Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

tosya31 писав:Дівчатка, не знаю чи ще комусь потрібно, але ділюся свіжою інфою щодо реєстрації запізнілих ПН буквально вчора зареєструвала ПН за 16.01.15. Потрібно спочатку скинути запізнілу ПН якщо отримаєте відповідь ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.



Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (26 днів від дати реєстрації).
Попередження - для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 12.02.2015.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.4

Тоді до цієї ПН в цей же день робите РК нульовий, тобто в одній строкі + в другій -, щоб загальний РК був 0 і кидаєте на реєстрацію. Вчора так зробила і все вийшло зареєструвати!!!
Вот порадовали, так порадовали...
Это же сколько надо иметь нервов, чтобы это выдержать - то регистрируются, то не регистрируются, то опять регистрируются...

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8539
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1893 рази
Подякували: 6500 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Доброго всім ранку. Почався весело....вчора реєструвала податкові все було добре - сьогодні відправляю - всі відхилено #rtfm# #rtfm# #rtfm# Пише, що виявлені помилки:
стр.1 Умовне позначення одиниці вимірювання (шт) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт).
і так для кожного найменування в накладній
Шо за ????

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14253
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40707 разів

Повідомлення ar4ik »

Tasa писав:Доброго всім ранку. Почався весело....вчора реєструвала податкові все було добре - сьогодні відправляю - всі відхилено #rtfm# #rtfm# #rtfm# Пише, що виявлені помилки:
стр.1 Умовне позначення одиниці вимірювання (шт) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт).
і так для кожного найменування в накладній
Шо за ????
А Вам отклонили налоговые? У меня вчера такие предупреждения лезли зелёненьком цветом, забила на них и отправила- всё зарегистрировано. я вообще уже на зелёненькие буквы внимания не обращаю, пишут всякую хрень.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8539
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1893 рази
Подякували: 6500 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ar4ik писав:
Tasa писав:Доброго всім ранку. Почався весело....вчора реєструвала податкові все було добре - сьогодні відправляю - всі відхилено #rtfm# #rtfm# #rtfm# Пише, що виявлені помилки:
стр.1 Умовне позначення одиниці вимірювання (шт) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт).
і так для кожного найменування в накладній
Шо за ????
А Вам отклонили налоговые? У меня вчера такие предупреждения лезли зелёненьком цветом, забила на них и отправила- всё зарегистрировано. я вообще уже на зелёненькие буквы внимания не обращаю, пишут всякую хрень.
В тім то і річ -- ВІДХИЛЕНО В ДФС

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3155
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2385 разів
Подякували: 752 рази

Повідомлення FyDD »

Tasa писав:Доброго всім ранку. Почався весело....вчора реєструвала податкові все було добре - сьогодні відправляю - всі відхилено #rtfm# #rtfm# #rtfm# Пише, що виявлені помилки:
стр.1 Умовне позначення одиниці вимірювання (шт) не відповідає значенню для коду (2009) із довідника КСПОВО (шт).
і так для кожного найменування в накладній
Шо за ????
прочтите конец предыдущей стр.
может и у вас тоже самое

IZZI
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 20 січня 2012, 08:36
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення IZZI »

Прошу помощи. Такая ситуация: мой поставщик зарегистрировал 01.02.15 НН, затем корректировку к ней с минусом -1 количество и сумма с плюсом. Затем 02.02.15 зарегистрировал НН на этот же товар. Получается завысил себе НО, причем трижды? Затем выслал мне на согласование корректировку к НН от 01.02.15 с минусом количество -2 и сумма с минусом. Теперь вопрос, верна ли корректировка,поскольку регистрировать ее мне?

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3155
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2385 разів
Подякували: 752 рази

Повідомлення FyDD »

ArinaArina писав:
Lumina писав:Отправляли на регистрацию в ЕДР - пришла квитанция , что "документ не принято " т.к.ПДВ меньше10000.00грн.Я после этого отказа я отправила покупателю НН.Теперь они говорят что не могут включить в НК эту накладную т.к.она не зарегистрирована в ЕДР в течении 15 дней с момента оплаты.А оказывается её и не надо было регистрировать вЕДР т.к. ПДВ меньше 10000,00 грн.Могут они включить НН за январь с просроченными 15-ю днями и незарегистрированной в ЕДР , но отправленной и в электронном виде покупателю? Помогите кто разбирается!!!
да, Вы могли ее не регистрировать, но налоговый кредит покупателя очень сомнителен по такой НН. я бы на их месте тоже в кредит не ставила
согласен, что п.кредит сомнителен, сам регил и всех постащиков просил
но побороться можно
1. Переходные положения
2. ЛИСТ від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17
Крім того, правило щодо формування податкового кредиту виключно за рахунок тих податкових накладних, які зареєстровані в ЄРПН, починає застосовуватися з 1 лютого 2015 року.

Oska
Гений
Гений
Повідомлень: 471
З нами з: 12 березня 2012, 03:06
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 12 разів

Повідомлення Oska »

Прошу помочь разобраться в ситуации. Выписала налоговую на бюдж. организацию, как оказалось они платили не с НДСного счета и нн им не нужны, а я их уже зарегистрировала. Мне теперь нужно к налоговым сделать РК ? и зарегистрировать правильные нн на не платильщика НДС?

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14253
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40707 разів

Повідомлення ar4ik »

Oska писав:Прошу помочь разобраться в ситуации. Выписала налоговую на бюдж. организацию, как оказалось они платили не с НДСного счета и нн им не нужны, а я их уже зарегистрировала. Мне теперь нужно к налоговым сделать РК ? и зарегистрировать правильные нн на не платильщика НДС?
Не стоит, зачем? Им они не нужны, а обязательства у вас и так будут.

Oska
Гений
Гений
Повідомлень: 471
З нами з: 12 березня 2012, 03:06
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 12 разів

Повідомлення Oska »

Спасибо. И еще один вопросик. Зарегистрировала нн не на филию, а на главное предприятие. К этой нужно делать РК? Получается название глав. организации, а не нашей, городской и нет номера нашей филии. Какие будут основания РК?
и по поводу предыдущего вопроса, как те нн отражать в реестре и дод. 5? с налоговым номером или писать в "інші"?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”