если вы возвращаете ошибочно перечисленные средства до 5 дней - не надо выписывать нн, тем более ваш контрик- неплательщик ...Iriha_22 писав:Здраствуйте. Нужна помощь ЧП 3группы не плательщик НДС заплатил ошибочно денежку ,что в этих ситуации делать, деньга будет возвращаться,а вот что делать с налоговой ведь я себе должна выписать и обязательство ,а потом РК или как?
=Налоговая накладная=
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
-
- Мастер
- Повідомлень: 53
- З нами з: 12 грудня 2015, 21:43
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 2 рази
Здравствуйте, прошу помощи) зрегистрировала НН без кода уктзед (импортный товар, оказывается), сегодня получила НН от поставщика с кодом, теперь не знаю что делать)) РК выписывать и ее должен покупател подписать?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8704
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Делаете "0" РК на изменение номенклатуры. В одной строке с "-" старая номенклатура без кода, во второй-новая с кодом. Регите вы.marengo писав:Здравствуйте, прошу помощи) зрегистрировала НН без кода уктзед (импортный товар, оказывается), сегодня получила НН от поставщика с кодом, теперь не знаю что делать)) РК выписывать и ее должен покупател подписать?
-
- Гуру
- Повідомлень: 77
- З нами з: 26 вересня 2012, 04:41
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 10 разів
А где такое прописано,где можно почитать.nikosbud писав:если вы возвращаете ошибочно перечисленные средства до 5 дней - не надо выписывать нн, тем более ваш контрик- неплательщик ...Iriha_22 писав:Здраствуйте. Нужна помощь ЧП 3группы не плательщик НДС заплатил ошибочно денежку ,что в этих ситуации делать, деньга будет возвращаться,а вот что делать с налоговой ведь я себе должна выписать и обязательство ,а потом РК или как?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 742
- З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 651 раз
- Подякували: 179 разів
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию. В середине ноября у нас поменялся арендодатель. За первую половину старый арендодатель зарегистрировал нам налоговую накладную, акт обещали дать, но так и не дали. Оплаты не было. Сейчас старый арендодатель вообще пропал, новый сказал, актов не будет. Налоговую накладную я показала в декларации, как исправить?
-
- Гений
- Повідомлень: 353
- З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 32 рази
Добрый день. Подскажите пожалуйста. заплатили нам неприбуткова установа-ознака 12. как мне выписать налоговую накладную, никогда с таким не сталкивалась? св-ва НДС нету у них. из документов прислали:Решение о внесение в реестр неприбыльн. организаций и Дов.з един.держ.реестра предпр., вообщем ОСББ они. как их вносить в 1С? как налоговую выписывать? что-то не пойму. тип 02, не платник ПДВ???помогите пожалуйста
-
- Высший разум
- Повідомлень: 613
- З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 341 раз
Форумчане прошу совета.
Продаем производственную линию. Полностью. На балансе она числится 1 шт как "Установка такая то, с устройством таким то и таким то". Покупали как установку 1 штука у укр. поставщика. Про коды УКТ ЗЕД тогда никто не знал.
В эту линию входят 5 станков (токарный, шлифовальный, гравировальный, ....), они не на одной платформе, после каждой обработки получается полуфабрикат, каждый делает свою операцию, а на выходе после всех операций получаем конечный продукт. Все оборудование импортное, завозилось в Украину давно и уже три раза перепродавалось до 06.08.11 - кодов из ГТД не найти. Один код на всю установку определить трудно (спорным будет любой код), брокер может только по объектно. Решили разбить по объектно для НН.
Вопросы:
1. в НН укзать: станок 1 (графа 3) - код УКТЗЕД (графа 4) - его отдельную цену и стоимость (графы 7 и 8); станок 2 (графа 3) - код УКТЗЕД (графа 4) - его отдельную цену и стоимость (графы 7 и 8); и т.д. Правильно ? Может у кого есть ссылка на пример заполнения НН для комплекта (набора) ?
2. как быть с актом премки - передачи ? указывать в нем 1 строкой "Установка" - 1 шт, или что бы не было вопросов от налоговиков указывать как в НН - станок 1, станок 2, станок 3 ?
3. как эта разбивка одной установки отразится на моем балансе, доходе ? В принципе я ее не продаю по частям, а полностью. Разбивка только для НН. Мне делать разкомплектацию/ликвидацию и оприходовать каждую единицу отдельно: Дт 104 - Кт 71...? Или нет ? Как по мне то в балансе ничего трогать не надо - разбивка только для НН.
Продаем производственную линию. Полностью. На балансе она числится 1 шт как "Установка такая то, с устройством таким то и таким то". Покупали как установку 1 штука у укр. поставщика. Про коды УКТ ЗЕД тогда никто не знал.
В эту линию входят 5 станков (токарный, шлифовальный, гравировальный, ....), они не на одной платформе, после каждой обработки получается полуфабрикат, каждый делает свою операцию, а на выходе после всех операций получаем конечный продукт. Все оборудование импортное, завозилось в Украину давно и уже три раза перепродавалось до 06.08.11 - кодов из ГТД не найти. Один код на всю установку определить трудно (спорным будет любой код), брокер может только по объектно. Решили разбить по объектно для НН.
Вопросы:
1. в НН укзать: станок 1 (графа 3) - код УКТЗЕД (графа 4) - его отдельную цену и стоимость (графы 7 и 8); станок 2 (графа 3) - код УКТЗЕД (графа 4) - его отдельную цену и стоимость (графы 7 и 8); и т.д. Правильно ? Может у кого есть ссылка на пример заполнения НН для комплекта (набора) ?
2. как быть с актом премки - передачи ? указывать в нем 1 строкой "Установка" - 1 шт, или что бы не было вопросов от налоговиков указывать как в НН - станок 1, станок 2, станок 3 ?
3. как эта разбивка одной установки отразится на моем балансе, доходе ? В принципе я ее не продаю по частям, а полностью. Разбивка только для НН. Мне делать разкомплектацию/ликвидацию и оприходовать каждую единицу отдельно: Дт 104 - Кт 71...? Или нет ? Как по мне то в балансе ничего трогать не надо - разбивка только для НН.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8696
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1930 разів
- Подякували: 6617 разів
- Контактна інформація:
НЕ МОЖНА по 2-й події ! Якщо ви робили по відгрузці то можна домовлятися з покупцем про зміну дати видаткової накладної, якщо по оплаті - нічого не можна виправити!!! Берете і реєструєте зараз, ну і чекаєте коли прийде або не прийде штраф (10%)Снежынка писав:#blush# вчасно незареєструвала податкову. Як законно можна виписати податкову по 2-й події, або як виправити цю ситуацію без штрафа?
Прострочена дата реєстрації на 4 дня.