=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Ната2727
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 821
З нами з: 10 березня 2012, 13:17
Дякував (ла): 475 разів
Подякували: 70 разів

Повідомлення Ната2727 »

скажіть будь-ласка, видаткову накладну виписали 27,03,13 а ПН на оплату за товар 22,03,13. Чи буде вірною ПН якщо в номенклатурі стоятиме товар? Чи писати авансовий платіж?

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Ната2727 писав:скажіть будь-ласка, видаткову накладну виписали 27,03,13 а ПН на оплату за товар 22,03,13. Чи буде вірною ПН якщо в номенклатурі стоятиме товар? Чи писати авансовий платіж?
нужно писать товар, а не авансовий платеж

Любопытная
Оракул
Оракул
Повідомлень: 210
З нами з: 02 січня 2012, 12:04
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Любопытная »

Подскажите мне, такой вопрос. Я только начинаю работать с НДС, поэтому извините за такой глупый вопрос. Выписывается ли НН на операції, що не є обєктом оподаткування (ст.196 НКУ)? Просто прочитала, что в реестре необходимо регистрировать операции по РКО. А вони не є обєктом оподаткування (ст.196 НКУ). Так вот не знаю должны ли мне дать НН,

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Любопытная писав:Подскажите мне, такой вопрос. Я только начинаю работать с НДС, поэтому извините за такой глупый вопрос. Выписывается ли НН на операції, що не є обєктом оподаткування (ст.196 НКУ)? Просто прочитала, что в реестре необходимо регистрировать операции по РКО. А вони не є обєктом оподаткування (ст.196 НКУ). Так вот не знаю должны ли мне дать НН,
у вас должны быть НН только на суммы НДС, а в реестре вы должны показывать и операции без НДС

smailgirl
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 31 січня 2012, 10:01
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення smailgirl »

Добрый день! Предприятие А оказывает услуги охраны нашему предприятию. С 13 марта 2013 года они получили статус пательщика НДС (предоставили св-во), но счет за март выставляют с НДСом за полный месяц (март). Правомерно ли это? Говорят, что в налоговой им сказали так. Вроде бы если бы они поставляли товар, то надо разбивать до 13, и после, а на услугу - на полный месяц. Как быть?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

smailgirl писав:Добрый день! Предприятие А оказывает услуги охраны нашему предприятию. С 13 марта 2013 года они получили статус пательщика НДС (предоставили св-во), но счет за март выставляют с НДСом за полный месяц (март). Правомерно ли это? Говорят, что в налоговой им сказали так. Вроде бы если бы они поставляли товар, то надо разбивать до 13, и после, а на услугу - на полный месяц. Как быть?
а акт у вас будет один или разбит на 2 до 13 и с 13?

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

smailgirl писав:Добрый день! Предприятие А оказывает услуги охраны нашему предприятию. С 13 марта 2013 года они получили статус пательщика НДС (предоставили св-во), но счет за март выставляют с НДСом за полный месяц (март). Правомерно ли это? Говорят, что в налоговой им сказали так. Вроде бы если бы они поставляли товар, то надо разбивать до 13, и после, а на услугу - на полный месяц. Как быть?
Вопрос интересный... Никогда не задумывалась... Попробую логически порассуждать... А чем товар отличается от услуги в плане налогообложения? Ничем... Просто с товаром проще...Продал 12 марта - без НДС, продал 13 марта - уже с НДС... А почему бы не сделать акт оказанных услуг с 01.03. по 12.03 и второй с 13.03 по 31.03... Ну оговорить это в доп. соглашении к договору как-то... ГНИ конечно выгодно, чтобы обложить НДСом весь месяц...
А почему, собственно, вас это ТАК смущает...? Приличная сумма услуг и увеличилась ещё на 20%, а вам не хочется платить или смущает НК? Если второе, так, по-моему, беспокоиться не стоит... Акт будет оформлен 31.03, НН тоже, они на тот момент законные плательщики НДС... всё в порядке... Я так думаю....#sigh#

smailgirl
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 31 січня 2012, 10:01
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення smailgirl »

tomassa писав:
smailgirl писав:Добрый день! Предприятие А оказывает услуги охраны нашему предприятию. С 13 марта 2013 года они получили статус пательщика НДС (предоставили св-во), но счет за март выставляют с НДСом за полный месяц (март). Правомерно ли это? Говорят, что в налоговой им сказали так. Вроде бы если бы они поставляли товар, то надо разбивать до 13, и после, а на услугу - на полный месяц. Как быть?
Вопрос интересный... Никогда не задумывалась... Попробую логически порассуждать... А чем товар отличается от услуги в плане налогообложения? Ничем... Просто с товаром проще...Продал 12 марта - без НДС, продал 13 марта - уже с НДС... А почему бы не сделать акт оказанных услуг с 01.03. по 12.03 и второй с 13.03 по 31.03... Ну оговорить это в доп. соглашении к договору как-то... ГНИ конечно выгодно, чтобы обложить НДСом весь месяц...
А почему, собственно, вас это ТАК смущает...? Приличная сумма услуг и увеличилась ещё на 20%, а вам не хочется платить или смущает НК? Если второе, так, по-моему, беспокоиться не стоит... Акт будет оформлен 31.03, НН тоже, они на тот момент законные плательщики НДС... всё в порядке... Я так думаю....#sigh#
Да вот в том -то и дело, что боюсь чтобы НК не сняли(

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

тогда разбейте акты на 2 шт и спите спокойно... Тем более, что с 13 марта у вас изменились условия договора... Изменилась цена...Делаете доп. соглашение к договору, которым вносите изменения в пункт, где сказано, что стоимость услуги такая-то БЕЗ НДС, а теперь будет такая-то С НДС... Где-то в особых условиях наверняка было сказано, что они неплательщики НДС, а теперь вносите изменения , что с 13.03. они являются плательщиками... И всё нормально... до 12 марта акт по старым условиям договора, а с 13-го - по новым...
А как бывает, что в середине месяца меняют цену договора и выставляют счета пропорционально...
Это мои такие логические рассуждения... К сожалению, ничем не могу аргументировать (в смысле нормативки)... Посоветуйтесь с юристом... Но мне кажется, что нужно рассматривать оказание услуг пропорционально...
А если бы это был не НДС, а, например, они просто подняли вам цену с 13.03... Как бы тогда считали... Вот где-то так...#drinks#

INn
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 28 березня 2013, 12:06
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення INn »

Я уже запуталася,поясніть будь - ласка. Сьогодня 02,04,13 я виписую накладу оплачену 29,03,13.В реєстрі реєстую за 03,2013року.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”