Спасибо.Asia Svetlova писав: ↑21 січня 2022, 12:59Никакую НН выписывать не нужно. В Декларации отражается в стр 10.4
![Рукопожатие :handshake:](./images/smilies/JC_handshake.gif)
![Головокружение :wacko:](./images/smilies/wacko1.gif)
Спасибо.Asia Svetlova писав: ↑21 січня 2022, 12:59Никакую НН выписывать не нужно. В Декларации отражается в стр 10.4
Со Звитной новой вы уже опоздали, вчера был крайний срок сдачи Леки по НДС . Больше нигде не отражается, результат не меняет. Можно вообще не трогать, раз сдали без строки 10.4.tango писав: ↑21 січня 2022, 13:16Спасибо.Asia Svetlova писав: ↑21 січня 2022, 12:59Никакую НН выписывать не нужно. В Декларации отражается в стр 10.4( я сдала деку вчера без этой суммы, утром вспомнила)), сейчас внесла в рядок 10.4 и больше она нигде не отражается и результат не меняет... и нужно тогда сдать "Звітна нова" или можно не заморачиваться ? (
)
Доброго дня!Asia Svetlova писав: ↑20 травня 2022, 11:51Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, хто в курсі: ПН на платника ПДВ, який перейшов на 3 групу 2%, виписуємо з його ІПН чи з умовним 100 000000000?
а як треба повідомити контрагента про перехід: просто лист чи доп.угода про зміну системи оподаткування?Asia Svetlova писав: ↑20 травня 2022, 11:51Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, хто в курсі: ПН на платника ПДВ, який перейшов на 3 групу 2%, виписуємо з його ІПН чи з умовним 100 000000000?
Повернутись до “Податкова накладна”