Лебедь писав:
что вы хотите исправить в НН, для чего РК?
в ноябре должен был быть РК"0" на смену номенклатуры, но т.к. дфс на тот момент поменяла алгоритм для такой ситуации, а именно вместо нулевого РК надо было сделать 2 РК: со знаком "-" и второй со знаком "+", был отправлен на регистрацию РК "-", который благополучно заблокировали, а РК "+" отклонило типа нет причин для корректировки. Вот только сейчас, спустя почти 5 месяцев со дня подачи скарги, мне этот РК "-" разблокировали...в итоге получилось что в НН, что корректируется, номенклатура обнулилась. Надо теперь каким-то образом сделать РК "+" чтоб добавить номенклатуру. Еще в феврале я делала в таких ситуациях РК "+" "виправлення помилки", а потом уже нормальный нулевой РК "зміна номеклатури". Как сейчас сделать - не понимаю#help#
У вас была НН, вы ее обнулили РК. Так выпишите опять эту НН с правильной номенклатурой. Понятно, что это странно, но это выход из ситуации.
Вот такой вариант тоже думала. Надо только с контрагентом согласовать, если с РК ничего не придумаю.
Oska1302 писав:звонила на гор.линию - они переключают не понятно куда, а вот только что в очередной раз дозвонилась...ответ замечательный: "Вам треба написати лист на отримання індивідуальної податкової консультації"#wall# Типа "пишите письма мелким почерком", а время то идет!
дааа.... "цікавенько" ...ступор полный...как теперь востановить налоговую...
а вы не смотрели в эл.кабинете по "візуалізація повної інформації щодо податкової накладної з урахуванням всіх зареєстрованих до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників." что у вас с этой НН?
Oska1302 писав:
в ноябре должен был быть РК"0" на смену номенклатуры, но т.к. дфс на тот момент поменяла алгоритм для такой ситуации, а именно вместо нулевого РК надо было сделать 2 РК: со знаком "-" и второй со знаком "+", был отправлен на регистрацию РК "-", который благополучно заблокировали, а РК "+" отклонило типа нет причин для корректировки. Вот только сейчас, спустя почти 5 месяцев со дня подачи скарги, мне этот РК "-" разблокировали...в итоге получилось что в НН, что корректируется, номенклатура обнулилась. Надо теперь каким-то образом сделать РК "+" чтоб добавить номенклатуру. Еще в феврале я делала в таких ситуациях РК "+" "виправлення помилки", а потом уже нормальный нулевой РК "зміна номеклатури". Как сейчас сделать - не понимаю#help#
У вас была НН, вы ее обнулили РК. Так выпишите опять эту НН с правильной номенклатурой. Понятно, что это странно, но это выход из ситуации.
Вот такой вариант тоже думала. Надо только с контрагентом согласовать, если с РК ничего не придумаю.
это самый простой вариант , но и затратный - штрафы за регистрацию с нарушение сроков .
Оптимист1 писав:Скрытый текст
У вас была НН, вы ее обнулили РК. Так выпишите опять эту НН с правильной номенклатурой. Понятно, что это странно, но это выход из ситуации.
Вот такой вариант тоже думала. Надо только с контрагентом согласовать, если с РК ничего не придумаю.
это самый простой вариант , но и затратный - штрафы за регистрацию с нарушение сроков .
да, штрафы, конечно, не хочется. Пока играюсь с РК в надежде "подобрать ключик". Посмотрела как выглядит теперь НН: РК обнулила полностью ее.
Шановні колеги, допоможіть, будь ласка, порадою.
Ситуація: я - покупець. Сплачую аванс 18.05.2018р. 100,00грн. Товар частково отримую 01.06.2018р. (на 60,00 грн.). Постачальник - реєструє податкову накладну 18.05.2018 на 100 грн. (номенклатура була зареєстрована на вибір Постачальника, оскільки вона не узгоджувалася). Наразі постачальник пропонує мені (покупцю) надіслати на реєстрацію РК від 01.06.2018р. на суму "-60,00" до ПН від 18.05.2018р., а на ці 60,00 грн. постачальник складе ПН від 01.06.2018р. на фактично вибраний товар. Причина таких кульбітів - "у мене облік ведеться в розрізі рахунків, а не по договорах".
На мою думку, в даній ситуації має бути РК від 01.06.2018р. "нульове" до ПН від 18.05.2018р. з причиною коригування "зміна номенклатури" на фактично отриману номенклатуру (60,00грн.) і залишок "отой хвостик на 40,00". Моє зауваження постачальнику про те, що він коригує свої травневі зобов'язання цим РК, хоча вони не змінилися у травні, а в червні вони не виникли - були не почуті.
O'Rybka писав:Шановні колеги, допоможіть, будь ласка, порадою.
