код УКТ ЗЕД/ДКПП в налоговой накладной

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
И-рина
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 135
З нами з: 29 листопада 2011, 02:49
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення И-рина »

Добрый день! У меня сложилась такая "странная" ситуация: поставщик продает мне товар отечественного производства, что подтверждено сертификатом. Вчера получаю от него налоговые за март, где в половине указан код ВЭД. Решаю проверить их в едином реестре и вижу "картину маслом": они зарегистрированы в ЕР. Поставщик подтверждает, что товар отечественный, но т. к. они его делают на экспорт, то коды проставляют. Я обычно приобретаю товар именно у них в конце месяца, чтобы иметь 100%-ный налоговый кредит ввиду отсутствия импортного товара. Кто может подсказать, что делать в такой ситуации с уже полученными налоговыми накладными?

И второй вопрос: я для себя решила, что я не могу включить в налоговый кредит отчетного месяца те налоговые накладные, которые выписаны в отчетном месяце, а зарегистрированы в следующем. Я читала Письмо налоговой. В нем все красиво написано, но во второй части говорится о том, что поставщик может выдать налоговую накладную только после регистрации в ЕР, а в реестре есть графа "дата отримання". Т. о. даже в этом письме есть противоречия. Кстати, моя налоговая инспекция также придерживается такого мнения. И аудитор, с которым я консультировалась, тоже имеет такое же мнение: можно включить в налоговый кредит, но только на свой страх и риск. Когда я звоню поставщикам с просьбой регистрировать налоговые накладные отчетным периодом, многие просто "посылают", ссылаясь на срок 20 дней. Хотелось бы узнать, это только я придерживаюсь такого мнения по поводу включения в налоговый кредит накладных зарегистрированных в другом периоде?

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Я тоже включаю по дате регистрации в ЕРНН.
ГНАУнюкам не доверяю.

Antonl
Гений
Гений
Повідомлень: 434
З нами з: 26 січня 2012, 04:56
Дякував (ла): 562 рази
Подякували: 131 раз

Повідомлення Antonl »

И-рина писав:Добрый день! У меня сложилась такая "странная" ситуация: поставщик продает мне товар отечественного производства, что подтверждено сертификатом. Вчера получаю от него налоговые за март, где в половине указан код ВЭД. Решаю проверить их в едином реестре и вижу "картину маслом": они зарегистрированы в ЕР. Поставщик подтверждает, что товар отечественный, но т. к. они его делают на экспорт, то коды проставляют. Я обычно приобретаю товар именно у них в конце месяца, чтобы иметь 100%-ный налоговый кредит ввиду отсутствия импортного товара. Кто может подсказать, что делать в такой ситуации с уже полученными налоговыми накладными?

И второй вопрос: я для себя решила, что я не могу включить в налоговый кредит отчетного месяца те налоговые накладные, которые выписаны в отчетном месяце, а зарегистрированы в следующем. Я читала Письмо налоговой. В нем все красиво написано, но во второй части говорится о том, что поставщик может выдать налоговую накладную только после регистрации в ЕР, а в реестре есть графа "дата отримання". Т. о. даже в этом письме есть противоречия. Кстати, моя налоговая инспекция также придерживается такого мнения. И аудитор, с которым я консультировалась, тоже имеет такое же мнение: можно включить в налоговый кредит, но только на свой страх и риск. Когда я звоню поставщикам с просьбой регистрировать налоговые накладные отчетным периодом, многие просто "посылают", ссылаясь на срок 20 дней. Хотелось бы узнать, это только я придерживаюсь такого мнения по поводу включения в налоговый кредит накладных зарегистрированных в другом периоде?
В январе включал только зарегиные январем. Дальше включаю все своевременно зарегиные. Размышляю так, что срок сдачи деки 20 число . 20 дней для сбора правильно оформленных НН. Запиты делаю на все НН и жду пока все нужные мне пройдут регение, только потом подаю деку.

Аллусик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1917
З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
Дякував (ла): 871 раз
Подякували: 670 разів

Повідомлення Аллусик »

Antonl писав:
И-рина писав:Добрый день! У меня сложилась такая "странная" ситуация: поставщик продает мне товар отечественного производства, что подтверждено сертификатом. Вчера получаю от него налоговые за март, где в половине указан код ВЭД. Решаю проверить их в едином реестре и вижу "картину маслом": они зарегистрированы в ЕР. Поставщик подтверждает, что товар отечественный, но т. к. они его делают на экспорт, то коды проставляют. Я обычно приобретаю товар именно у них в конце месяца, чтобы иметь 100%-ный налоговый кредит ввиду отсутствия импортного товара. Кто может подсказать, что делать в такой ситуации с уже полученными налоговыми накладными?

