Новый реестр выданных и полученных налоговых накладных с 01.03.13

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
sofiya
Гений
Гений
Повідомлень: 307
З нами з: 04 лютого 2011, 07:06
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення sofiya »

Люди, помогите советом!

Сдала декларацию, додатки, реестр. И в реестре во 2-ом разделе (отримани под.накл.) - сбилась нумерация:я отсортировала по дате и не заметила, что перемешались номера в графе 1 #wall# #wall# Я понимаю, что это, конечно, ваще уже... ну, вот так...#cray#

И что теперь сделать - исправлять и пересдавать???? или можно так оставить????

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

sofiya писав:Люди, помогите советом!

Сдала декларацию, додатки, реестр. И в реестре во 2-ом разделе (отримани под.накл.) - сбилась нумерация:я отсортировала по дате и не заметила, что перемешались номера в графе 1 #wall# #wall# Я понимаю, что это, конечно, ваще уже... ну, вот так...#cray#

И что теперь сделать - исправлять и пересдавать???? или можно так оставить????
подайте пакет новый звитный (декларация с приложениями + реестр)

uspenkaservis
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 18 липня 2013, 10:31
Подякували: 1 раз

Повідомлення uspenkaservis »

исправить и пересдать пока есть время

sofiya
Гений
Гений
Повідомлень: 307
З нами з: 04 лютого 2011, 07:06
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення sofiya »

Понятно, спасибо!

Танечка-Танюша
Гений
Гений
Повідомлень: 389
З нами з: 13 жовтня 2011, 05:32
Дякував (ла): 253 рази
Подякували: 70 разів

Повідомлення Танечка-Танюша »

У предприятия в середине июня поменялся номер св-ва НДС, за июнь нужно составлять два или один реестр, в шапке там указывается № св-ва плательщика НДС.

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14254
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40708 разів

Повідомлення ar4ik »

Танечка-Танюша писав:У предприятия в середине июня поменялся номер св-ва НДС, за июнь нужно составлять два или один реестр, в шапке там указывается № св-ва плательщика НДС.
Я сдавала один, с новым номером св-ва, всё прошло нормально.

alesya24071989
Оракул
Оракул
Повідомлень: 229
З нами з: 14 серпня 2012, 07:05
Дякував (ла): 162 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення alesya24071989 »

Всім привіт! Таке питаннячко: я подаю уточнення і дод.5 за липень, виправляю травень. Небула виписана податкова. Я податкову виписала так як мало бути за травень 2013 номер останній в місяці (номерація кожного місяця нова). В уточненні подала всі дані, нарахувала штраф. Тепер не знаю як бути з реєстром. В податковій сказали показати цю податкову в червневому реєстрі. Вкінці розділу 1 за 23.05.2013 № 36 вид поставити ПНУ. Чи потрібно ставити тип причини "У", чи взагалі потрібно подавати в реєстрі цю накладну???

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

alesya24071989 писав:Всім привіт! Таке питаннячко: я подаю уточнення і дод.5 за липень, виправляю травень. Небула виписана податкова. Я податкову виписала так як мало бути за травень 2013 номер останній в місяці (номерація кожного місяця нова). В уточненні подала всі дані, нарахувала штраф. Тепер не знаю як бути з реєстром. В податковій сказали показати цю податкову в червневому реєстрі. Вкінці розділу 1 за 23.05.2013 № 36 вид поставити ПНУ. Чи потрібно ставити тип причини "У", чи взагалі потрібно подавати в реєстрі цю накладну???
якщо ви подавали уточнення в місяці липень до травневого періоду, то показуєте все в липневому реєстрі через ПНУ
якби уточнення було подано в червні то в червневому реєсті

alesya24071989
Оракул
Оракул
Повідомлень: 229
З нами з: 14 серпня 2012, 07:05
Дякував (ла): 162 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення alesya24071989 »

Dfcbkbcf писав:
alesya24071989 писав:Всім привіт! Таке питаннячко: я подаю уточнення і дод.5 за липень, виправляю травень. Небула виписана податкова. Я податкову виписала так як мало бути за травень 2013 номер останній в місяці (номерація кожного місяця нова). В уточненні подала всі дані, нарахувала штраф. Тепер не знаю як бути з реєстром. В податковій сказали показати цю податкову в червневому реєстрі. Вкінці розділу 1 за 23.05.2013 № 36 вид поставити ПНУ. Чи потрібно ставити тип причини "У", чи взагалі потрібно подавати в реєстрі цю накладну???
якщо ви подавали уточнення в місяці липень до травневого періоду, то показуєте все в липневому реєстрі через ПНУ
якби уточнення було подано в червні то в червневому реєсті
А тип причини ставити?????

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18891
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2117 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

alesya24071989 писав:Всім привіт! Таке питаннячко: я подаю уточнення і дод.5 за липень, виправляю травень. Небула виписана податкова. Я податкову виписала так як мало бути за травень 2013 номер останній в місяці (номерація кожного місяця нова). В уточненні подала всі дані, нарахувала штраф. Тепер не знаю як бути з реєстром. В податковій сказали показати цю податкову в червневому реєстрі. Вкінці розділу 1 за 23.05.2013 № 36 вид поставити ПНУ. Чи потрібно ставити тип причини "У", чи взагалі потрібно подавати в реєстрі цю накладну???
Именно потому, что "У" (признак того, что НН включается в УР месяца в котором обнаружена ошибка), вы и подаёте УР...
Только я бы эту ПНУ включал бы не в июньский реест, а в июльский (т.е. - по факту обнаруж.ошибки).

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”