Ситуація: я - покупець. Сплачую аванс 18.05.2018р. 100,00грн. Товар частково отримую 01.06.2018р. (на 60,00 грн.). Постачальник - реєструє податкову накладну 18.05.2018 на 100 грн. (номенклатура була зареєстрована на вибір Постачальника, оскільки вона не узгоджувалася). Наразі постачальник пропонує мені (покупцю) надіслати на реєстрацію РК від 01.06.2018р. на суму "-60,00" до ПН від 18.05.2018р., а на ці 60,00 грн. постачальник складе ПН від 01.06.2018р. на фактично вибраний товар. Причина таких кульбітів - "у мене облік ведеться в розрізі рахунків, а не по договорах".
На мою думку, в даній ситуації має бути РК від 01.06.2018р. "нульове" до ПН від 18.05.2018р. з причиною коригування "зміна номенклатури" на фактично отриману номенклатуру (60,00грн.) і залишок "отой хвостик на 40,00". Моє зауваження постачальнику про те, що він коригує свої травневі зобов'язання цим РК, хоча вони не змінилися у травні, а в червні вони не виникли - були не почуті.
Оптимист1 писав:Скрытый текст
У вас была НН, вы ее обнулили РК. Так выпишите опять эту НН с правильной номенклатурой. Понятно, что это странно, но это выход из ситуации.
Вот такой вариант тоже думала. Надо только с контрагентом согласовать, если с РК ничего не придумаю.
это самый простой вариант , но и затратный - штрафы за регистрацию с нарушение сроков .
А штраф итак будет за несвоевременную регистрацию плюсового РК. Так как по логике его нужно делать той же датой, что и минусовой РК.
Popen писав: 1. Возможно, кол-во товара в -РК не соответствует остатку товара в корректируемой НН. Это может быть, если по этой НН уже когда-то был возврат... 2. А товар весь возвращается или частично?
РК никаких не было по этой НН, товар возвращается весь.. #g_mad#
вроде все просто и прозрачно - никаких нюансов #g_crazy#
у меня кроме как какой-нибудь лишний пробел закрался - идей нет никаких, завтра буду выяснять с поставщиком.
хотя если формировали в медке - даже не знаю что предположить #hunter#
Да, всякое может быть.Причину кор-ня набирали вручную или выбирали из списка? Может где-то пробел лишний, не так записан товар как в ПН. Все, что угодно. Если все нормально, попробуйте скопировать, перечисчитать авт-м и ещераз отправить.
с третьей попытки таки осилили РК #ok# проблема была банальной - набирали вручную и видимо где-то лишние пробелы в причине коригування проскакивали, так как зарегистрировалась только когда в медке выбрали из списка. #curtsey#
РК никаких не было по этой НН, товар возвращается весь.. #g_mad#
вроде все просто и прозрачно - никаких нюансов #g_crazy#
у меня кроме как какой-нибудь лишний пробел закрался - идей нет никаких, завтра буду выяснять с поставщиком.
хотя если формировали в медке - даже не знаю что предположить #hunter#
Да, всякое может быть.Причину кор-ня набирали вручную или выбирали из списка? Может где-то пробел лишний, не так записан товар как в ПН. Все, что угодно. Если все нормально, попробуйте скопировать, перечисчитать авт-м и ещераз отправить.
с третьей попытки таки осилили РК #ok# проблема была банальной - набирали вручную и видимо где-то лишние пробелы в причине коригування проскакивали, так как зарегистрировалась только когда в медке выбрали из списка. #curtsey#
Да, я Вам об этом же говорила. Вручную не набирайте.
Шановні колеги, допоможіть, будь ласка, порадою.
Ситуація: я - покупець. Сплачую аванс 18.05.2018р. 100,00грн. Товар частково отримую 01.06.2018р. (на 60,00 грн.). Постачальник - реєструє податкову накладну 18.05.2018 на 100 грн. (номенклатура була зареєстрована на вибір Постачальника, оскільки вона не узгоджувалася). Наразі постачальник пропонує мені (покупцю) надіслати на реєстрацію РК від 01.06.2018р. на суму "-60,00" до ПН від 18.05.2018р., а на ці 60,00 грн. постачальник складе ПН від 01.06.2018р. на фактично вибраний товар. Причина таких кульбітів - "у мене облік ведеться в розрізі рахунків, а не по договорах".
На мою думку, в даній ситуації має бути РК від 01.06.2018р. "нульове" до ПН від 18.05.2018р. з причиною коригування "зміна номенклатури" на фактично отриману номенклатуру (60,00грн.) і залишок "отой хвостик на 40,00". Моє зауваження постачальнику про те, що він коригує свої травневі зобов'язання цим РК, хоча вони не змінилися у травні, а в червні вони не виникли - були не почуті.
Можливо я (покупець) неправильно міркую?
Постачальник настоює на своїй позиції: "У нас нове відвантаження по новому рахунку, а не зміна номенклатури по старому рахунку. На нове відвантаження Вам видана нова податкова накладна від 01.06.18 - вона вже зареєстрована, а на суму взаємозаліку ми робимо коригування."