главное 15 дн не прошло. Я бы выписала РК днем составления НН с пустой табличной частью. Какая разница когда зарегистрирована, если в срок 15 дней укладываетесь? Забыла, интернета не было....Натали_87 писав:Підкажіть, будь ласка, як правильніше:
Контрагент зареєстрував помилкову ПН виписану травнем у червні (помилка в назві та особи, яка виписала та поставила ЕЦП-різні), 15 днів реєстрації для ПН від першої події ще поки не пройшло. В табличній частині - все вірно.
1) треба виписати РК, де поставити правильні дані в шапці та підписи, щоб співпадали, а табличну частину залишити пустою. Але питання якою датою виписати РК - якщо виписати її та зареєструвати червнем, тоді будуть різні періоди у ПН та РК і треба буде подавати уточнюючу до деки за травень (хоч деку за травень ми ще не подали), а якщо РК виписати кінцем травня, щоб в один період попали ПН та РК, то виникає питання чому бухгалтер реєстрував помилкову ПН у червні
2) чи виписати РК з "- " у табл частині та зареєструвати нову ПН, але ж знову таки дати РК?
Наперед вдячна!
Корректировка НН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
-
- Гений
- Повідомлень: 363
- З нами з: 22 січня 2012, 08:29
- Дякував (ла): 130 разів
- Подякували: 51 раз
Дякую! Але цікаво, якщо РК зареєструвати червнем і дата виписки РК червнева, а ПН - травнева, тоді як відображати в деці з ПДВ за травень і червень?мюсля писав:главное 15 дн не прошло. Я бы выписала РК днем составления НН с пустой табличной частью. Какая разница когда зарегистрирована, если в срок 15 дней укладываетесь? Забыла, интернета не было....Натали_87 писав:Підкажіть, будь ласка, як правильніше:
Контрагент зареєстрував помилкову ПН виписану травнем у червні (помилка в назві та особи, яка виписала та поставила ЕЦП-різні), 15 днів реєстрації для ПН від першої події ще поки не пройшло. В табличній частині - все вірно.
1) треба виписати РК, де поставити правильні дані в шапці та підписи, щоб співпадали, а табличну частину залишити пустою. Але питання якою датою виписати РК - якщо виписати її та зареєструвати червнем, тоді будуть різні періоди у ПН та РК і треба буде подавати уточнюючу до деки за травень (хоч деку за травень ми ще не подали), а якщо РК виписати кінцем травня, щоб в один період попали ПН та РК, то виникає питання чому бухгалтер реєстрував помилкову ПН у червні
2) чи виписати РК з "- " у табл частині та зареєструвати нову ПН, але ж знову таки дати РК?
Наперед вдячна!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
Контрагент берет на себя НО маем, а Вы, как покупатель, будете иметь право на НК только в июне, когда РК получите, ведь НН неправильно составлена, т.е. она не дает права на НК. Тогда Вам прийдется в июне подавать уточненку за май, ведь НН зарегистрирована в срок, Вы не можете ее включить в июньскую деку.Натали_87 писав:Дякую! Але цікаво, якщо РК зареєструвати червнем і дата виписки РК червнева, а ПН - травнева, тоді як відображати в деці з ПДВ за травень і червень?мюсля писав:главное 15 дн не прошло. Я бы выписала РК днем составления НН с пустой табличной частью. Какая разница когда зарегистрирована, если в срок 15 дней укладываетесь? Забыла, интернета не было....Натали_87 писав:Підкажіть, будь ласка, як правильніше:
Контрагент зареєстрував помилкову ПН виписану травнем у червні (помилка в назві та особи, яка виписала та поставила ЕЦП-різні), 15 днів реєстрації для ПН від першої події ще поки не пройшло. В табличній частині - все вірно.
1) треба виписати РК, де поставити правильні дані в шапці та підписи, щоб співпадали, а табличну частину залишити пустою. Але питання якою датою виписати РК - якщо виписати її та зареєструвати червнем, тоді будуть різні періоди у ПН та РК і треба буде подавати уточнюючу до деки за травень (хоч деку за травень ми ще не подали), а якщо РК виписати кінцем травня, щоб в один період попали ПН та РК, то виникає питання чому бухгалтер реєстрував помилкову ПН у червні
2) чи виписати РК з "- " у табл частині та зареєструвати нову ПН, але ж знову таки дати РК?
Наперед вдячна!
РК нулевую в дод.1 показывать не нужно.
-
- Оракул
- Повідомлень: 252
- З нами з: 08 березня 2013, 11:26
- Дякував (ла): 211 разів
- Подякували: 78 разів
Проконсультируйте пожалуйста, у меня возврат товара от покупателя по НН за 2014 и 2015. Не было больше изменений-писем, так и осталось, что РК за2014 - регистрирует поставщик, а за 2015 - покупатель???
Здравствуйте!
Читала на форуме, что если ошибка в "шапке" НН (у меня дата и № договора) то ее нужно исправлять РК в котором указать верный № договора и дату, а все другие реквизиты без изменения. Табличную часть оставляем пустой.
