Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

мюсля писав:
Елена_П писав:
Любослава писав: Ну да, и количество и цена с "-".
Если Вы напишете +600 грн., то у Вас и будет +НО, а не -.
Нет количество пишется с минусом, а цена с плюсом. Ведь это цена, а не её изменение. Ну и чисто математически минус на минус дает плюс)
а если заполнили цену с минусом, а кол-во с плюсом, т.е. гр.8 минус гр.9 плюс в итоге гр. 10 минус ?#wall#
так мы говорили про графы 6 и 7 - там корректируется количество, а у вас графы 8 и 9 там корректируется цена, если вы цену уменьшали, то она с минусом пишется, а количество с плюсом, всё правильно.

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Tasa писав:Всім доброго дня. Підкажіть хто що робить коли ЕЦП на податковій не співпадає з тим хто виписав ? В мене кредит, да ще й сума нормальна, що говорить постачальнику ? Дякую.
Ту выше писали, кто-то делал кор-ку с пустой табличной частью.

feoklena
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
Дякував (ла): 830 разів
Подякували: 607 разів

Повідомлення feoklena »

В налоговой накладной в табличной части гр.2 (дата возникновения обязательств) ошибочно написала 2014 год. Как эту красоту исправить? В расчете корректировки это вроде бы не предусмотрено. На 0-800-... сказали, что первая с таким вопросом. Контрагент тоже наш. Сума копеечная. Кто знает при проверке надо будет контрагенту предъявлять нал. накл. или им достаточно вытяга (там все в порядке).

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

svitlass писав:ПН складена 27/10/14 на суму 30 тис. попередньої оплати в т.ч. ПДВ 5 тис, реєстрації в ЄРПН не підлягала
27/03/15 повернули аванс, РК відповідно мінусове
по листу ДФС № 5292 від 17/02/15 виходить, що можна і мені і покупцю можна проводити паперовий РК.
шо-то "стремно". якось швидко привикли до електронних
відчитуюся
01/04/15 відправила на реєстрацію стару ПН за 27/10/14 - отримала повідомлення "ЗБЕРЕЖЕНА АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТА"
01/04/15 відправила РК за 27/03/15 - отримала повідомлення "ЗБЕРЕЖЕНо АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО"
02/04/15 о 00.12 год зареєстровано і ПН і РК
так що відправляю контагенту РКЕ мінусове зареєстроване

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Елена_П писав:
Tasa писав:Всім доброго дня. Підкажіть хто що робить коли ЕЦП на податковій не співпадає з тим хто виписав ? В мене кредит, да ще й сума нормальна, що говорить постачальнику ? Дякую.
Ту выше писали, кто-то делал кор-ку с пустой табличной частью.
Дякую. Вже зв"язалася з постачальником, на цьому і зійшлися.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Елена_П писав:
мюсля писав:
Елена_П писав: Нет количество пишется с минусом, а цена с плюсом. Ведь это цена, а не её изменение. Ну и чисто математически минус на минус дает плюс)
а если заполнили цену с минусом, а кол-во с плюсом, т.е. гр.8 минус гр.9 плюс в итоге гр. 10 минус ?#wall#
так мы говорили про графы 6 и 7 - там корректируется количество, а у вас графы 8 и 9 там корректируется цена, если вы цену уменьшали, то она с минусом пишется, а количество с плюсом, всё правильно.
мы возвращали предоплату, деньги, товар не поставлялся. вот я и минусовала цену...почему-то так сделала#blush# корректировки на согласование покупателю отправляла, они погодылы

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

feoklena писав:В налоговой накладной в табличной части гр.2 (дата возникновения обязательств) ошибочно написала 2014 год. Как эту красоту исправить? В расчете корректировки это вроде бы не предусмотрено. На 0-800-... сказали, что первая с таким вопросом. Контрагент тоже наш. Сума копеечная. Кто знает при проверке надо будет контрагенту предъявлять нал. накл. или им достаточно вытяга (там все в порядке).
тут два варіанти: або нічого не чіпати
або зробити рк на аналювання цієї податкової з причиною наприклад помилково виписана і виписати нову пн з новим номерем і вірними даними

@Irusik@
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 19 липня 2014, 22:11
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення @Irusik@ »

Добрый день! Подскажите пожалуйста, НН зарегила с неправильным ИНН (ноль впереди нужно было). Покупатель не принял. Как теперь поступить? Выписать РК с "-" и правильную НН?

Mushka0411
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 93
З нами з: 27 вересня 2011, 03:29
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Mushka0411 »

ArinaArina писав:
Mushka0411 писав:
ArinaArina писав: РК на минус? а причина какая?
Да на минус. Причина Заміна суми компенсації внаслідок технічної похибки обробки даних
во загнули.
а была таки ошибка в НН? Даже если Вы ее зарегистр. даже не представляю, сдать дод.1 с нулевой уточненкой. бред.
Ошибка как оказалось была они выписали НН лишнюю на 1,33 без НДС и НДС 0,27 коп. в феврале, а теперь в апреле опомнились и прислали РК на эту НН, только выписали 28.02.2015, а прислали 01.04.15. Дозвониться к ним не могу... что делать незнаю. И это при том что я ее должна зарегить... и подать уточненку за февраль

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Mushka0411 писав:
ArinaArina писав:
Mushka0411 писав: Да на минус. Причина Заміна суми компенсації внаслідок технічної похибки обробки даних
во загнули.
а была таки ошибка в НН? Даже если Вы ее зарегистр. даже не представляю, сдать дод.1 с нулевой уточненкой. бред.
Ошибка как оказалось была они выписали НН лишнюю на 1,33 без НДС и НДС 0,27 коп. в феврале, а теперь в апреле опомнились и прислали РК на эту НН, только выписали 28.02.2015, а прислали 01.04.15. Дозвониться к ним не могу... что делать незнаю. И это при том что я ее должна зарегить... и подать уточненку за февраль
а Вы проводили эту лишнюю НН? Если нет, то и уточненка Вам не нужна.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”