Реестр выданых и полученых налоговых накладных
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1684
- З нами з: 15 серпня 2012, 11:54
- Дякував (ла): 4054 рази
- Подякували: 3655 разів
Можете, только в додатке 5, в разделе 2, где период составления н/н будет стоять апрель 2014г.Unnak писав:Підскажіть,чи можу я включити в реєстр за травень, квітневу ПН?Якщо так, - то які ще потрібні додатки до декларації?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
конечно можете, никаких доп. додатков не надо, в реестре, просто покажите дату получения майскую, а выписку-апрельскую. и в дод.5- период этой НН-04.2014Unnak писав:Підскажіть,чи можу я включити в реєстр за травень, квітневу ПН?Якщо так, - то які ще потрібні додатки до декларації?
Подскажите пожалуйста, медок- реестр налоговых накладных и додаток 5 сдан за апрель -ошиблись и вписали не того контрагента, как теперь пересдать(наверное уточненка) и будет ли штраф? Спасибо!
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
Штрафов нет. Подайте УР + Д5(уточн.) и откорректируйте в июньском реестре (+ литера "У").ПЛЮШКИН2 писав:Подскажите пожалуйста, медок- реестр налоговых накладных и додаток 5 сдан за апрель -ошиблись и вписали не того контрагента, как теперь пересдать(наверное уточненка) и будет ли штраф? Спасибо!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 857
- З нами з: 05 травня 2011, 08:49
- Дякував (ла): 225 разів
- Подякували: 394 рази
Сдаете пакетом: уточненка + додаток 5 (про реестр даже не знаю, у меня была такая-же ошибка я реестр не подавала). В додатке 5 с минусом указываете неправильного контрагента, следующая строка правильный. И с уточненной декларацией сдаете. Штрафа не будет, Сумма обязательства не изменилась.
-
- Профи
- Повідомлень: 33
- З нами з: 05 лютого 2014, 11:18
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Доброго времени суток, коллеги.... А что в этом отчетном периоде слышно, как правильно сдавать: с 0 или с 4000....??? кто пробовался уже???anna1 писав:Я посмотрела порядок ведения реестра, там это совсем не четко написано:Viktori писав:В порядке ведения реестра НН четко написано - Неплательщики НДС 400000000000.
Горячая линия немножко обшиблась.
У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках „Індивідуальний податковий номер покупця” та „Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)” проставляється нуль, то при заповненні графи 6 також проставляється нуль.
Я так понимаю, мы ставим 400000000000 т.к реестр заполняется на основании налоговых накладных, а вот там, как раз четко 400000000000.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
В ресурсах было разъяснение, что надо покупателям-неплатильщикам в реестре ставить "0". Я все время ставлю"0".Аняша писав:Доброго времени суток, коллеги.... А что в этом отчетном периоде слышно, как правильно сдавать: с 0 или с 4000....??? кто пробовался уже???anna1 писав:Я посмотрела порядок ведения реестра, там это совсем не четко написано:Viktori писав:В порядке ведения реестра НН четко написано - Неплательщики НДС 400000000000.
Горячая линия немножко обшиблась.
У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках „Індивідуальний податковий номер покупця” та „Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)” проставляється нуль, то при заповненні графи 6 також проставляється нуль.
Я так понимаю, мы ставим 400000000000 т.к реестр заполняется на основании налоговых накладных, а вот там, как раз четко 400000000000.