потрібноasv писав:прошу сказати в мене нульове коригування просто постачальники помилково не внесли код укзт... отримано 30.06 через витяг... мені його потрібно реєстувати? чи просто в дод 2 ставити дату отримання по квитанції?
Корректировка НН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
ой, сорі не туди подивилася, воно вже зареєстроване вашим постачальником, так як нульовеInna Medvetska писав:потрібноasv писав:прошу сказати в мене нульове коригування просто постачальники помилково не внесли код укзт... отримано 30.06 через витяг... мені його потрібно реєстувати? чи просто в дод 2 ставити дату отримання по квитанції?
-
- Мастер
- Повідомлень: 57
- З нами з: 22 липня 2014, 03:58
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 12 разів
Подскажите еще, требуют поставить вместо шт. послуга? Сейчас же вроде нет такой единицы измерения?
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 22 грудня 2011, 02:12
- Дякував (ла): 48 разів
- Подякували: 5 разів
Добрый день!
Нужен совет в сложишейся ситуации:
Поставщик выписал НН 10.06.15, 11.06.15, 12.06.15г. по предоплате.
Зарегистрировал их 01.07.15г. Фактически с опозданием.
Стоит вопрос - можно ли включать эти НН в НК за июнь в Деку по НДС???
В налоговой поставщика сказали, что эти НН нельзя показывать в декларации за июнь, надо показать в Деке за июль, т.к. регистрация была с опозданием.
В моей налоговой говорят, что я могу включать их в НК Деки за июнь.
Подскажите, пожалуйста, кто прав? Может есть ссылка на какую-то статью налоговиков по данныому вопросу.
Всех заранее благодарю за ответ!
Нужен совет в сложишейся ситуации:
Поставщик выписал НН 10.06.15, 11.06.15, 12.06.15г. по предоплате.
Зарегистрировал их 01.07.15г. Фактически с опозданием.
Стоит вопрос - можно ли включать эти НН в НК за июнь в Деку по НДС???
В налоговой поставщика сказали, что эти НН нельзя показывать в декларации за июнь, надо показать в Деке за июль, т.к. регистрация была с опозданием.
В моей налоговой говорят, что я могу включать их в НК Деки за июнь.
Подскажите, пожалуйста, кто прав? Может есть ссылка на какую-то статью налоговиков по данныому вопросу.
Всех заранее благодарю за ответ!
-
- Гуру
- Повідомлень: 88
- З нами з: 29 квітня 2015, 17:12
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 29 разів
Если регистрация в пределах 15 дней -включаете в периоде выписки НН, если регистрация позже 15 дней - в периоде регистрации, в вашем случае в июлеOlgamica писав:Добрый день!
Нужен совет в сложишейся ситуации:
Поставщик выписал НН 10.06.15, 11.06.15, 12.06.15г. по предоплате.
Зарегистрировал их 01.07.15г. Фактически с опозданием.
Стоит вопрос - можно ли включать эти НН в НК за июнь в Деку по НДС???
В налоговой поставщика сказали, что эти НН нельзя показывать в декларации за июнь, надо показать в Деке за июль, т.к. регистрация была с опозданием.
В моей налоговой говорят, что я могу включать их в НК Деки за июнь.
Подскажите, пожалуйста, кто прав? Может есть ссылка на какую-то статью налоговиков по данныому вопросу.
Всех заранее благодарю за ответ!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
198.6. НКУOlgamica писав:Добрый день!
Нужен совет в сложишейся ситуации:
Поставщик выписал НН 10.06.15, 11.06.15, 12.06.15г. по предоплате.
Зарегистрировал их 01.07.15г. Фактически с опозданием.
Стоит вопрос - можно ли включать эти НН в НК за июнь в Деку по НДС???
В налоговой поставщика сказали, что эти НН нельзя показывать в декларации за июнь, надо показать в Деке за июль, т.к. регистрация была с опозданием.
В моей налоговой говорят, что я могу включать их в НК Деки за июнь.
Подскажите, пожалуйста, кто прав? Может есть ссылка на какую-то статью налоговиков по данныому вопросу.
Всех заранее благодарю за ответ!
Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:
ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної;
для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
вам повинно прийти те ж саме коригування, тільки з квіт. 1 і реєстраційним номеромUstana писав:Народ, подскажите, если покупатель отправил корректировку в налоговую и мне пришло повідомлення про доставку, то должна еще какая-то квитанция потом дойти, или как?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
девочки подскажите пожалуйста получила расчеты корректировки к НН они нулевые т.к я поняла, что корректируется код товара согласно УКТ ЗЕД раньше они не указывали код,а сейчас указали . Я в дод.1 и в декларации должна показать?