Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

O_range писав:
мюсля писав: ArinaArina и я о том-же. Делаем, как по Вашей ссылке. Вот и впала в ступор после статьи Бух911.
У меня запчасть уехала 29.05 в пт к поставщику, возврат, они в течении дня на СКЛАДЕ ее приняли, признали факт возврата и т.п. передали мою ВН в бухгалтерию, бухгалтерия составляет РК от 29.05, но на след. раб.день т.е. в пн 01.06, присылает мне РК, я слава Богу не днюю и ночую в Медке, вижу РК 03.06 (в деке в дод.1 ставлю дату получения 01.06) и регистрирую 03.06. Эта РК попадает в майскую деку. Правильно?
Вы покупатель, верно?
тогда НК уменьшаете маем

прямая норма п. 17 порядка эл администрирования НДС № 569
17. Відсутність факту реєстрації постачальником товарів (послуг) розрахунку коригування, який передбачає збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг), в Реєстрі не звільняє його від обов'язку збільшити суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.

Відсутність факту реєстрації отримувачем товарів (послуг) розрахунку коригування, який передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг), у Реєстрі не звільняє його від обов'язку зменшити суму податкового кредиту за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.
я и продавец и покупатель. С позиции покупателя все ясно -НК уменьшаю в любом случае маем. С позиции продавца - тоже маем при условии своевременной регистрации РК в ЕРНН. Просто статья натолкнула на мысль лишний раз посоветоваться. Просто интересно почему такие выводы сделал Бух911#sigh#

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 449
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

мюсля писав:
O_range писав:
мюсля писав: ArinaArina и я о том-же. Делаем, как по Вашей ссылке. Вот и впала в ступор после статьи Бух911.
У меня запчасть уехала 29.05 в пт к поставщику, возврат, они в течении дня на СКЛАДЕ ее приняли, признали факт возврата и т.п. передали мою ВН в бухгалтерию, бухгалтерия составляет РК от 29.05, но на след. раб.день т.е. в пн 01.06, присылает мне РК, я слава Богу не днюю и ночую в Медке, вижу РК 03.06 (в деке в дод.1 ставлю дату получения 01.06) и регистрирую 03.06. Эта РК попадает в майскую деку. Правильно?
Вы покупатель, верно?
тогда НК уменьшаете маем

прямая норма п. 17 порядка эл администрирования НДС № 569
17. Відсутність факту реєстрації постачальником товарів (послуг) розрахунку коригування, який передбачає збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг), в Реєстрі не звільняє його від обов'язку збільшити суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.

Відсутність факту реєстрації отримувачем товарів (послуг) розрахунку коригування, який передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг), у Реєстрі не звільняє його від обов'язку зменшити суму податкового кредиту за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.
я и продавец и покупатель. С позиции покупателя все ясно -НК уменьшаю в любом случае маем. С позиции продавца - тоже маем при условии своевременной регистрации РК в ЕРНН. Просто статья натолкнула на мысль лишний раз посоветоваться. Просто интересно почему такие выводы сделал Бух911#sigh#
а что за статья?
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

O_range писав: а что за статья?
на предыдущей странице

cleo
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 17 січня 2014, 11:44
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 200 разів

Повідомлення cleo »

подскажите пожалуйста, нам постащик сделал за май налоговые,в которых из за описки неверно указано наше название...выяснилось только что...поставщик готов сделать пустые корректировки к данным налоговым но понятное дело зарегистрирует их в июне.... каковы мои действия?! когда включать данные налоговые( неправильные) и когда корректировки?!

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

cleo писав:подскажите пожалуйста, нам постащик сделал за май налоговые,в которых из за описки неверно указано наше название...выяснилось только что...поставщик готов сделать пустые корректировки к данным налоговым но понятное дело зарегистрирует их в июне.... каковы мои действия?! когда включать данные налоговые( неправильные) и когда корректировки?![/
Поставщик : в мае у себя ничего не меняет ( НО мая). Пустую корректировку не показываем.
Покупатель : отражает НН в июне , так как НН была неправильная и справлена и зарег в июне ( Додаток 5- период 05.2015). Пустую корректировку не показываем.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

nikosbud писав:
cleo писав:подскажите пожалуйста, нам постащик сделал за май налоговые,в которых из за описки неверно указано наше название...выяснилось только что...поставщик готов сделать пустые корректировки к данным налоговым но понятное дело зарегистрирует их в июне.... каковы мои действия?! когда включать данные налоговые( неправильные) и когда корректировки?![/
Поставщик : в мае у себя ничего не меняет ( НО мая). Пустую корректировку не показываем.
Покупатель : отражает НН в июне , так как НН была неправильная и справлена и зарег в июне ( Додаток 5- период 05.2015). Пустую корректировку не показываем.
а может по другому? не в деку июня, а в уточненку за май? НН была зарег. вовремя. На каком основании включать ее в деку июня?

cleo
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 17 січня 2014, 11:44
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 200 разів

Повідомлення cleo »

ArinaArina писав:
nikosbud писав:
cleo писав:подскажите пожалуйста, нам постащик сделал за май налоговые,в которых из за описки неверно указано наше название...выяснилось только что...поставщик готов сделать пустые корректировки к данным налоговым но понятное дело зарегистрирует их в июне.... каковы мои действия?! когда включать данные налоговые( неправильные) и когда корректировки?![/
Поставщик : в мае у себя ничего не меняет ( НО мая). Пустую корректировку не показываем.
Покупатель : отражает НН в июне , так как НН была неправильная и справлена и зарег в июне ( Додаток 5- период 05.2015). Пустую корректировку не показываем.
а может по другому? не в деку июня, а в уточненку за май? НН была зарег. вовремя. На каком основании включать ее в деку июня?
майская декларация еще не сдана,,,

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

cleo писав:
ArinaArina писав:
nikosbud писав: а может по другому? не в деку июня, а в уточненку за май? НН была зарег. вовремя. На каком основании включать ее в деку июня?
майская декларация еще не сдана,,,
Вы не имеете права включать эту НН в деку мая, она с ошибкой, РК к ней зарег. позже. Поэтому в деку за май ее включать нельзя

cleo
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 17 січня 2014, 11:44
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 200 разів

Повідомлення cleo »

ArinaArina писав:
cleo писав:
ArinaArina писав: майская декларация еще не сдана,,,
Вы не имеете права включать эту НН в деку мая, она с ошибкой, РК к ней зарег. позже. Поэтому в деку за май ее включать нельзя
спасибо, теперь поняла....панический страх еще перед уточненками...перерасчеты и т д

LuDni
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 04 лютого 2015, 09:48
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення LuDni »

Подскажите, пожалуйста,(не могу найти на форуме), У МЕНЯ БЫЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ НН В МАЕ НА НЕПЛАТЕЛЬЩИКА НДС (с кодом 100000...), а этот покупатель оказался плательщиком НДС и требует нн. Как правильно исправить ошибку? Сделать РК с "-" на неплательщика, а потом зарегистрировать нн на плательщика? и это РК и НН попадут в июньскую деку? т.к. сроки регистрации давно ПРОШЛИ?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”