И второй вопрос: я для себя решила, что я не могу включить в налоговый кредит отчетного месяца те налоговые накладные, которые выписаны в отчетном месяце, а зарегистрированы в следующем. Я читала Письмо налоговой. В нем все красиво написано, но во второй части говорится о том, что поставщик может выдать налоговую накладную только после регистрации в ЕР, а в реестре есть графа "дата отримання". Т. о. даже в этом письме есть противоречия. Кстати, моя налоговая инспекция также придерживается такого мнения. И аудитор, с которым я консультировалась, тоже имеет такое же мнение: можно включить в налоговый кредит, но только на свой страх и риск. Когда я звоню поставщикам с просьбой регистрировать налоговые накладные отчетным периодом, многие просто "посылают", ссылаясь на срок 20 дней. Хотелось бы узнать, это только я придерживаюсь такого мнения по поводу включения в налоговый кредит накладных зарегистрированных в другом периоде?
В январе включал только зарегиные январем. Дальше включаю все своевременно зарегиные. Размышляю так, что срок сдачи деки 20 число . 20 дней для сбора правильно оформленных НН. Запиты делаю на все НН и жду пока все нужные мне пройдут регение, только потом подаю деку.
У меня все закупки приходятся ближе к концу месяца и регят мне их восновном уже следующим месяцем. Все в 20-ти дневный срок. Я включаю все месяц понесения затрат! И для себя рассуждаю так: первое событие у нас предоплата, деньжата отправила- в деку поставила. Это логично, блин, в конце то концов! Вот читаю и начинаю сомневаться, но по другому просто никак, иначе в одном месяце у меня прибыли бешеные будут, а в другом убытки.#g_cray2#

инина
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 980
З нами з: 31 січня 2012, 08:36
Дякував (ла): 461 раз
Подякували: 520 разів

Повідомлення инина »

И-рина писав:Добрый день! У меня сложилась такая "странная" ситуация: поставщик продает мне товар отечественного производства, что подтверждено сертификатом. Вчера получаю от него налоговые за март, где в половине указан код ВЭД. Решаю проверить их в едином реестре и вижу "картину маслом": они зарегистрированы в ЕР. Поставщик подтверждает, что товар отечественный, но т. к. они его делают на экспорт, то коды проставляют. Я обычно приобретаю товар именно у них в конце месяца, чтобы иметь 100%-ный налоговый кредит ввиду отсутствия импортного товара. Кто может подсказать, что делать в такой ситуации с уже полученными налоговыми накладными?

И второй вопрос: я для себя решила, что я не могу включить в налоговый кредит отчетного месяца те налоговые накладные, которые выписаны в отчетном месяце, а зарегистрированы в следующем. Я читала Письмо налоговой. В нем все красиво написано, но во второй части говорится о том, что поставщик может выдать налоговую накладную только после регистрации в ЕР, а в реестре есть графа "дата отримання". Т. о. даже в этом письме есть противоречия. Кстати, моя налоговая инспекция также придерживается такого мнения. И аудитор, с которым я консультировалась, тоже имеет такое же мнение: можно включить в налоговый кредит, но только на свой страх и риск. Когда я звоню поставщикам с просьбой регистрировать налоговые накладные отчетным периодом, многие просто "посылают", ссылаясь на срок 20 дней. Хотелось бы узнать, это только я придерживаюсь такого мнения по поводу включения в налоговый кредит накладных зарегистрированных в другом периоде?
Я тоже включаю в месяце первого соб, только нужно контролировать,
чтобы Деклар сдать не раньше даты регистр НН. #g_dance#

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Elisa писав:Я тоже включаю по дате регистрации в ЕРНН.
ГНАУнюкам не доверяю.
Вот это ответ!!! Ответ не девочки, но...мужа!!!

Иннуша
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 119
З нами з: 17 січня 2012, 05:13
Дякував (ла): 112 разів
Подякували: 61 раз

Повідомлення Иннуша »

Я поступила проще. Я задала этот вопрос письменно в свою налоговую, и, теперь, у меня есть индивидуальная налоговая консультация.#curtsey#

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Иннуша писав:Я поступила проще. Я задала этот вопрос письменно в свою налоговую, и, теперь, у меня есть индивидуальная налоговая консультация.#curtsey#
Очень хотелось бы знать, как по этому вопросу консультируют ДОНЕЦКИЕ налоговики. Поделитесь, плиз.

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Коллеги, помогите! Подскажите код УКТ ВЭД на видео и аудио домофон; видеокамеру. Очень прошу помощи!

FireNN
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 512
З нами з: 19 січня 2012, 00:18
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 149 разів

Повідомлення FireNN »

У меня такой вопрос по коду УКТ ЗЕД.
Я продаю товар покупателю и у меня, например валик с ручкой идет одной позицией, а поставщик отгружая мне тот же валик пишет валик украинского пр-ва без кода и ручка почему-то иностранного отдельно и код УКТ ЗЕД на ручку к валику указывает.
Как мне заполнять тогда НН покупателю, если у меня идет товар собранный вместе - валик с ручкой?#wall#

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”