сегодня в двух ГНИ нашего города проконсультировали 400000000000+на горячей линии уже тоже сказали 400000000000, хотя в прошлом месяце отвечали 0Тюша писав:здесь, как всегда недоработка ГНАУ, поэтому каждый решает для себя сам, что ставить: "0" или "400000000000".Роза1 писав:И я такое где то читала, но решила еще переспросить.
Реестр выданых и полученых налоговых накладных
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
ну я же говорю, что все как всегда, кто в лес, кто по дрова, то одно, то другое.мюсля писав:сегодня в двух ГНИ нашего города проконсультировали 400000000000+на горячей линии уже тоже сказали 400000000000, хотя в прошлом месяце отвечали 0Тюша писав:здесь, как всегда недоработка ГНАУ, поэтому каждый решает для себя сам, что ставить: "0" или "400000000000".Роза1 писав:И я такое где то читала, но решила еще переспросить.
-
- Гений
- Повідомлень: 315
- З нами з: 20 жовтня 2012, 14:16
- Дякував (ла): 207 разів
- Подякували: 122 рази
Питання
Який порядок заповнення платником податку граф розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі здійснення операцій з поставки товарів/послуг неплатникам ПДВ?
Відповідь
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2013 за № 2118/24650.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;
до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;
у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку – покупця» проставляється «400000000000»;
у графах 7 - 13 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів/послуг
Який порядок заповнення платником податку граф розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі здійснення операцій з поставки товарів/послуг неплатникам ПДВ?
Відповідь
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2013 за № 2118/24650.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;
до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;
у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку – покупця» проставляється «400000000000»;
у графах 7 - 13 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів/послуг
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Друзья, возник вопрос, кто заполняет графу "Код" , которая стоит после "Вида документа"?
В медке эта графа есть, но при распечатке-ее нет. Кто, что думает по этому поводу?
В медке эта графа есть, но при распечатке-ее нет. Кто, что думает по этому поводу?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 124
- З нами з: 30 травня 2012, 07:28
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 29 разів
Як платнику, який постачає товари неплатнику ПДВ заповнити графи розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних?Розділ: НовиниLarabara писав:Питання
Який порядок заповнення платником податку граф розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі здійснення операцій з поставки товарів/послуг неплатникам ПДВ?
Відповідь
у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку – покупця» проставляється «400000000000»;
у графах 7 - 13 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів/послуг
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2013 за № 2118/24650.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
- у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;
- до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;
- у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
- у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
- у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку – покупця» проставляється нуль «O»;
- у графах 7 - 13 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів/послуг.
З цим та іншими роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Міндоходів у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (дане роз’яснення у категорії 101.21).
-
- Гений
- Повідомлень: 407
- З нами з: 22 вересня 2013, 20:03
- Дякував (ла): 95 разів
- Подякували: 20 разів
Есть ли штрафы за то что в реестре не отбразить зарегистрированую налоговую накладную?Дело в точ что налоговую зарегистрировали неправильным номером, говорят перерегистрируйте правильным и все, ноговорят ту что была все равно включайте в реестр.Вопрос в нумерации НН у меня 2 нн пошли одним номером но на разных контрагентов, что делать?Девочки что делать? Помогите оставить накладную зарегистрированую как есть и все? Или еще раз зарегистрировать накладную правильную тогда что делать с неправильно зарегистрированой?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 30 січня 2014, 14:29
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 14 разів
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если налоговая накладная от контрагента-продавца не зарегестрирована (хотя должна, потому что выписана на подакцизный товар) в единой базе налоговых накладных, то такую НН надо показывать в Реестре выданых и полученых накладных?
Заранее благодарна за ответ!
Подскажите, пожалуйста, если налоговая накладная от контрагента-продавца не зарегестрирована (хотя должна, потому что выписана на подакцизный товар) в единой базе налоговых накладных, то такую НН надо показывать в Реестре выданых и полученых накладных?
Заранее благодарна за ответ!
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
да, и подаете дод.8 к деке по НДС и пояснения через канцелярию.mila13 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если налоговая накладная от контрагента-продавца не зарегестрирована (хотя должна, потому что выписана на подакцизный товар) в единой базе налоговых накладных, то такую НН надо показывать в Реестре выданых и полученых накладных?
Заранее благодарна за ответ!
-
- Мудрец
- Повідомлень: 111
- З нами з: 30 січня 2014, 14:29
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 14 разів
Большое спасибо! Но тут возникли новые вопросы. Уже не первый день копаюсь в инете, но или я тормозяка или не там ищу, ответов не нашла
Если не затруднит, то подскажите, пожалуйста:
1. Плательщиками НДС мы стали с 17.05.14. За 05 месяц подавали только Реестр выданых и полученых накладных (Декларацию НДС за 05 не надо подавать?). Там я показала все НН которые были, несмотря на то зарегестрированы они в единой базе налоговых накладных или нет. Вроде правильно.
Не показывала НН, которые получили до 17.05.14. Верно? Так получилось, что всё делалось в спешке, интуитивно. Вот теперь разбираюсь...
2. Мы продаем спиртное и "закусь" населению, тоесть конечному потребителю. В налоговой сказали формировть НН каждый день. Подскажите, что написать в 3 колонке налоговой накладной "Номентклатура товаров/услуг продавца"? неужели перечеслять весь проданый за день товар?

1. Плательщиками НДС мы стали с 17.05.14. За 05 месяц подавали только Реестр выданых и полученых накладных (Декларацию НДС за 05 не надо подавать?). Там я показала все НН которые были, несмотря на то зарегестрированы они в единой базе налоговых накладных или нет. Вроде правильно.
Не показывала НН, которые получили до 17.05.14. Верно? Так получилось, что всё делалось в спешке, интуитивно. Вот теперь разбираюсь...
2. Мы продаем спиртное и "закусь" населению, тоесть конечному потребителю. В налоговой сказали формировть НН каждый день. Подскажите, что написать в 3 колонке налоговой накладной "Номентклатура товаров/услуг продавца"? неужели перечеслять весь проданый за день товар?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
На сегодня-это последнее из разъяснений минздоха, который з--х.Larabara писав:Питання
Який порядок заповнення платником податку граф розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі здійснення операцій з поставки товарів/послуг неплатникам ПДВ?
Відповідь
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.11.2013 № 708, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.2013 за № 2118/24650.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;
до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;
у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
у графі 6 «Індивідуальний податковий номер платника податку – покупця» проставляється «400000000000»;
у графах 7 - 13 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів/послуг
Получается, что теперь надо заполнять реестр с "400000000000". А как в дод.5-"Інші"или "400000000000"? прочитала разные темы, разъяснения разные. Кто что-то читал по этому?