Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
СветланаЗ
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 30 квітня 2015, 10:52
Дякував (ла): 75 разів
Подякували: 44 рази

Повідомлення СветланаЗ »

MariNka92 писав:
Irina911 писав:
MariNka92 писав:Шановні бухгалтери, допоможіть заповнити розрахунок коригування за новим зразком. Які графи заповняти???
http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 55&year=-1
А як зареєструвати нульове коригування? В зразку я побачила тільки коригування на збільшення та на зменшення...
Неправильную строчку с -
Правильную строчку с +
Будет 0

Dima385
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 08 квітня 2016, 17:19
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Dima385 »

Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста

поставщик зарегистрировал НН от 24.03.16 и в одной строке как то получилась ошибка в обсягу постачання без пдв. должно быть50*4,10= 205.00, а получилось 50*4,10= 25.00 (графа 10). соответственно общая сумма НН оказалась меньше чем надо. как быть? и что мне, как покупателю делать?
Заранее благодарю.

Инна04
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 липня 2015, 12:36
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Инна04 »

Tasa писав:
Инна04 писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас была предоплата 18.03.16 в сумме 70000,00 грн. с НДС, я поставила количество 1. Мне теперь нужно сделать корректеровку изменения колличества на 0,36.Как мне это правильно сделать, подскажите, бо я не когда их не выписывала.
Не зовсім зрозуміло питання ?...
Вам не всю суму оплатили за якусь там скажімо 1 ? Так ?
Тоді так, треба було ставити частину у податковій.
РК на ту строчку , що ви зробили з мінцсом і другу пишете правильно (у вас тільки у кількості різниця). РК ьуде нульовий, самі реєструєте.
Спасибо. А что писать в причине коригування в обеих строчках?

Инна04
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 липня 2015, 12:36
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Инна04 »

Dima385 писав:Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста

поставщик зарегистрировал НН от 24.03.16 и в одной строке как то получилась ошибка в обсягу постачання без пдв. должно быть50*4,10= 205.00, а получилось 50*4,10= 25.00 (графа 10). соответственно общая сумма НН оказалась меньше чем надо. как быть? и что мне, как покупателю делать?
Заранее благодарю.
Вы должны позвонить продавцу и сказать ему, что нужно сделать коректировку к налоговой накладной с минусом, и зарегистрировать новую налоговую накладную с тойже датой, но с другим номером. Только это нужно сделать сегодня, чтоб не было штрафа у продовца.

Dima385
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 08 квітня 2016, 17:19
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Dima385 »

Инна04 писав:
Dima385 писав:Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста

поставщик зарегистрировал НН от 24.03.16 и в одной строке как то получилась ошибка в обсягу постачання без пдв. должно быть50*4,10= 205.00, а получилось 50*4,10= 25.00 (графа 10). соответственно общая сумма НН оказалась меньше чем надо. как быть? и что мне, как покупателю делать?
Заранее благодарю.
Вы должны позвонить продавцу и сказать ему, что нужно сделать коректировку к налоговой накладной с минусом, и зарегистрировать новую налоговую накладную с тойже датой, но с другим номером. Только это нужно сделать сегодня, чтоб не было штрафа у продовца.

ок. новую они прислали. а в РК что нужно? минус все позиции? и причина корректировки какая должна быть?

и, как чайнику, #smile3# подскажите что мне потом в декларации делать. ни разу не делал такого просто до этого. нужно включить в нее и неправильную и правильную НН и РК? а в РК код какой ставить? 13 (коригування податкового кредиту у ряд.10.1 та ряд.10.2)? Спасибо

IgYa
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 05 січня 2011, 01:51
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення IgYa »

подскажите, пожалуйста, Покупатель не предоставил во время св-во Ндс и НН зарегистрирована на НЕ плательщика еще 24/3/16.
можно ли сделать РК и откорректировать наименование клиента и его ИНН или делать РК на аннулирование, а потом регить новую НН?
Если последнее то придется либо штраф за придурка -клиента платить, либо регить 31-м мартом.
Что подскажите?

Татьяна Т.
Гений
Гений
Повідомлень: 347
З нами з: 17 січня 2010, 05:57
Дякував (ла): 218 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Татьяна Т. »

IgYa писав:подскажите, пожалуйста, Покупатель не предоставил во время св-во Ндс и НН зарегистрирована на НЕ плательщика еще 24/3/16.
можно ли сделать РК и откорректировать наименование клиента и его ИНН или делать РК на аннулирование, а потом регить новую НН?
Если последнее то придется либо штраф за придурка -клиента платить, либо регить 31-м мартом.
Что подскажите?
Что бы клиенты не были "придурками", как Вы выражаетесь, нужно на соответствующем сайте по коду ОКПО найти данные о том, является ли он плательщикам НДС.

IgYa
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 05 січня 2011, 01:51
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення IgYa »

обычно я так и делаю, но в конце марта началась реорганизация фирмы и мне было не до этого
Однако на вопрос Вы не ответили, вопрос не в этом состоял, есть конкретное предложение?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8704
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Татьяна Т. писав:
IgYa писав:подскажите, пожалуйста, Покупатель не предоставил во время св-во Ндс и НН зарегистрирована на НЕ плательщика еще 24/3/16.
можно ли сделать РК и откорректировать наименование клиента и его ИНН или делать РК на аннулирование, а потом регить новую НН?
Если последнее то придется либо штраф за придурка -клиента платить, либо регить 31-м мартом.
Что подскажите?
Что бы клиенты не были "придурками", как Вы выражаетесь, нужно на соответствующем сайте по коду ОКПО найти данные о том, является ли он плательщикам НДС.
1. Какое событие было первым : отгрузка или оплата. В зависимости от ответа, будут и действия. Если -отгрузка, то созвонившись с вашим покупателем, в случае, если они не продали ваш товар сразу, можно договориться о переносе даты отгрузки на более оздний срок. 2. В любом случае вы делааете "0"РК и регите его. А затем выписываете новую НН на вашего покупателя с датой, которая "выплывет" из 1 вопроса.

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

IgYa писав:обычно я так и делаю, но в конце марта началась реорганизация фирмы и мне было не до этого
Однако на вопрос Вы не ответили, вопрос не в этом состоял, есть конкретное предложение?
но Вы же первая обозвали клиента. А итого: неправы ВЫ. И тем словом, каким обозвали клиента Вы и называетесь

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”