Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Accounter
Оракул
Оракул
Повідомлень: 205
З нами з: 25 січня 2013, 14:33
Дякував (ла): 175 разів
Подякували: 42 рази

Повідомлення Accounter »

Коллеги, подскажите, пожалуйста! Нам покупатель перечислил 50% предоплаты за товар. Выписана нн и зарегистрирована. Спустя 2 недели товар дорожает. Мы покупателю обновляем счет. Как теперь быть с нн? Делать корректировку на выписанную нн или не обязательно?

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Катерина7777 писав:
nikosbud писав:
Катерина7777 писав: А если нн зарегистрированна в марте, а РК будет в июне, это не считается нарушением? Додаток 1 в деке тоже не подаю, т.к сумма рана нулю?
РК можете делать июнем... Додаток 1 если нулевой РК не подаете...
Вопрос только в том, покупатель включил эту мартовскую НН в кредит марта или нет? Логически покупатель не должен был включать янН с ошибкой в март, а ждать РК, а только потом включить все в НК....
Покупатель включил, он то не знал, в чем измеряется мой товар! Теперь ему надо подать уточненту за март и снять всю сумму , а как ему включить РК в июне, если там сумма будет нулвая?
посоветуйтесь с покупателем, оно ему надо сейчас это светить коректировкой! если бы вовремя спохватились другое дело. мое мнение- ничего не делать уже.

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Accounter писав:Коллеги, подскажите, пожалуйста! Нам покупатель перечислил 50% предоплаты за товар. Выписана нн и зарегистрирована. Спустя 2 недели товар дорожает. Мы покупателю обновляем счет. Как теперь быть с нн? Делать корректировку на выписанную нн или не обязательно?
делать

nadusha_05
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 29 травня 2015, 15:25

Повідомлення nadusha_05 »

Дівчата допоможіть виправити помилку, в березні 2015 було виписано ПН на не правільного покупця, пізніше він відмовився реєструвати РК. я правільно розумію потрібно зареєструвати нову ПН накладну на правільного покупця?
тільки як забрати ту накладку яка включена в березневу декларацію?
зробити уточнений розрахунок?
в дод 5 одну суму (на не вірного покупці) з мінусом іншу з + ?
підкажіть будь ласка!

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

nadusha_05 писав:Дівчата допоможіть виправити помилку, в березні 2015 було виписано ПН на не правільного покупця, пізніше він відмовився реєструвати РК. я правільно розумію потрібно зареєструвати нову ПН накладну на правільного покупця?
тільки як забрати ту накладку яка включена в березневу декларацію?
зробити уточнений розрахунок?
в дод 5 одну суму (на не вірного покупці) з мінусом іншу з + ?
підкажіть будь ласка!
Не надо мудрить... О вашем случае много раз писали и обсуждали на форуме в том числе... Вам нужно выписать РК с минусом на НЕ правильного покупателя. И даже если он не имеет никакого отношения к этой НН, то он обязан этот РК зарегистрировать. Ему от этого ни холодно ни жарко. Он ни НН, ни РК не включает в деку. Эта процедура нужна всего лишь для того, чтобы аннулировать вашу НН в ЕРНН не более того. А на правильного покупателя вам нужно выписать новую НН - правильную... и зарегистрировать...

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Вот... нашла навскидку... http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 67&year=-1

nadusha_05
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 29 травня 2015, 15:25

Повідомлення nadusha_05 »

так проблема в тому що цей неправільний покупець на відріз відмовився реєструвати РК

КРисс
Оракул
Оракул
Повідомлень: 288
З нами з: 17 серпня 2014, 22:57
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 9 разів

Повідомлення КРисс »

Помогите составить расчет корректировки к налоговой накладной которая уже зарегистрирована на 800 грн.а необходимо на 950 грн..в первые столкнулась с корректировкой. В ОПЗ расчет корректировки под кодом J 12012 дод.2 ? выписываю расчет со знаком минус причину указываю змина вартости , в гр.8 -800.00, в гр.800.00 в гр.10 -800.00.получается,что убрала налоговую на 800 грн потом этот расчет отправляю покупателю он его должен подписать?.потом выписываю и регистрирую новую налоговую накладную на 950.00. И еще подскажите если расчет корректировки будет выписан 27.05 а зарегистр рован 02.06 этот же расчет попадет в декларацию за май?

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

КРисс писав:Помогите составить расчет корректировки к налоговой накладной которая уже зарегистрирована на 800 грн.а необходимо на 950 грн..в первые столкнулась с корректировкой. В ОПЗ расчет корректировки под кодом J 12012 дод.2 ? выписываю расчет со знаком минус причину указываю змина вартости , в гр.8 -800.00, в гр.800.00 в гр.10 -800.00.получается,что убрала налоговую на 800 грн потом этот расчет отправляю покупателю он его должен подписать?.потом выписываю и регистрирую новую налоговую накладную на 950.00. И еще подскажите если расчет корректировки будет выписан 27.05 а зарегистр рован 02.06 этот же расчет попадет в декларацию за май?
1. в одном РК:
- 800
+950 ( двумя строками). РК у вас на увеличение, поэтому регистрируете вы ( продавец). или же можно одной строкой на разницу+ 150 . И так, и так правильно

2. Вовремя загеристрированный РК ( 15 кд) попадет в Декларацию мая.

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

в декларации необходимо показать в р.1.1. -800,00 и в р. 8.1.1. - 150,00, в дод.1 заполнять раздел 1.?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”