=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

пускай дехто аргументирует, что информация неверная и укажет, в каком месте прописаны штрафы.

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

ar4ik писав:пускай дехто аргументирует, что информация неверная и укажет, в каком месте прописаны штрафы.
Відповідно до п. 35 підр. 2 р. ХХ ПКУ норми абзацу другого п. 120 прим.1.1 ст. 120 прим.1 ПКУ не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних податкових накладних / розрахунків коригування, складених в період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

Снежынка писав:
ar4ik писав:Нужно правильно формулировать вопрос- и не пришлось бы два дня мучится, имхо.
повторюсь, а то дехто пише що ця інформація невірна.
Податкова накладна виписана на неплатника ПДВ може реєструватися зі запізненням???

Відповідно до п. 35 підр. 2 р. ХХ ПКУ норми абзацу другого п. 120 прим.1.1 ст. 120 прим.1 ПКУ не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних податкових накладних / розрахунків коригування, складених в період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.
а каким боком это тут? Извините, даже лень комментировать. Все наши беды от того, что никто не хочет читать первоисточники, а так нельзя#wall#

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

ar4ik писав:
Снежынка писав:
ar4ik писав:Нужно правильно формулировать вопрос- и не пришлось бы два дня мучится, имхо.
повторюсь, а то дехто пише що ця інформація невірна.
Податкова накладна виписана на неплатника ПДВ може реєструватися зі запізненням???

Відповідно до п. 35 підр. 2 р. ХХ ПКУ норми абзацу другого п. 120 прим.1.1 ст. 120 прим.1 ПКУ не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних податкових накладних / розрахунків коригування, складених в період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.
а каким боком это тут? Извините, даже лень комментировать. Все наши беды от того, что никто не хочет читать первоисточники, а так нельзя#wall#
#sigh#
Змінено порядок застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування.

По-перше, відтепер штрафні санкції, передбачені пп. 1201.1–1201.2 ПКУ, накладають за порушення платниками ПДВ граничних строків реєстрації в ЄРПН тільки тих податкових накладних, які підлягають наданню покупцям — платникам ПДВ, і розрахунків коригування до таких податкових накладних.

По-друге, вказані штрафи накладають на тих платників ПДВ, які відповідно до вимог ст. 192 і ст. 201 ПКУ зобов’язані зареєструвати податкові накладні і розрахунки коригування в ЄРПН. Зокрема, у разі зменшення суми податкових зобов’язань за несвоєчасну реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН відповідатиме покупець.

По-третє, платники податків не нестимуть відповідальність, передбачену п. 121.1 ПКУ, за незабезпечення платником податків зберігання та/або ненадання контролюючим органам документів, отриманих з ЄРПН. Водночас це не означає, що відтепер можна безвідповідально ставитися до зберігання цих документів, оскільки вони є належним доказом факту здійснення господарської операції.
це вірна інформація?

lhs
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 08 січня 2016, 20:22
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення lhs »

в Медке не могу зарегить налоговую. Приходит ответ: невірний підпис -сертифікат відсутній в базі даних. Помогите

ole
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 11 січня 2013, 13:38
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення ole »

Подскажите пожалуйста.
01.10.15. я сделала предоплату на 1000 грн. товара не было в наличии, поэтому 13.10.15. я получила товар на 800 грн. НН поставщик зарег-л првильно по первому событию на 1000 грн. Осталась "висеть" предоплата 200грн.
01.12.2015. я делаю предоплату: должна 1400 грн за минусом 200грн на 1200 грн. 10.12.2015. получаю товар на 1400. Поставщик реги-т НН на 1200, а потом еще на 200 грн.
Какими должны быть мои действия. кроме звонка поставщику и радости по поводу временно лишнего огроооомного НДСа для рег.НН?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

ole писав:Подскажите пожалуйста.
01.10.15. я сделала предоплату на 1000 грн. товара не было в наличии, поэтому 13.10.15. я получила товар на 800 грн. НН поставщик зарег-л првильно по первому событию на 1000 грн. Осталась "висеть" предоплата 200грн.
01.12.2015. я делаю предоплату: должна 1400 грн за минусом 200грн на 1200 грн. 10.12.2015. получаю товар на 1400. Поставщик реги-т НН на 1200, а потом еще на 200 грн.
Какими должны быть мои действия. кроме звонка поставщику и радости по поводу временно лишнего огроооомного НДСа для рег.НН?
договор один или разные? было какое-то соглашение, что переплату по 1-й поставке зачесть в счет 2-й?

ole
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 11 січня 2013, 13:38
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення ole »

ArinaArina писав:
ole писав:Подскажите пожалуйста.
01.10.15. я сделала предоплату на 1000 грн. товара не было в наличии, поэтому 13.10.15. я получила товар на 800 грн. НН поставщик зарег-л првильно по первому событию на 1000 грн. Осталась "висеть" предоплата 200грн.
01.12.2015. я делаю предоплату: должна 1400 грн за минусом 200грн на 1200 грн. 10.12.2015. получаю товар на 1400. Поставщик реги-т НН на 1200, а потом еще на 200 грн.
Какими должны быть мои действия. кроме звонка поставщику и радости по поводу временно лишнего огроооомного НДСа для рег.НН?
договор один или разные? было какое-то соглашение, что переплату по 1-й поставке зачесть в счет 2-й?
Договор один, соглашение только усное.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

ole писав:
ArinaArina писав:
ole писав:Подскажите пожалуйста.
01.10.15. я сделала предоплату на 1000 грн. товара не было в наличии, поэтому 13.10.15. я получила товар на 800 грн. НН поставщик зарег-л првильно по первому событию на 1000 грн. Осталась "висеть" предоплата 200грн.
01.12.2015. я делаю предоплату: должна 1400 грн за минусом 200грн на 1200 грн. 10.12.2015. получаю товар на 1400. Поставщик реги-т НН на 1200, а потом еще на 200 грн.
Какими должны быть мои действия. кроме звонка поставщику и радости по поводу временно лишнего огроооомного НДСа для рег.НН?
договор один или разные? было какое-то соглашение, что переплату по 1-й поставке зачесть в счет 2-й?
Договор один, соглашение только усное.
а оплата по счетам или по договору?
Вам надо письменное соглашение о зачете долгов и поставщик на основании этого делает минусовой РК на 200 грн и Вы его регистрируете

ole
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 11 січня 2013, 13:38
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення ole »

ArinaArina писав:
ole писав:
ArinaArina писав: договор один или разные? было какое-то соглашение, что переплату по 1-й поставке зачесть в счет 2-й?
Договор один, соглашение только усное.
а оплата по счетам или по договору?
Вам надо письменное соглашение о зачете долгов и поставщик на основании этого делает минусовой РК на 200 грн и Вы его регистрируете
Оплата по счетам. Т.е. мы,надеюсь, подписываем соглашение они корректируют... Меня больше интересует, как мне отразить.Должна ли я в декабрьской декл-ии учитывать эти 200 грн,а потом январем испралять?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”