У вас налоговая віписана ранее 1 января?READYN писав:у меня уже прострочка больше 30 дней. я сюда не попадаю...feoklena писав:Штраф, передбачений п.120,1 ст.120 (в розмірі 10%) за порушення строків реєстрації не застосовуватиметься у період з 01.01 по 30.06 2015 року.READYN писав: кто сталкивался, подскажите пожалуйста)
Лист ДФС от 19.01.2015 № 1403/7/99-99-19-03-01-17.
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
- Дякував (ла): 830 разів
- Подякували: 607 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
нет - 31.01.15feoklena писав:У вас налоговая віписана ранее 1 января?READYN писав:у меня уже прострочка больше 30 дней. я сюда не попадаю...feoklena писав: Штраф, передбачений п.120,1 ст.120 (в розмірі 10%) за порушення строків реєстрації не застосовуватиметься у період з 01.01 по 30.06 2015 року.
Лист ДФС от 19.01.2015 № 1403/7/99-99-19-03-01-17.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1128
- З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
- Дякував (ла): 544 рази
- Подякували: 733 рази
подскажите поставщик зарегист налоговую от 03.03 -20.03. и говорит мне что я смогу включить эту НН только в апрели.Может я что то не прочила, пропучтила. но почему апрель если она выписана и зарегист мартом
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
в мартеАн-ия писав:подскажите поставщик зарегист налоговую от 03.03 -20.03. и говорит мне что я смогу включить эту НН только в апрели.Может я что то не прочила, пропучтила. но почему апрель если она выписана и зарегист мартом
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
из того письма я поняла, что штраф 10 % не налагается, если нарушен срок на 15 дней (30 дней от даты виписки = 15 положенных дней + 15 дней без штрафов),feoklena писав:Тогда вы попадаете под эту "амнистию". Она действует с 01 января по 30 июня 2015 года. По крайней мере так писали и можно это требовать.
то есть в моем случает налоговую от 31.01.15 можно было регистрироваь без штрафа по 02.03.15.
а у меня прострочка на сегодня 37 дней, то есть штраф 30 % от суммы НДС в налоговой.
-
- Оракул
- Повідомлень: 229
- З нами з: 30 жовтня 2013, 14:13
- Дякував (ла): 106 разів
- Подякували: 32 рази
Добрый день. Подскажите, могу ли я зарегистрировать налоговую, если по Витягу в строке 2 суммы НДС не хватит на мою налоговую?! Или только после пополнения счета на необходимую сумму?! Спасибо.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
можете. до 1 июля этот лимит не работаетПоля-Полина писав:Добрый день. Подскажите, могу ли я зарегистрировать налоговую, если по Витягу в строке 2 суммы НДС не хватит на мою налоговую?! Или только после пополнения счета на необходимую сумму?! Спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Доброго дня, коллеги... Хочу поделиться печальным опытом моей подруги, нашей коллеги... Дабы принять к сведению ещё один подводный камень и не вляпаться... А поскольку мы все являемся и покупателями и поставщиками одновременно, то это касается всех.
Итак, получила бухгалтер в Медке уже зарегистрированную НН от поставщика. В табличной части по строчке глянула, что есть рег. номер, открыла печатную форму НН, всё выписано правильно: реквизиты, подписи и т.д. Претензий нет. Квит.1. не стала даже открывать... большой документооборот, некогда... Подтвердила. Сдала декларацию.
Вчера звонок из ГНИ. По двум НН расхождения в реестре... Не зарегистрированы!!! Сумма большая - 160 тыс.
Как такое может быть??? Начала готовиться к походу в ГНИ, распечатала НН, квитанции 1 и..... ШОК!!! В кв. №1 поставщик её, а покупатель совсем другой... Как такое могло получиться чисто технически, не понятно. Шок и для поставщика... Признают, что напартачили... Где именно и как, пока остаётся загадкой...не до разборок было...
Итог: для покупателя (слава Богу), вошли в положение и разрешили сдать уточнёнку с вытекающими самоштрафами. В итоге, сумма НДС для уплаты по февральской деке - это для них годовая сумма НДС... Получается, что проавансировали бюджет до конца года, изъяв при этом оборотные средства... Жить теперь будет ещё сложнее...
Для поставщика... срок 30 дней для регистрации уже прошёл, поэтому - штраф 10%.
Естественно, бухгалтер покупателя тоже виноват на 100%. Никакие оправдания даже слышать не хотят... Аргумент один - должна была сделать вытяг. И только вытяг является аргументом и доказательством... По НКУ поставщик не обязан отправлять НН, покупатель обязан их взять в ЕРНН. И даже присланная правильная кв. 1 не является доказательством и аргументом...
Итак, получила бухгалтер в Медке уже зарегистрированную НН от поставщика. В табличной части по строчке глянула, что есть рег. номер, открыла печатную форму НН, всё выписано правильно: реквизиты, подписи и т.д. Претензий нет. Квит.1. не стала даже открывать... большой документооборот, некогда... Подтвердила. Сдала декларацию.
Вчера звонок из ГНИ. По двум НН расхождения в реестре... Не зарегистрированы!!! Сумма большая - 160 тыс.
Как такое может быть??? Начала готовиться к походу в ГНИ, распечатала НН, квитанции 1 и..... ШОК!!! В кв. №1 поставщик её, а покупатель совсем другой... Как такое могло получиться чисто технически, не понятно. Шок и для поставщика... Признают, что напартачили... Где именно и как, пока остаётся загадкой...не до разборок было...
Итог: для покупателя (слава Богу), вошли в положение и разрешили сдать уточнёнку с вытекающими самоштрафами. В итоге, сумма НДС для уплаты по февральской деке - это для них годовая сумма НДС... Получается, что проавансировали бюджет до конца года, изъяв при этом оборотные средства... Жить теперь будет ещё сложнее...
Для поставщика... срок 30 дней для регистрации уже прошёл, поэтому - штраф 10%.
Естественно, бухгалтер покупателя тоже виноват на 100%. Никакие оправдания даже слышать не хотят... Аргумент один - должна была сделать вытяг. И только вытяг является аргументом и доказательством... По НКУ поставщик не обязан отправлять НН, покупатель обязан их взять в ЕРНН. И даже присланная правильная кв. 1 не является доказательством и аргументом...
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 92
- З нами з: 26 листопада 2014, 14:24
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 2 рази
Подскажите пожалуста!!!!!! Если налоговая накладная выписаная не по первому событию, будут ли проблемы? Тоесть если первое собитие было 10.03.2015г., а зареестрировали 11.03.2015г.