Читала на форуме, что если ошибка в "шапке" НН (у меня дата и № договора) то ее нужно исправлять РК в котором указать верный № договора и дату, а все другие реквизиты без изменения. Табличную часть оставляем пустой.
ren писав:ren писав:Подала сегодня такой РК. ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.ksytka писав: У нас не приймало у березні, телефонували на гарячу лінію, на той момент (початок березня) ще не було оновлень Медка, потім через декілька днів оновили програму і тепер без проблем все пропускає і реєструє. Порада: Якщо є оновлення, то потрібно оновляти програму.#smile3#
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - строка 1. Не визначено дату відвантаження
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Причина коригування"
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Номенклатура постачання товарів"
Помилка - строка 1. Не визначено поле "Одиниця вимірювання - умовне позначення"
Помилка - строка 1. Умовне позначення одиниці вимірювання () присутнє у довіднику КСПОВО. Поле "Одиниця вимірювання - код" повинно бути заповненим.
Как правильно сделать РК? Буду благодарна за помощь.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
За 2014 если такая НН не подлежала регистрации , сначала регистрируется продавцом ( получите предупреждение что нужен РК) и сразу регистрируется тем же продавцом РК к ней, за 2015 с февраля - РК делает продавец, но рег. покупатель.Nimfea писав:Проконсультируйте пожалуйста, у меня возврат товара от покупателя по НН за 2014 и 2015. Не было больше изменений-писем, так и осталось, что РК за2014 - регистрирует поставщик, а за 2015 - покупатель???
Подскажите пожалуйста. Следующая ситуация. Получены крректировки к НН от поставщиков на уменьшение налогового кредита.С одной были проблемы, не регистрировалась и зарегистрировалась после истечения срока 15 дней. Допустим корректировка от 23 апреля, а зарегистрирована 19 мая.
Еще несколько мартовских корректирвок, до сих пор не зарегистрированы, т к только разобрались к чему, это от телефонного оператора, просто кинули ничего не объясняя.
Вопрос -когда включать эти корректировки в налоговый креди?. По дате выписки/ тогда две уточненки -соответствеенно март и апрель/ или по дате регистрации?
Заранее благодарю.
Еще несколько мартовских корректирвок, до сих пор не зарегистрированы, т к только разобрались к чему, это от телефонного оператора, просто кинули ничего не объясняя.
Вопрос -когда включать эти корректировки в налоговый креди?. По дате выписки/ тогда две уточненки -соответствеенно март и апрель/ или по дате регистрации?
Заранее благодарю.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
правило такое: если РК зарегин вовремя и срок 15 кд не нарушен- этот РК включаем в Декларацию текущего месяца, к кот, относится данный РК и если не включили вовремя - тогда УР.levva5 писав:Подскажите пожалуйста. Следующая ситуация. Получены крректировки к НН от поставщиков на уменьшение налогового кредита.С одной были проблемы, не регистрировалась и зарегистрировалась после истечения срока 15 дней. Допустим корректировка от 23 апреля, а зарегистрирована 19 мая.
Еще несколько мартовских корректирвок, до сих пор не зарегистрированы, т к только разобрались к чему, это от телефонного оператора, просто кинули ничего не объясняя.
Вопрос -когда включать эти корректировки в налоговый креди?. По дате выписки/ тогда две уточненки -соответствеенно март и апрель/ или по дате регистрации?
Заранее благодарю.
Если же срок 15 кд нарушен- то РК включаете по дате регистрации в системе ЭА и показываете в месяце, когда такой РК был внесен в реестр. УР подавать не надо.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
в данном случае РК на минус. значит покупатель должен уменьшить свой кредит в том периоде, когда произошло событие, ставшее причиной выписки РК. Даже если РК не будет вообще. Другой вопрос, что там за уменьшение кредита, что покупатель ни сном ни духом об этом несколько месяцев.nikosbud писав:правило такое: если РК зарегин вовремя и срок 15 кд не нарушен- этот РК включаем в Декларацию текущего месяца, к кот, относится данный РК и если не включили вовремя - тогда УР.levva5 писав:Подскажите пожалуйста. Следующая ситуация. Получены крректировки к НН от поставщиков на уменьшение налогового кредита.С одной были проблемы, не регистрировалась и зарегистрировалась после истечения срока 15 дней. Допустим корректировка от 23 апреля, а зарегистрирована 19 мая.
Еще несколько мартовских корректирвок, до сих пор не зарегистрированы, т к только разобрались к чему, это от телефонного оператора, просто кинули ничего не объясняя.
Вопрос -когда включать эти корректировки в налоговый креди?. По дате выписки/ тогда две уточненки -соответствеенно март и апрель/ или по дате регистрации?
Заранее благодарю.
Если же срок 15 кд нарушен- то РК включаете по дате регистрации в системе ЭА и показываете в месяце, когда такой РК был внесен в реестр. УР подавать не надо.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить расчет корректировку для исправить ошибки в "шапке" НН (у меня дата и № договора).
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить расчет корректировку для исправить ошибки в "шапке" НН (у меня дата и № договора).