может быть - дата ВМД ( если вы импортер), или дата входящей НН с правильными кодами, по принципу, когда узнали правильный, тогда и корректируете.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”