Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
Девочки помогите пожалуйста. Нам ошибочно зарегистр 14.07 нн от19.06. Эту сумму хотим откоректировать корект. в июле. Скажите мне эти операции отражать по декл.или нет, если я в июньской декл. этого кредита не показывала?
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Вы как покупатель отражаете все НН только по дате регистрации в Едином реестре. Поэтому и эта просроченая НН попадете в Декларацию июля.st2013 писав:Девочки помогите пожалуйста. Нам ошибочно зарегистр 14.07 нн от19.06. Эту сумму хотим откоректировать корект. в июле. Скажите мне эти операции отражать по декл.или нет, если я в июньской декл. этого кредита не показывала?
-
- Гений
- Повідомлень: 449
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-то пробовал в 2015 году зарегистрировать НН выписанные до 01.01.2015 г. с НДС меньше 10 тыс. грн?
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Мудрец
- Повідомлень: 120
- З нами з: 21 січня 2012, 05:04
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 7 разів
подскажите дата выписки налоговой 30.06.2015 сегодня последний день регистрации . Если я её не зарегистрирую сегодня (нет денег на спецсчете) штрафа в размере 10% не будет ? Или это только было до 30.06.2015, а сейчас на июньские не распространяется?. Подскажите у кого была подобная ситуация.
Безуспешно пытаюсь зарегистрировать налоговую накладную с типом причины 9 (поставка для льготируемых операций) - ГФС требует указать тип договора, хотя это порядком не предусмотрено. Что делать?Подскажите пожалуйста!
"При складанні податкової накладної з типом причин 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13 (згідно з п. 12 Порядку № 957) рядки "Вид цивільно-правового договору" та "Форма проведених розрахунків" заголовної частини податкової накладної не заповнюються (запитання-відповідь за кодом 101.19 з ресурсу База податкових знань ("ЗІР")). "
"При складанні податкової накладної з типом причин 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13 (згідно з п. 12 Порядку № 957) рядки "Вид цивільно-правового договору" та "Форма проведених розрахунків" заголовної частини податкової накладної не заповнюються (запитання-відповідь за кодом 101.19 з ресурсу База податкових знань ("ЗІР")). "
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
как это не предусмотрено? Вид договора явл. обязательным реквизитомОксана Щ писав:Безуспешно пытаюсь зарегистрировать налоговую накладную с типом причины 9 (поставка для льготируемых операций) - ГФС требует указать тип договора, хотя это порядком не предусмотрено. Что делать?Подскажите пожалуйста!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
штраф в размере 10% не распространялся до 01.07.2015цветок писав:подскажите дата выписки налоговой 30.06.2015 сегодня последний день регистрации . Если я её не зарегистрирую сегодня (нет денег на спецсчете) штрафа в размере 10% не будет ? Или это только было до 30.06.2015, а сейчас на июньские не распространяется?. Подскажите у кого была подобная ситуация.
st2013 пишет:
Девочки помогите пожалуйста. Нам ошибочно зарегистр 14.07 нн от19.06. Эту сумму хотим откоректировать корект. в июле. Скажите мне эти операции отражать по декл.или нет, если я в июньской декл. этого кредита не показывала?
Вы как покупатель отражаете все НН только по дате регистрации в Едином реестре. Поэтому и эта просроченая НН попадете в Декларацию июля.
Если сумму кредита не включали в декларацию , то и корректировку к ней нет смысла включать
Девочки помогите пожалуйста. Нам ошибочно зарегистр 14.07 нн от19.06. Эту сумму хотим откоректировать корект. в июле. Скажите мне эти операции отражать по декл.или нет, если я в июньской декл. этого кредита не показывала?
Вы как покупатель отражаете все НН только по дате регистрации в Едином реестре. Поэтому и эта просроченая НН попадете в Декларацию июля.
Если сумму кредита не включали в декларацию , то и корректировку к ней нет смысла включать
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
И правда, хороший выход. Спасибо за совет!#ok#feoklena писав:Может директором подписать ее?blize писав:Подскажите, пожалуйста, или ткните носом, где почитать...
Ситуация такая, у меня есть налоговая от 01.07., составленная бухгалтером, который уволился 06.07. Я регистрирую эту накладную сегодня и накладываю электронную подпись нового бухгалтера.... Я знаю о том, что фамилия составителя и ЭЦП должны совпадать, но как это осуществить в моем случае - ума не приложу...(((( Помогите советом, пожалуйста!