Добрый день! Подскажите пожалуйста, поставщик выписал НН 1 марта, а зарегистрировал 25 марта. Могу я ее включить в мартовскую декларацию? Или перенести нужно в арельскую деку?
Иташа писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, поставщик выписал НН 1 марта, а зарегистрировал 25 марта. Могу я ее включить в мартовскую декларацию? Или перенести нужно в арельскую деку?
НН зарегистрированная с опозданием, попадает в кредит в месяце регистрации, в Вашем случае все равно в марте
Lekarab писав:спасите-помогите!!!
налоговая выписана 03.03, зарегистрирована - 18.03, У покупателя в Медке светится, что просрочка регистрации 1 день. От какой даты считать последний день регистрации?
Продублирую с другой темы:
Обновление Медка (10.01.039):
"4.1.1. У таблицю модулю додані нові колонки, що відображають терміни реєстрації в ЄРПН та можливе їх прострочення (вимкнені, за замовчуванням):
· «Граничний термін реєстрації» - 15 днів з дати виписки."
(Перевищення терміну реєстрації виділяється червоним кольором).
· «Кількість днів прострочки»
Колонки включаються на відображення у конфігураторі таблиці."
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.
ст. 201.10. НКУ
Разница в допустимом периоде регистрации - 1 день.
Сегодня контрагент зарегистрировал н/н от 23.03.15 (дата регистрации в ЕДР 14.04.15). МЕДОК зарегистрировал, т.е квитанция 1 есть и написано "ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО" и не вопрос что включу в кредит апреля. Честно говоря в печали, теперь что пересматривать все налоговые и считать 15 дней??? Кто и как выходит из этой ситуации?
Аналогичная ситуация. Но я включаю в декларацию все накладные, которые зарегены на вот этот момент, т.е.вечер 14.04. за март. Все остальные - априори пойдут апрелем.
Но вот тут есть своя каверза. У меня завтра зарегят НН за март (забыли, я поздно напомнила), но они её будут показывать в мартовской декларации. Получается, у нас будет несоответствие. Получается - мы отомстим налоговикам за все наши муки - пусть уних голова теперь идёт кругом от того кто как и когдапоказывает НН и РК. #yahoo# #yahoo# #yahoo#
1 писав:Аналогичная ситуация. Но я включаю в декларацию все накладные, которые зарегены на вот этот момент, т.е.вечер 14.04. за март. Все остальные - априори пойдут апрелем.
Но вот тут есть своя каверза. У меня завтра зарегят НН за март (забыли, я поздно напомнила), но они её будут показывать в мартовской декларации. Получается, у нас будет несоответствие. Получается - мы отомстим налоговикам за все наши муки - пусть уних голова теперь идёт кругом от того кто как и когдапоказывает НН и РК. #yahoo# #yahoo# #yahoo#
ничего у них кругом не пойдет, т.к. Вы, когда будете заполнять деку за апрель, в дод.5 укажите, что дата выписки этой НН - март
Вот если бы Вы её показали как НК, а они НО не показали, вот это было бы им повод Вас напрячь. А так - им только наруку, что они уже себе обязательства нарисовали, а Вы НК смесячным опозданием покажете. Бюджет себя не обделит. НЕТ!
1 писав:Аналогичная ситуация. Но я включаю в декларацию все накладные, которые зарегены на вот этот момент, т.е.вечер 14.04. за март. Все остальные - априори пойдут апрелем.
Но вот тут есть своя каверза. У меня завтра зарегят НН за март (забыли, я поздно напомнила), но они её будут показывать в мартовской декларации. Получается, у нас будет несоответствие. Получается - мы отомстим налоговикам за все наши муки - пусть уних голова теперь идёт кругом от того кто как и когдапоказывает НН и РК. #yahoo# #yahoo# #yahoo#
Только напоминаю, что эта радость продлится до 01.07.2015 года.
После указанной даты продавца ожидают санкции и в размере 10%.
Покупатель вынужден будет отрывать свои деньги, чтобы была возможность вовремя зарегистрировать свои налоговые накладные (на такую сумму).
Поэтому, думаю, конфликты между покупателем и продавцом с 01.07.2015 года (за несвоевременную регистрации НН) резко увеличатся...
mixalna писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю свои действия в такой ситуации:
в 2014 году выписывала накладную на неплательщика НДС ( естественно ее не регистрировала), а сейчас нам этот товар возвращают.
Я выпишу корректировку - ее зарегистрирую. А НН за 2014 теперь тоже надо зарегистрировать, правильно?
Помогите плиз. В феврале 2015 г. поставщик выписал и зарегистрировал НН с ошибкой в обязат.реквизитах. В свой НК я не могла включить такую НН. Исправил свою ошибку поствщик через РК только в марте. Как мне включить такую НН в налоговый кредит.? Через уточняющий рассчет или можно включить в мартовскую деку.
И еще один вопрос. Поставщик зарегил НН за март со всеми нашими реквизитами ( ИНН, адрес, телефон) но указал почему -то тип причины 02 (неплательщику) Что делать.?
mixalna писав:Добрый день! У меня возникла такая ситуация: поставщик выписал НН 18 марта, но зарегистрировал ее аж 8 апреля и в НН допущена ошибка. Выписали корректировку, и дата выписки оказалась тоже 18.03 ( зарегистрировали тоже в апреле) - я как-то не обратила внимание и зарегистрировала ее. Подскажите, как отображать НК ? показывать НН и РК уже в апрельской декларации?
в мене була в березні аналогічна ситуація, тільки на ПН на платника, але в 2014 не підлягала реєстрації
я все-таки зареєструвала її /дата виписки 10.2014р/ - прийшла кв. що протермінована реєстрація, до 0,00 год того ж дня відправила мінусове РК
на наст день все зареєструвалося